内部审计通知书模版范文(16篇)

时间:2023-12-07 作者:曼珠

审计是企业进行自查自纠、推动持续改进的一种重要方式。以下是一些行业领先企业的审计报告摘录,可供参考对比。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇一

亲爱的一年级小朋友家长:

您好!祝贺您的孩子成为我校届一年级新生,为确保孩子们尽快适应学校生活,步入学习正轨,现将近段工作安排如下,请您按时参加。

一、8月28日(星期四)上午8:30在学校四楼拓展教室举行一年级新生家长会暨届家长学校开学典礼。因场地限制,为确保会议顺利进行,每个家庭请只派一位家长参与,不带孩子,带上笔与本子按时到会。

三、8月31日(星期天)下午14:00-15:30举行一年级“新生入校体验日”活动,请家长朋友将学生送至教室后即离开,可在学校餐厅或者校外等待,以保证活动顺利开展。

四、9月1日(星期一)新学期正式上课,学生7:50之前到校,8:30举行年秋季新学期开学典礼,家长可自愿参与。

五、为保证学校周边道路的畅通,我们建议您步行或者拼车来校。开车来的家长请注意文明行车,规范停靠,不要堵住周围居民的出行要道,营造安全和谐的交通氛围。

xx学校。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇二

**公司:

接总公司通知,要求对工程公司进行检查:

1、需要检查目前各单位成立工程类公司情况,人员设置、业。

务范围、目前承接业务情况,企业资质获取情况或利用情况,如何开展工程投标,管理,施工队伍选择,目前工程进度情况,回款情况等。

2、施工现场存货管理情况及问题。

2013年6月6日。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇三

内审[]字。

签发:

______部/项目部:

根据公司总经理批准,公司审计监察部将于近期派员内对你部门进行内部审计工作,请在接到审计监察部通知的工作日后,尽快完成相关资料准备工作。

请各有关部门对审计工作予以协助。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇四

根据公司考核结果,您尚未达到本岗位工作要求,经公司研究决定,您已被确定为待岗待聘人员,内接受待岗培训。若再次考核仍不通过,将根据相关劳动法律法规处理。

待岗期间仅发放待岗工资30元/天。

员工签字:

经办人:

公司章:

内部审计通知书模版范文(16篇)篇五

(******)审字[2015]第****号*********:根据**********公司董事会批准的审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下:

一、审计范围:

公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。

二、审计时间预计:

从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。

三、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、请做好截止于****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。

2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

************公司。

审计部。

****年**月**日签收:

内部审计通知书模版范文(16篇)篇六

…………………………………………………………………………。

关于对宾馆经理夏尊江同志离任经济责任审计的通知。

宾馆:

根据审计工作计划的安排和厂长的决定,自2007年8月13日起派审计组,对宾馆经理夏尊江同志2004年5月至2007年8月任职期间经济责任情况进行审计,必要时将追溯到其他或延伸审计有关单位。请积极配合,并提出有关资料和必要工作条件。

审计组长:宋佳龙审计成员:张伟荣。

审计物价处2007年8月9日。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇七

(******)审字[2015]第****号*********:根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下:

一、审计范围:

公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。

二、审计时间预计:

从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。

三、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、请做好截止于****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。

2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

四、审计项目组名单:项目组负责人:******项目组成员:****、****。

************公司。

审计部。

****年**月**日签收:

内部审计通知书模版范文(16篇)篇八

(******)审字[2015]第****号*********:根据**********公司董事会批准的年度审计计划;公司审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计组于****年**月**日—**月**日对公司****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表表进行了内部审核;对公司内部运营情况进行了审计,请******给予协助配合(落实专人负责)并在****年**月*日前备齐审计所需相关资料。现将审计事项通知如下:

一、审计范围:

公司****年**-**月经营状况、资产构成、现金流量情况。

二、审计时间预计:

从*****年**月**日起,预计到****年**月**日。

三、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、请做好截止于****年**月**日的资产负债表和合并资产负债表,****年**-**月的利润表和合并利润表,****年**-**月的现金流量表和合并现金流量表;公司内部运营情况资料的准备工作,在****年**月**日前向审计组提供资料。

2、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

************公司。

审计部。

****年**月**日签收:

内部审计通知书模版范文(16篇)篇九

贵、我双方于_______年____月___日订立_____________合同。在合同履行期内,全国爆发新冠肺炎疫情,受此疫情影响,并遵照政府有关政策,我公司已无法实际履行此合同。且本次疫情亦属贵我双方订立合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

综上,依据上述合同第____条之规定(若合同无相关约定,则修改为“依据《中华人民共和国合同法》第一百一十七条规定”),我司特向贵司通知如下:

