2023年运行管理报告(专业23篇)

时间:2025-07-20 作者:HT书生

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2023年运行管理报告(专业23篇)篇一

卫生健康工作是关系到人民群众身体健康的重要领域,医疗质量安全直接关系到广大群众的健康和生命安全。为了提高本单位医疗质量安全水平,加强内部管理,规范医疗行为,特组织开展医疗质量管理自查活动,并将经过整改后的医疗质量方案提交上级部门审批。

本单位是一家三级甲等综合医院,占地面积6666平方米,总建筑面积为15100平方米,床位800张。拥有各类技术科室38个,职工人数1100人,其中高级职称职工223人,中级职称职工317人,低级职称职工560人。全年门急诊量达到135万人次,出院人数达到3.8万人次。

1.制定了全面的医疗质量管理规章制度,内容齐全、制度科学。

2.制度全面落实,责任到位,各部门对制度熟悉,操作规范。

(二)医疗设备管理。

1.设备登记建档齐全,设备维护保养及维修改造规范化。

2.设备使用记录完整,资产管理工作落实到位。

3.通过多种手段开展整改工作,解决医疗设备带来的'质量安全隐患。

(三)医疗卫生管理。

1.开展健康教育,宣传艾滋病、乙肝、肺结核等疾病防治知识。

2.推行按疾病组织管理模式,实现对患者的分类管理,降低治疗成本。

3.加强医护人员培训,探索出一套更加科学的医疗管理模式。

1.制度实施情况需要加强监督力度。

2.完善制度落实机制,腾出更多的时间用于制度实施。

(二)医疗设备管理。

1.设备使用记录需要进一步做好记录,实现追踪管理。

2.加强设备保养工作,提升设备使用寿命。

3.设备故障率较高,需要加强跟踪管理,提高设备的整体质量。

(三)医疗卫生管理。

1.加强门诊医生和护士的心理辅导,提升医护人员工作积极性。

2.患者对医护人员的服务质量有所抱怨,需要进一步改进。

3.医护人员还需要进一步普及健康知识,摆脱忽视患者治疗效果问题的习惯。

本次医疗质量管理自查活动发现了一些问题,但是整改措施已经在实施中。将不断改进医疗质量管理工作,提高医疗质量安全水平,确保每位患者能够得到专业、优质、安全的医疗服务。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇二

