热门财务报账申请表(通用13篇)

时间:2025-08-20 作者:书香墨

低保申请书的撰写需要客观真实地陈述自己的实际情况,不夸大不虚假,以获得公正的审批结果。范文二:党员转正申请书是党员对近期工作和思想进行总结和提升的机会,也是党组织评估党员表现的重要依据。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇一

2、采购完成后采购员应在一周内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出,收据、发票必须是正本,并加盖对方公章,复印件、白条将不予受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注:若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力),交回财务部,以便财务做账。

1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。

2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字,部门经理需问明借款缘由,确认用途妥当后方可签字审批。

3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关副总经理确认落实,并由财务总监签字审批,总经理签字后视为财务部可以支付该款项。

4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。如有一项签批手续不全,出纳员不予支付。

5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清,对于异地出差人员补充借款应填写借款单,并以传真的方式发回公司,但必须注明:原件与传真件同具法律效力,同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司,否则不予报销并承担经济责任,如需延长时限,应提前通知财务部,无理由的延期还款,财务部有权按每逾期1天,扣除报销总额的5%,超2天10%,依次类推。结算方式:以现金归还或报销单抵扣。

2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等),经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批,并由总经理签字同意,方可向出纳支取款项。

3、出差人员回公司后,出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。

报销内容:按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请分管副总确认,然后由总经理签字方能实施。报销单填写:写明出差时间、报销内容、金额等,并由部门经理签字确认。

4、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核,部门经理应确认各项费用为应该发生,方可签字。另外对于销售人员费用报销参照《销售人员薪酬管理办法及费用管理》执行。

5、部门经理审核签字后,报销人将报销单交至财务部,由财务会计审核签字并由分管副总签字确认。财务部审核应本着以下原则:

(1)审核单据粘贴是否规范,字迹有无涂抹;

(2)审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;

(3)审核各项费用发生是否切合实际,有无虚报、多报;(参照费用报销制度)。

(4)审核签批手续是否齐全。

若以上三条有一项不符合规定,财务部有权将该报销单退还报销人,要求其重新填写。

6、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部,要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款,同时,报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全,出纳员不予支付。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇二

一、费用报销程序:

报销人先整理填写发票、单据(用“费用报销单”为封底面用胶水粘好,在费用报销单写上费用项目、金额、签名,报销的单据、发票背面要签名,部门经理签名经理批准(或总经理受权人)。

二、购入零配件报销程序:

报销人填写“费用报销单”组初核会计审核会计主管审核出纳接受报销人报销。

三、建筑工程申请付款程序:

四、采购申请付款程序:

采购员填写申请付款单会计审核总经理批准出纳付款。

五、备注:

1、若因特殊原因未取得发票或单据,要凭公司认可的支付证明单报销。

2、报账期限为7天,若有特殊原因需延期的,要凭部门经理确认并说明原因。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇三

xx-xx学年即将过去,学校财务报账工作是一项任务繁重、压力大的工作,回想过去的一学年,自己主要做了以下这些工作:

一、做好各项收费和代收费工作。有学生住宿费、代收作业本费、代收教辅资料预订款、九年级学生中招考试费、代收学生和教职工伙食费等,各项收费和代收费工作做到按规定按时收取,及时入账、及时上缴、及时结算,没出现什么错漏。

二、办理好学生退伙食费工作。主要有学生中途因特殊原因退伙食费和九年级学生结业退伙食费。

三、办理好教师工资变更工作。主要有调入调出人员工资的变更、新参加工作人员工资的变更、离职人员工资的变更、离退休人员工资变更、职称晋升人员工资变更、教师工资正常晋升变更等。一年来在办理过程中没出现什么错误,深受教师们好评。