解除双方于___年__月__日签订的_____________合同。

请贵司于接到通知后三日内派人协商有关合同解除的善后事宜。

特此通知。

_____________公司(加盖公章)_____年____月____日。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇十

某某某先生:

经上海某某人才服务有限公司推荐,浙江某某有限公司正式邀请您加盟本公司。

1、您的职位为首席运营师。

2、您的薪资如下:第一年年薪为人民币税后万元,每月固定发放人民币税后万/月,其余部分年底发放。相关福利按公司规定办理。

3、请您于20__年07月15日至本公司人力资源部报到。您在本公司的工作日即从当天开始,公司将与您签订年限的劳动合同。

您在正式报到时带齐以下资料:

a、身份证复印件;

b、学历证复印件;

c、一寸证件照两张;

d、其它有关公司需要的资料等。

4、如所有上述证明资料齐备并验明有效,报到当天将签订劳动合同,录用通知书未尽事宜,皆以公司《员工手册》为准。

5、请您在入职前亦注意保守本公司的商业机密,勿向他人透露公司的业务内容,否则公司将保留依法追究相关法律责任的权利。

浙江某某有限公司欢迎您的加入,愿我们携手共创成功事业。

第一方:录用公司(签字盖章):

日期:__年__月__日

我同意接受此录用并将尽快按照公司要求办理上述手续。

第二方:目标人才(本人签名盖章):

日期:__年__月__日

第三方:中介代表签字盖章(上海某人才服务公司)。

日期:__年__月__日

项目编号:

__。

日期

内部审计通知书模版范文(16篇)篇十一

你于年月日起至今未来上班,也未来公司说明情况,公司视为旷工处理。根据公司《考勤管理制度》和《员工手册》有相关规定当月累计旷工3日者一律视为严重违纪,公司有权予以开除处理,并无须支付经济补偿金。公司将保留追究因未办理离职手续给公司造成经济及利益损失的相关法律权利。另,自年月日起与本公司解除劳动关系。

你于年月日起至今未来上班,也未来公司说明情况,公司视为旷工处理。根据公司《考勤管理制度》和《员工手册》有相关规定当月累计旷工3日者一律视为严重违纪,公司有权予以开除处理,并无须支付经济补偿金。公司将保留追究因未办理离职手续给公司造成经济及利益损失的相关法律权利。另,自年月日起与本公司解除劳动关系。

特此通知!xxxxxx管理有限公司年月日。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇十二

________先生/女士:

鉴于您在担任本公司业务部经理期间,违反公司财务规定,私自截留收入款元,严重损害了公司利益,根据本公司的《劳动管理办法》第____条的规定,决定予以除名。

请于____年____月____日前办理业务交接手续。

本公司保留追究你的一切法律责任的权利。

特此通知。

________股份有限公司。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇十三

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。那么关于审计整改的。

通知书。

是怎样的呢?下面本站小编给大家带来审计整改通知书,供大家参考!

审计项目:。

审计发现需整改的事项:。

整改意见:

集团。

审计科。

审计人员报告审核:。

xx年xx月xx日。

××公司一厂:

经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:

审计项目:产品成本审计。

审计目标:产品成本的真实性和效益性。

审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师×××。

组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××。

审计时间:××××年×月×日—×月×日。

其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

××公司审计处(公章)。

××××年×月×日。

(被审计单位/部门名称):

集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位(审计范围)。

xx年xx月xx日。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇十四

由于员工自身的原因,会被降职降薪,当公司做出降职降薪时,公司需要发出通知,告知相关人员。下面本站小编给大家带来降职降薪。

通知书。

模版,供大家参考!

根据公司《关于市场部薪酬制度与考核标准通知》中考核标准第一条:客户经理名下客户在交易/托管资产累计总量(m)达到80万以上,确认为客户经理级别,享受正式员工待遇。三个月为一个考核期。因你三个月客户在交易/托管资产累计总量未达80万以上。所以公司对你做出基本工资的标准下调500元的处理。下调工资不是最终目的,希望你更加努力,争取完成目标。若9月份完成目标,工资将于10月份恢复。博睿需要大家一起努力,共同成长!本次通知9月份正式实行。

被通知员工:

执行部门:

通知下达时间。

--------同事:

现因你--------。

公司决定对你予以记过处理,并辅以降职为/降薪至月薪元,希望你。部门直属领导:

部门二级上司:

年月日年月日人力资源部负责人:

亲爱的(姓名)同事:

综合你在任职期间的业绩及出现的问题,给公司的发展带来了很严重的负面影响,并给公司造成了很大的经济损失,因此公司不得不决定对你的职位及薪资情况做以下调整:职位调整为:职位薪资调整为:*元/月(或根据本公司的薪资方案填写)望你在以后的工作中努力奋进,提升个人能力,为公司的发展添砖加瓦!特此通知!