1m42施工流程的确定原则及流程图的制定。

1m42施工组织设计编制的主要内容。

1m42施工总平面图设计及其优化方法。

1m42典型施工方案编制的主要内容。

1m42施工方案技术经济比较。

1m42掌握机电安装工程进度计划的编制。

1m42施工进度计划编制的特点。

1m422022施工进度计划编制的步骤。

1m422023网络图中各专业工程之间逻辑关系的确定。

1m422024进度偏差对后续工作及总工期影响的分析。

1m422030掌握机电安装工程作业计划的控制。

1m422031施工月、旬作业计划的编制和实施。

1m422032月、旬作业计划的实施与施工总网络进度计划偏离时的调整。

1m422040掌握机电安装工程质量的控制。

1m422041工程质量控制的策划。

1m422042工程质量控制的程序。

1m422043对施工人员的主要控制环节及措施。

1m422044施工机具和检测器具的选用及控制措施。

1m422045工程设备和材料的控制和质量检验方法。

1m422046施工方法和操作工艺的制定与实施要点。

1m422047关键技术对整体工程质量的影响与控制。

1m422048施工环境的主要控制内容。

1m422050掌握机电安装工程质量问题的处理。

1m422051质量问题处理的基本要求和程序。

1m422052质量问题处理方案的实施、控制及验证。

1m422053常见质量通病的分析及预防措施。

1m422060掌握机电安装工程质量事故的处理。

1m422061质量事故的调查与分析,事故调查报告的内容。

1m422062质量事故的处理要求、处理报告的内容和处理结论。

1m422070掌握机电安装工程项目的质量检验。

1m422071工程项目质量检验的主要依据。

1m422072工程项目质量检验的主要内容。

1m422080掌握工程造价在机电安装工程项目的应用。

1m422081施工图预算的编制。

1m422082工程量清单计价的运用。

1m422090掌握机电安装工程项目的成本管理。

1m422091项目成本计划的构成。

1m422092项目成本的控制。

1m422100掌握机电安装工程招标和投标的实施。

1m422101招标和投标文件编制的主要内容。

1m422102招标标底的编制和审查。

1m422103投标报价的主要依据及步骤。

1m422104合同评审和投标的决策。

1m422110掌握机电安装工程项目的合同管理。

1m422111工程总承包合同的管理要求。

1m422112工程分包合同的管理要求。

1m422113劳务分包合同的管理要求。

1m422114采购合同的管理要求。

1m422120掌握机电安装工程项目合同风险管理。

1m422121合同风险因素的识别。

1m422122合同风险的防范。

1m422123索赔的实施。

1m422130掌握机电安装工程的施工安全管理。

1m422131施工安全管理组织及安全管理责任。

1m422132施工现场危险源的辨识及风险评价。

1m422133施工安全技术措施的主要内容。

1m422134施工安全技术交底的策划和实施。

1m422140掌握施工机械和临时用电的安全管理。

1m422141主要施工机械的安全隐患及防护措施。

1m422142临时用电的检查验收标准及准用程序。

1m422150掌握施工安全事故的管理。

1m422151现场安全事故的分析及其处理程序。

1m422152伤亡事故发生时的应急措施。

1m422160熟悉施工现场环境保护的管理。

1m422161环境因素和重要环境因素的识别。

1m422162环境保护措施的主要内容。

1m422170熟悉施工现场文明施工的管理。

1m422171现场文明施工的策划。

1m422172现场文明施工的措施。

1m430000机电安装工程法律法规及相关知识。

1m431000机电安装工程相关的法规。

1m431011特种设备制造、安装、改造的许可制度。

1m431012特种设备安装单位应具备的条件。

1m431013特种设备生产安全责任。

1m431020掌握《中华人民共和国计量法》有关计量器具使用和计量检定的规定。

1m431021计量器具的使用。

1m431022计量检定。

1m431030掌握《中华人民共和国电力法》有关用户用电和施工作业的规定。

1m431031用户用电。

1m431032施工作业。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇三

(一)。

自20**年3月份本公司环境和职业健康安全管理体系推行以来,本公司按照环境和职业健康安全贯标管理体系运行,不断满足法律法规和相关方的要求,改善员工的健康安全,注重绿色环保,确保产品符合要求,减少安全、环境风险带来的损失,树立良好的企业形象。下面就简要总结一下近半年来贯标的情况:

一、本公司认证的目的及作用。

环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准,在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性,体现了企业可持续竞争发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素,利用pdca过程循环管理模式,对企业进行规范化、系统化的管理,提升企业核心竞争力,是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证,我们可以提高自己的管理水平,这是毫无疑问的。但是,提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。iso14001标准、ohsas18001标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说,他们是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营,管理体系应符合这些标准的要求,这是最起码的要求。iso14001标准、ohsas18001标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷,是我们目前管理工作提高的有力手段,也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地,就要把认证的工作扎扎实实做好,将我们的管理水平提升一大步。

二、体系覆盖范围:

(一)管理体系涉及部门:本公司所属的安全环保部、市场部、综合办、质检部、生产技术部、动力设备部、财务部等七个部门。

(二)建立体系类型:

建立环境和职业健康安全管理体系,形成环境和职业健康安全管理整合体系;

三、体系策划方案:

为实现本公司确立的总方针、总目标,本公司建立了环境和职业健康安全管理体系,并对体系内各部门所分解的指标完成情况进行控制,做好各方面的接口,从而使责任明确。

本公司的管理体系的关注点是各部门根据本公司的方针、总目标制定本组织的目标责任制和指标,在本公司贯标办的指导和监督下,各部门对本系统的生产活动进行管理和控制,确保体系的有效运行,实现本组织内的指标,以达到确保本公司总方针、目标的实现,相互关联的各职能层次的体系之间,建立了信息交流,畅通的沟通渠道,达到了资源共享。

四、主要工作:

(一)领导重视、果断决策,环境和职业健康安全管理贯标认证顺利启动。

根据本公司确定的在2010年开展iso14001环境管理体系和gb/t28001职业健康安全管理体系的贯标认证工作的年度目标,经研究决定将环境和职业健康安全二个管理体系整合成一个体系,实现二标一次审核,同时取得二个管理体系认证证书的决定。贯标认证是一项“系统工程”,没领导的高度重视和直接参与,贯标工作就无法顺利开展,体系就不能有效保持并持续改进。为此本公司副公司长任管理者代表,最高管理层带头参加贯标培训,认真学习二个标准,理解并掌握标准的内容和要求,认真思考如何按照标准建立“自己的”管理体系,并保正其有效地运行和持续改进。在他们的带动和影响下,全体员工兴起了贯标学习高潮。同时,在整个贯标过程中,本公司领导从人力、物力、财力上给予了大力的支持。他们不仅是贯标的组织者、领导者,更是积极行动者。他们反复进行动员,强调贯标的重要性、必要性;草拟和确定环境和职业健康安全方针;深入现场布置检查工作,为贯标实施排忧解难。