四、发放教师绩效工资。绩效工资的发放一向是教师们特别关注的事情,为了做到公平、公正、按时、准确无误。自己在工作中注意收集教师们平时反映的问题,及时去解决出现的问题,对教师们就绩效工资发放中存在疑惑的地方,自己总是做耐心解释工作。个别教师在绩效发放中他们觉得有问题,我都是第一时间跟进,了解查明原因,做好解释和处理工作,最后都令他们感到心悦诚服。

五、发放月工工资。每月都能按时按规定做好月工工资的发放工作。

六、每月按规定做好教职工办社保、个税申报变更和汇缴工作。

七、为教师办理好公积金的变更和提取。

八、年终做好财务预算报表、决算报表、教育经费统计报表等工作。

九、办理好法人证书、机构代码证书、银行开户许可证、收费许可证等年检工作。

十、每月做好票据月报表,并按时报送票据月报表和会计报表。十一、做好本学年来津贴发放检查、维修工程检查、物品采购检查、政府采购检查、专项资金检查、校安工程负债审计等检查迎检工作。

十二、把好账务关,做好日常各项开支结算和报账工作。十三、做好每月底与信社、财政结算中心的对账工作。

十四、按时做好每月水、电、通讯费缴交工作。

十五、做好学年初义务教育学生人数统计上报工作。

十六、做好本学年学生校方保险的投保工作。

十七、做好春节、清明、端午、教师节、重阳节、中秋、冬至等节日教职工工会慰问金的发放工作。

十八、通过自己多次努力,重新为我校残疾职工王可儿办理了残疾证。

十九、为我校退休教师陈深权办理好工资变更、养老金和公积金提取工作,令他享渡退休之年。

二十、做好每学期末财务结算工作。

二十一、做好困难学生生活费的发放工作。

二十二、做好民师退养金、遗属补助的发放工作。

二十三、由于3月信社系统升级,带来单位账号和教师账号信息的变动,自己及时做好了相关的工作。

二十四、此外,还有协助学校做好学生仪容仪表检查、参加春节退休教师慰问活动、参加镇组织的“植树节”植树活动、下乡扶贫等工作。

过去一学年里,在工作中,自己注意学习吸收别人的优秀经验,同时正确认识自身不足,注意取长补短,不断总结经验,从而使自己的业务能力较之过去有很大的提高;遵守学校的各项规章制度,工作中勤勤恳恳、踏踏实实,尽自己最大努力去做好每一件事、办好每一件事,为学校的发展贡献出自己的一份力量。

xx年7月5日。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇四

尊敬的领导:

针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在xx年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能够将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能够做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

1、在做好日常会计核算工作的基础。

要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验,提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测、分析工作,按照集团公司要求,认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划,监督企业对资金进行合理、有效地使用,使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时,及时与领导沟通,分析查找原因,根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差,或调整已有计划,同时也为日后的计划安排积累经验。

2、力求会计核算工作的规范化、制度化。

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能够为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后,阳城公司也能够尽早获得这一荣誉。

3、做深、做细日常财务管理工作。

在接下来的一年,我计划多花一些时间,多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块,尽可能使现有的功能得到充分利用,让阳城的财务管理工作更上一个台阶,起到真正的控制、管理作用。

4、不断吸取新的知识,完善自身的'知识结构,提高政策水平。

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够,有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时,除了加强自身的学习外,要多向其他部门的同事请教,尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时,不能单以自己的理解,应在彻底搞清楚之后,进行处理。

5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息。

在新的一年中,对内需要财务和各部门之间经常进行沟通,形成一种联动效应,对企业的各种信息作一个动态的掌握,对不同时期的各种信息资料不断更新,掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系,及时掌握有关政策信息,既依法纳税又合理避税,为企业合法经营做好参谋。

首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次,对于公司财务制度,是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习,让他们认为必须按制度进行管理,如何按制度进行管理,否则,仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

最后,在今后的工作中,希望领导能够一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。

述职人:

日期:

热门财务报账申请表(通用13篇)篇五

a、库存周转,库存周转率较年初提升30%,长库龄占比较年初下降5、6个百分点。

b、市场口业财融合,市场口重要物资onu、机顶盒、手机终端、无线座机、充值卡、行业终端均每月按办理量出库,市场物资成本与业务办理匹配度达98%。

c、库存模块差异控制较好,17年全年总账模块与库存模块未出现万元以金额的差异,小金额差异一般次月调平,在全省控制较好。

2、报账支撑。

a、报账效率,综合口及工程类报账单流转时长较短,原始单据及时寄交,支撑及时性较好;上传知识库知识点5条,有效解答疑难问题,支撑效果明显。

a、库存压降,17年下半年市场物资及备品备件采购缺乏把控,年底物资大量到货给库存压降带来巨大压力;目前物资领用出库监控到位,采购申请、采购到货及入库管控不足,欠缺从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程。

b、网络口业财融合,网络口物资耗用标杆尚未建立;物流中心错误订单较多,入库类型、费用类型在订单建立时选择错误导致入账不规范,订单管理流程有待建立。

2、报账支撑。

a、退补单分析和考核不足,全年仅7、8两月针对区县退单、补单情况进行了分析通报,对高风险退单行为未落实考核,未能达到强化经办人责任意识和风险防控的目的。

a、建立从需求、采购、到货、入库、领用、使用至出库的全生命周期物资管理流程,重视从源头提升物资周转率和资源效益。

b、尝试建立网络物资耗用标杆,逐步缩短与先进地市标杆差异,提升资源效用。

c、协同物流建立订单管理流程,规范物资成本入账准确性,简化流程提升效率。

2、报账支撑。

a、严肃规则,降低报账风险:每月开展区县层面及市公司层面的退补单分析,总结高频退单点、高风险退单行为、常见报账难题等,对高风险入账行为严格审批并考核处理。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇六

在日常报销工作中,我们经常发现有一些票据粘贴的不规范,给会计报销的后续工作(合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便。鉴于上述情况,我们将财务票据粘贴要求规范如下,望大家认真学习,配合执行。对于不合要求的票据,我们将不予报销。

一、票据整理、粘贴要求。

3、如票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴;

4、票据比较多时可使用多张粘贴单;

5、对于比粘贴单大的票据或其他附件,也应沿装订线粘贴,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

二、填写规范及注意事项。

1、所有经济业务均应提供正规合法票据;发票要填写完整,字迹清晰,没有涂改、污染,发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票,不予报销。

2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单,绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,并且绝对不得涂改。

3、不要用订书机订票据;

4、发票上未列清详细品名、数量、单价的(比如只写了“办公用品一批xxx元”)以及各种购买物品的定额发票,无论金额大小,均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头,开具日期等信息,不得空白。

5、原始粘贴单上相关签字流程:

首先:报账人必须本人签字(附单据张数,金额等信息应如实完整填写;)并由其部门领导签字;之后到财务部审核,财务审核后到董事长处审批。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇七

xx年是本单位的各项成绩发展较快的一年,也是为今后工作发展打下结实基础的重要的一年。由于本人12月才初步接手报账员的工作,很多东西还需要多多学习,因此我的重点是在新的会计年度里把会计工作做得更好,为企业的发展尽自己的力量。

1、加强业务知识学习。

为了能够适应目前工作的要求,我将根据业务学习安排并充分利用业余时间,加强对财务业务知识的学习和培训。通过会计核算软件的运用,尽快掌握电算化技能,提高实际动手操作能力;并尽快拿到会计从业资格证,使自身的业务素质和知识能力适应岗位要求。