直接上级:

总经理:

任职人:

*部门。

20xx年11月19日。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇十五

(借款人/申请人)___________:

(保证人/抵押人/出质人)_______:

根据___年___月___日第_____号____(填借款/保函/信用证/银行承兑汇票/等合同或协议的名称)及___年___月___日第___号______(填担保或反担保合同或协议的名称),(反)担保人______所担保之(借款人/申请人)__________向我行申请的______填信贷业务类别)_____万元。此项信贷业务已于___年___月___日到期;贵单位尚未偿还我行全部贷款款项/我行已代为对外支付。

截至___年___月___日止,尚有_____万元本金、_____万元利息(含罚息)逾期未还。请你方抓紧落实资金,于接到本通知之日起____个工作日内无条件履行所承担的_____(填还款或(反)担保)责任,清偿所欠本金、利息和罚息,否则,我行将执行上述合同(协议)的有关条款,直至诉诸法律,维护我行权益。

请你方接到本通知后,由有权签字人在回执上签字并加盖公章后,退还我行(部)。

xxxx有限公司______行(部)。

___年___月___日。

注:本通知一式两份,一份送借款人,一份送保证人、抵押人或出质人,并分别由借款人、保证人、抵押人或出质人的法人代表或其授权代理人签字并加盖公章后退我行。

中国xxxxx有限公司_____行(部)。

我方已于___年___月___日收悉贵行发送的编号为____年第____号的《逾期贷款(垫款)催收通知书》(第___次)。我方在此保证,自收到该通知书的__个工作日内无条件履行所承担的还款/担保责任,清偿所欠本金、利息和罚息(附还款计划)。

特此函复。

_________(签字)。

____年___月___日。

(法人代表或其授权人签字处及填写借款人/保证人/抵押人/出质人的身份和名称并加盖公章处)。

*指本笔信贷业务催收次序。

内部审计通知书模版范文(16篇)篇十六

这一部分是报告的序言或前言,一般篇幅不应太长,其主要目的在于为读者了解审计主题提供必要的解释性资料。背景介绍可以简明扼要地说明所审计的组织单位和活动,描述其主要特征;说明在报告之前对审计发现、意见(结论)和建议的有关情况,还可以说明报告是否包括了审计的日程和所要求的答复。如果是企业管理当局或董事会审计委员会所要求完成的特殊任务,应该首先指明这一点,并简明说明被审查者的目标、权力和责任范围。

2.目标(目的)和范围。

目的的说明应该阐述审计的意图,必要时还可以申述审计的理由和预期的目标。准确地说明审计的目的并按照适当的逻辑顺序来说明达到目标的活动及其结果,能够给读者清晰地展示一条贯穿整个报告的中心主线,为读者了解报告其余部分的内容提供符合逻辑的思维。目的说明应该准确,并可适当具体一点。

范围说明要明确指出所审计的活动和所包含的期间。由于审计范围受到审计目的、目标和准备工作结果的共同影响和制约,可能与年度审计计划或最初拟定的范围不一致。因此,在必要的情况下,范围说明应该清楚地指明所审查的具体领域及其原因,还可以适当地指出每一个审计领域的工作深度。

报告中的范围和目的的说明往往结合在一起,成为一个部分,并应致力于使读者明确该项审计.审查了什么,为什么审查这些活动而没有审查另外一些活动。但是,这一部分应该避免将达到目标、目的的具体审计步骤和方法列示在内,因为企业高层管理人员想知道的往往是内部审计人员做了些什么及其原因和结果,而不是怎么做。

3.意见和结果。

审计结果是审计检查和评价活动的最终成果,一般包括审计发现、结论(意见)和建议三部分。

审计意见是内部审计人员对审计发现所作的职业判断和评价结果,它表明了审计人员对被审查活动所持的态度和看法。尽管不是所有的内部审计组织都要求对审计发现的事实进行全面综合评价,但是,阅读报告的高层管理人员却往往需要这种意见,询问审计人员对所审查活动的意见是一件很自然的事。因此,一些先进的内部审计组织都要求在审计报告中表述审计意见。这时,审计活动才开始真正步人现代内部审计的进程,上升到一种有高度和深度的管理活动、《内部审计专业实务标准》指出,在适当的情况下,审计报告应该包括审计人员的意见,这种意见应该包括审计范围内的所有方面。通常,意见可以包括令人满意的和令人不满意的工作状况两个方面,但更多的是后者。如果审计人员感觉到不能或难以准确地表述审计意见,应该在报告中说明原因。

审计发现是通过对被审计活动“应该怎样”与“实际怎样”的分析比较而揭示的事实。审计发现是审计结果的核心内容,意见(结论)和建议都是针对审计发现提出来的。审计发现有好有坏,它可能表明一种令人满意的情况,也可能是一些令人忧虑的问题或缺陷。