3、做好日常会计核算工作。

(1)日常费用报销管理,仔细审核原始单据,

(2)准确编制会计凭证,真实反映经营状况。

(3)经常核对往来账务,确保挂账准确,款项回笼及时。

4、固定资产管理。编制各部门及办公室固定资产和低值易耗品台帐,做好实物管理。

5、做好工资核算、发放及五险一金、个人所得税的代扣代缴工作。

6、完成领导交办的其他工作。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇八

1、根据上级文件精神,在校长和总务主任的指导下,编制好学校经费预决算;依据下达的年度经费计划,在总务主任的指导下制订学校分期用款计划。在执行计划时,严格遵守费用开支范围和标准,并将计划执行情况向校长和总务主任汇报。

2、严格各项财务制度,有计划地管理好学校的一切开支,做到专款专用;按照政策办事,仔细审核每一张单据凭证,做到手续完备,每一个签字都要做到符合制度标准。

3、掌管学校预算内、外库存现金和银行账户的款项,不得保留帐外公款。经常了解各部门的经费需用和使用情况,主动协助和监督各部门合理使用好各项资金,对于违反财会制度的一切开支,应坚持原则,敢于提出合理意见和建议并有权予以抵制。

4、根据财管中心规章制度的要求,认真审核、整理原始单据,填制报账凭证,做到手续完备、内容真实完善、数字准确、报账及时。

5、在严格按照物价局规定的收费范围内,负责组织学校的各项收费工作,同时开具相关票据并及时上缴银行。

6、定期清理往来款项,对学生代管款项按学期进行结算,编制代管款项结算明细表并填制报账凭证,做到多退少不补。

7、根据中心财务管理制度的规定,参与单位固定资产的日常管理,建立固定资产增减变动辅助账,参与固定资产的清查盘点工作,督促单位加强固定资产的管理。

8、定期向公开财务收支账目。

2009年9月。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇九

一、适用范围:

适用于除报销外的一切付款。

二、流程:

应付款项:

(2)部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人;

(5)经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部,财务部付款,在《付款申请书》上签字确认,并在财务系统中做相应的账务处理。

(备注:有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况,经办人需要电话给总经理请批,财务人员付款前需要电话给总经理再次确认,事后向总经理补办签字手续)。

预付款项:

(2)部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人;

(5)经办人将总经理审批过的《付款申请书》交至财务部,财务部付款,在《付款申请书》上签字确认,并在财务系统中做相应的账务处理。

(备注:有着急需要付款的而总经理不在办公室的情况,经办人需要电话给总经理请批,财务人员付款前需要电话给总经理再次确认,事后向总经理补办签字手续)。

三、报销时间。

财务一般安排在每周的周三和周五付款,请经办人提前准备好签字确认的《付款申请书》。

本付款制度适用于公司全体人员并从发文之日起执行,请全体人员共同遵守,如有不懂之处可向财务部咨询。

科技有限公司。

财务部。

2018年02月29日。

end。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇十

报账原则:不符合报账要求的票据一律不予以报销。超出社费余额的部分一律不予以报销。

一、报账时需出示社团每个活动的活动申请表复印件,否则不予以报销;但对以下情况有相应处理方法:

1.社服专项活动如金色之秋闭幕晚会、草坪音乐节的活动申请表须补交,但允许没有老师签字盖章,该申请表只作为备份处理,届时我们将专门对此进行报账。其他所有申请表须是老师签字盖章才能报账。

2.例行活动只交一份活动申请表,须注明每次例行活动的预算,例行活动报账也须提交申请表复印件。

二、报账金额应以活动申请表预算为准,超过活动申请表预算的社团扣1分,超过活动申请表预算110%的部分不予报销。预算为无的活动申请表不予以报账。

三、收据须按照正规要求填写,标明日期、用品名称、金额、财务专用章(收据方章而发票椭圆章)、收款人签字、每张收据金额不大于500元。票据需要背书,在票据背面的左上角从上至下依次写好时间、事由、金额、经手人。

五、负责人报账时须出示相关证件(身份证或学生证或校园卡)并在领取表上留下领取人姓名及联系方式。

六、对报销票据粘贴的规范要求:

1.报账时需准备社团报账粘贴单,为方便审批,所有报销票据都应粘贴在统一的粘贴单(电子档见qq群文件中)上。

2.采取一次一报制度:即每张粘贴单所粘贴的票据必须是本次活动有关的票据,不得将与本次活动无关且时间不符的票据粘贴在粘贴单上,否则,财务人员将有权拒绝报销。

3.为保证粘贴票据的平整,粘贴票据时,要求使用固体胶棒,并按照鳞形方式错开粘贴牢固。

4.粘贴单上须写有社团名称、活动名称、活动时间段、本次活动报账的总金额、社团负责人以及社团工作部负责人签名。

七、当月的活动原则上应当月报账,过期作废,专项报账除外。跨月活动以其举办活动的时间为准。详细的报账时间以学生社团服务中心最终的通知时间为准。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇十一

报账员是实行会计集中核算制度或国库集中支付制度(授权支付)的事业单位把从银行取到的现金支出后向会计核算中心报账的人员。下面是整理的财务报账员岗位职责,以供大家阅读。

财务报账员岗位职责(一)负责办理本单位行政事业性收费和其他收入(捐赠收入、勤工俭学收入等)、代收款项(学校收取的作业本费等)的上缴业务,办理日常经费支出(包括专项经费)的报销业务,同时完成财务部门安排的各项报表工作。

负责领取、保管、使用好本单位的备用金,备用金只供学校的零星业务开支,备用金不足时要及时报账以补足备用金,报账员要对备用金实行严格管理,对备用金的安全负责,不用时可存放在银行卡(折)中,报账员不得将备用金转存、挪用及私借。

负责从教育支付中心将本单位的有关财务工作信息(如预决算、月报表及相关数据统计等)及时提供给单位负责人,以便于掌握单位财务收支情况。

负责提供本单位人员工资变化情况。

登记收支流水账。使学校能随时掌握本校收支余情况,有利于学校对下一阶段经费的使用做出合理计划。

11.贯彻执行党和国家的财政方针、政策和各项财务规章制度,进行财务监督,维护财经秩序。

2.持证上岗(会计证,电算化合格证)并定期参加财政部门规定的业务培训,不断提高自身素质技能。

3.根据上级要求,建立帐册,设立总帐和明细帐、银行日记帐和现金日记帐,登记现金、银行存款日记账,满页打印。与银行月月对帐,做到帐目清楚,帐帐相符。

4.配合中心,对本单位的收入、支出进行全面的预测,按照收入支出情况,编制年度预算计划,并严格按照预算计划执行;填报医院人员变动情况表,及时调整预算。

5.按时移交帐目,及时汇报资金周转情况,与核算中心人员沟通,对各类收入、支出要分清来龙去脉,正确归集到相关科目,定期向院长汇报医院财务执行情况。

6.严格遵守财会制度,加强对原始凭证审核和收费票据管理,主动热情做好报销;按照规定做好支票及现金的管理,天天结帐,帐款一致,并按规定的数额将现金存放保险柜。

7.每月填报基本数字表。对往来款项设立明细帐,及时清理,不长期挂帐,对应上缴的款项,不拖欠挪用,及时上缴。

8.加强对国有资产的管理,督促财产保管员核对固定资产金额,确保国有资产不流失,按规定进行核算,固定资产的购入、使用、报废清理手续完整,做到帐证相符,帐帐相符,帐实相符。

21.负责编制单位的教育事业费预算和预算外资金收支预算;2.负责办理本单位应缴财政专户款、代收代管款项和其他收入的报账业务。

3.负责办理日常各项支出的报销业务,对报账事项登记“备查簿”,并定期与核算中心核对;4.负责保管、使用本单位的定额备用金和向核算中心领取的转账支票、专用报销凭证及应缴财政专户的收入和往来等各种票据。