通常,揭示被审计活动良好状况的审计发现(积极审计发现)一般不需要与被审计单位进行广泛深入的讨论。因为,在呈送给高层管理人员的审计报告中写道“该单位的经营活动得到了有效地控制且富有效果”时,对此提出异议的被审计单位几乎不存在。因此,好的审计发现不必编写审计备忘录,但可以在报告中适当地予以说明。同样,这种陈述必须有充分的审计证据支持,并完整地记录于审计工作底稿中,否则,不符合实际的赞美之词会损害内部审计的独立性和声誉。尽管报告积极的审计发现表明了内部审计人员实事求是的工作态度,也有助于与业务人员建立良好的合作关系,但是报告的篇幅不宜太长,语言应求精炼。因为,尽管高层管理人员也希望听到他们所关心和忧虑的领域的实际状况是令人满意的,但在绝大数情况下,他们更希望知道这些领域存在哪些问题和缺陷,哪些方面还需要或可以得到改进。

通常,说明不良状况的审计发现(消极审计发现)应该成为审计报告的核心部分。这些发现可能是控制或程序的效果不好、工作效率不高,资源使用不经济或财务会计控制不严、核算不规范等。但是,并非所有的消极审计发现都要写入审计报告,因为只有那些对组织有重大危害的问题才会引起高层管理人员的关拄,才值得报告。至于一般意义上的细小缺陷只需写进审计备忘录或采用其他方式提醒被审计单位注意,并督促其改正便可。在撰写审计报告之前,内部审计人员应该将所有的消极审计发现与适当层次管理人员进行讨论,取得一致意见,以确认其真实性和合理性。消极审计发现往往是业务人员所不愿意接受的,甚至可能遭到申辩和驳斥。这要求内部审计人员对所报告的问题或缺陷的真实性有充分的信心,所收集的证据有足够的证明力并能够合理地解释其前因后果。

在审计报告中,客观准确地说明消极审计发现是非常重要的。一份好的审计报告应该准确地说明审计发现的特征及其前因后果,并能够反映“审计概念”的运用过程,使报告的阅读者认同所反映的事实和意见。这需要审计发现的写作应该具有符合逻辑的思维。所有的审计发现都应该包括,并在报告中阐明以下几个方面:

(1)说明情况——目前的实际状况是什么,即“实际怎样”;。

(2)标准——所审计活动适用的评判或审计标准,即“应该怎样”;。

(3)影响或后果——目前状况有何不良影响,或造成了什么样的结果;。

(4)原因——导致目前状况的真实原因,即“为什么”。

建议是内部审计人员根据审计发现和意见(结论)提出的改进不良状况的措施或纠正行动。审计报告所提出的审计建议应该与审计发现存在必然的联系。确切地讲,建议必须针对所存在的问题或缺陷,否则,就成了“无的放矢”的无稽之谈。例如,如果报告的消极审计发现是废旧物资或设备的清理、报废、降价出售等缺乏必要的控制程序,那么,与之相联系的建议则应该包括建立一项控制制度,并贯彻之。报告中的建议可以是概括性的,也可以是具体的,但任何一条建议都应该有利于组织目标的实现,符合成本效益原则,并应该是切实可行的。只有这样,才能使有权对之采取行动的管理人员接受并将其付诸实施。

4.被审计单位刘.审计结果的意见。

《内部审计专业实务标准》要求,内部审计人员应当与被审计单位适当层次的管理人员或经理词论审计的意见和建议,并将被审计者的意见写入审计报告。这部分主要说明被审查者对审计中发现的问题和缺陷所表述的与审计人员不同的意见和看法。如果双方对报告的所有方面都达到了共识,则不必将被审查者的每项具体观点都写入审计报告,如果对有关重要事项存在严重分歧且讨论没有达成一致性意见,则应该如实地反映在审计报告中,供上级管理者评判。但是,对审计发现所揭示的事实,双方不应该存在分歧。

要准确地表达被审查者所持的不同意见或观点不是一件容易的事情。为避免不应有的争执,内部审计人员通常根据实际需要将被审查者对审计备忘录的书面答复作为报告的一部分。这既可以避免因争执带来的感情伤害,又迫使被审查者认真考虑并证实审计人员所认定的问题和建议中所提出的改进措施。

5.其他相关内容。

其他相关事宜主要指与本次审计任务没有直接关系或关系不重要的某些方面的情况。它可能是一些不重要但应该引起关注的不良倾向,也可能是被审计单位要求审计人员向企业管理当局反映的一些实际困难,等等。有时,高层管理人员临时要求关心的一些事项或后续审计结果的有关情况也包括在这一部分中。

能不同的组织都有自己的适用格式。这种格式一经确定,就应该保持一致,不应该经常处于变化之中。

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