5.根据税务部门规定,负责准确计算和代扣个人所得税,并及时缴纳。

6.负责单位职工的工资晋升工作,如有变动,及时到有关部门办理变更手续;若因未及时办理手续造成的损失,责令追回或扣减经费。

7.负责及时领取核算中心编制的会计报表,并妥善保管。8.协助领导抓好本单位开源节流工作。

10.负责本单位有关收支业务备查簿的登记,固定资产账、卡的建立及财产物资的日常核对指导和管理,保证国有资产的安全与完整。

11.负责编制年终决算财务报表、教育事业统计报表等工作。12.勤奋工作,积极完成各级交办的工作任务。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇十二

在现代企业中,财务报账是一项非常重要的工作。它不仅是一种对企业财务状况的反映,更是企业内部管理的重要工具。近期,我有幸参与了公司的一个财务报账案例,并从中获得了一些宝贵的心得体会。

二、案例分析。

该案例涉及公司购买办公设备的报账。在报账过程中,我发现了若干问题。首先,一些员工没有按规定填写资料,导致财务部门难以及时核算。其次,有些员工将个人支出混入报账中,徒增了财务处理的复杂度。最后,部分员工没有准确提供购买设备的证明文件,给财务人员的核对工作带来了困难。

通过参与这个案例,我学到了很多关于财务报账的经验。首先,报账人员应严格按照规定填写报账单,完整准确地提供购买设备的相关信息,以便财务人员更好地进行核算工作。其次,个人支出必须和公司报账明确分开,以免给财务处理带来复杂性。最后,购买设备时一定要携带相应的购买凭证,以确保财务人员核对的准确性。

四、案例启示。

这个案例也给我带来了一些思考。首先,财务报账是全体员工的责任,每个员工都应该对自己的报账行为负责,提供准确的信息,确保财务管理的顺利进行。其次,需要加强内部的控制机制,规范员工的财务行为,提高财务报账的整体效率。最后,案例也反映了企业内部的沟通问题,必须加强部门之间的协作,确保财务报账流程的顺畅。

五、总结。

通过这个案例,我深刻理解到财务报账的重要性以及合理报账的艰难性。作为一个财务人员,我要时刻保持严谨的工作态度,确保财务报账的准确性与高效性。同时,我还意识到企业内部沟通的重要性,强调协作合作,共同提高财务报账流程的效率和质量。

通过参与这个财务报账案例,我不仅加深了对财务报账的认识,也更加明白了财务报账在企业管理中的核心地位。同时,这个案例也促使我不断提高自己专业能力,在财务报账工作中更加准确、高效地为企业服务。

热门财务报账申请表(通用13篇)篇十三

为确保水利水电学院学生会财务管理的规范化、制度化,加强学生会各部门财务工作的监管,以求达到资金的合理预算与使用,特制定如下财务制度。

第一章总则。

第一条水利水电学院学生会的财务工作由院团委书记主管,授权学生会秘书处进行管理,具体事务由秘书长直接负责。

第二条学生会财务统一收支,各部门无独立的财务收支权和储备权。学生会各部门联系的赞助等财务收入必须交由院学生会秘书处统一管理。

第三条学生会财务实行预算、决算制度。

第二章财务预算。

第四条学生会财务预算包括部学年财务预算和活动财务预算。

第五条学年财务预算指学生会各部门在每学年初向学生会主席团递交的学年工作计划中要求包括的资金预算。资金预算中应当明确说明资金用途、数量以及来源。

第六条活动财务预算指各部门在预计举办活动的策划阶段,向学生会主席团上交活动申请表和详细的活动资金预算明细表,活动资金明细表具体包括项目、单价、数量、金额和相关的备注事项。

第七条学年财务预算和活动财务预算经学生会主席团讨论通过后,送至院团委老师复审,复审通过后即可实施。如果学生会和院团委老师对财务预算有任何修改意见,提交预算的部门必须依据实际情况,按照学生会和团委老师的要求做出修改,再次提交学生会主席团和团委老师审核。

第三章财务收入。

第八条财务收入指除水利水电学院正常活动经费外非财政划拨资金的一切收入。

第九条学生会主要大型活动的财务收入主要由各部门的外联组负责,以赞助的形式获得。

第十条任何部门的财务收入不得坐支,必须及时上交秘书处,由秘书处统一进行资金管理。

第四章财务支出。

第十一条财务支出指正常的学生会活动的资金使用。

第十二条学生会各部门财务支出时应当开具正规发票,并在发票背面用铅笔注明部门、详细用途,由经手人、证明人(原则上是部门负责人);最终经部门负责人上交至秘书处,秘书处汇总后凭发票向团委老师报销。

第十三条发票的“客户名称”一栏填写“武汉大学水利水电学院”或空白均可,其余不予报销。“商品内容”包括:办公用品、打印资料。办公用品需在发票背面列出办公用品清单、具体用途等。对于餐费、白条一律不予报销,出租车费原则上不予报销,特殊情况应由团委老师批准后可以酌情报销。

第十四条学生会日常活动实行垫支与预支相结合的制度,即小额款(二百及二百元以下)由各部门先行垫支、大额款(二百元以上)预支的制度。学生会的大型活动采用财务预支制度。学生会各部门可以根据已批准的财务预算向院团委预支经费,各部长应保证预支资金的使用符合本制度的规定。预支资金在活动结束后应当按照本制度第十二条、第十三条的规定报销。

第五章财务决算。

第十五条学生会财务决算包括学期财务决算和月财务决算。

第十六条学期财务决算指每学期末,秘书处在团委老师的指导下,对月财务决算进行汇总,完成学期财务报告,向学生会详细报告资金的使用情况。

第十七条月财务决算指每月月末秘书处对当月学生会的各项资金使用情况进行汇总,检查核实财务使用情况,并报销个人垫付和预支的款项。未编入各类预算的支出和活动实行过程中超出预算的支出必须经院团总支同意方可报销。原则上,实际支出不可超过活动预算。

第十八条各部门部长必须在每月28日向秘书处上交当月财务报表和发票,由秘书处整理后报院团委老师。财务报表电子版发送至秘书处邮箱,纸版与报销单据整理后于当日22:00前交秘书长汇总,逾期逾时的部门延期至下个月报账。

第十九条各项团学活动结束后,由活动主要负责部门对活动各项资金进行决算,并与活动预算进行对比,出具决算报告,经学生会主席团核实签字后,交秘书处汇总。

第二十条秘书处整理的各项决算清单,必须经过院团委老师检查核实后方可存档。

第二十一条秘书长将各部门报销单据报销后,须及时将资金款项退回垫付的部门。

第六章财务纪律。

第二十二条秘书长应按照本制度规定的程序和要求进行财务工作,保证所提供的财务信息合法、真实、准确、及时、完整。

第二十三条财务人员应当保守学生会相关的财务信息,除学生会领导同意外,不得私自向学生会无关人员或外界提供或泄露学生会的财务信息。

第二十四条学生会各部门必须认真执行财务工作统一规定和制度。各部门定期编报预算和决算,预算、决算必须经过分管学生会主席团审核通过,并按预、决算审批权限规定报团委老师核批或备查;各项经费的收入必须按规定操作,支出必须按批准的预算和规定的开支范围、开支标准办事,追加预算必须按照程序报批,应该上解的经费必须按规定及时如数上解。

第二十五条各部门提供的报销凭证和单据必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。任何组织和个人不得私自违规使用学生会资金。

第二十六条凡违反以上规定,情节轻微者,由学生会提出批评;情节较重者,经团学生会主席团研究后报院团委指导老师处理;违反校规校纪的,撤消其学生会内部职务,并报学校有关部门严肃处理。

第七章附则。

第二十七条本制度自颁布之日起生效。

第二十八条本制度的最终解释权归武汉大学水利水电学院团委、学生会。

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