(二)准备充分,基础扎实,为顺利取证打下坚实基础。

贯标以来,我们主要做了以下五个方面的工作,取得了明显的成效。

1、思想发动。2010年8月,本公司召开贯标工作动员大会。公司领导详细介绍了环境和职业健康安全管理体系的内容,深刻阐明引入环境和职业健康安全管理体系的必要性,系统论述了推行环境和职业健康安全管理体系的作用,客观分析了本公司做好环境和职业健康安全管理体系认证工作的有利条件,并对如何搞好贯标工作提出了具体要求,之后本公司各部门又相继对部门职工进行贯标工作的思想再发动。经过多层次、多阶段、有重点的思想发动工作,全体职工由过去对贯标工作不熟悉到比较熟悉,由过去对贯标工作的不自觉到比较自觉,由过去没有纳入贯标的部门对贯标工作不会操作到基本会操作。

2、普及培训。在这方面本公司做了大量的工作,进行了中层干部和业务骨干贯标工作培训和内审员培训,使全体中层干部了解了本公司所有管理体系的文件要求,从而有效地组织部门贯标工作的顺利进行;使全体内审员了解了环境和职业健康安全管理体系的审核内容和步骤,从而有效实施了贯标工作的内部审核工作。

3、文件编制。本公司生产技术部组织文件编写,广泛听取和收集各岗位人员对本公司以往各项管理制度的看法和意见,再此基础上实施本公司管理体系文件的撰写工作。在文件编制中,我们根据本公司下发的程序文件编写导则和本公司环境和职业健康安全管理体系文件的编写计划。经过二个月的努力终于完成了管理手册、程序文件的编写工作。此后本公司又请咨询老师对所有文件进行逐条逐句的审核和修改,直至最后定稿。

4、体系试运行。3月10日本公司最高管理者下达体系运行发布令之后,本公司环境和职业健康安全管理体系在本公司正式试运行。为了保证试运行的效果,本公司对各部门进行了系统的宣贯培训,重点讲解了二个标准和本公司程序文件,通过宣贯培训使广大基层操作人员对标准和程序文件有了更深层次的理解和认识,广大职工以高度的责任感和紧迫感全面落实贯标文件的各项要求,从而使管理体系试运行工作有条不紊地进行。

5、内部审核。在本公司管理体系试运行后,本公司组成了内审小组,于20**年7月底对各部门的贯标工作进行了严格的内部审核。从审核情况看,大部分部门体系运行情况正常,运行效果明显,但也有个别部门有关领导及岗位人员对贯标的认识还有不足,对标准的理解有差距,体系运行效果未达到规定要求。由于运行时间较短,很多同志对标准和程序文件的学习不够、理解不深刻,审核共计开出了3不符合项。针对内审中反映出的问题,公司长和各副公司长分别召开会议,反复强调执行本公司管理体系文件的严肃性和强制性,要求各部门针对内审中发生的不合格项制订出具体的纠正措施并规定了纠正时限。经过加工补课,第一次内审中暴露出的问题全部得到纠正。在第二次内审过程中,情况有了明显的改观,不仅杜绝了严重不合格项的产生,同时一般不合格项也大为减少。

(三)重点关注环境因素/危险源的识别及对重要环境因素和重大风险因素的评价和控制。

1、充分识别环境因素/危险源。

本公司的产品品种多,生产流程、工艺复杂,所以涉及到的环境因素、危险源较多,环境因素、危险源的识别的充分与否,对环境管理体系、职业健康安全管理体系的运行与控制能否发挥有效的功能起着非常重要的作用,确保两者的识别的充分性是重点,也是难点。

为做好此项工作,我们从以下几方面给予了高度关注:

(1)环境因素的识别:

a、环境因素的三种状态(正常、异常、紧急)。

b、三种时态(过去、现在、将来)。

c、七种类型(向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其他环境问题和社区性问题),此方面是我们工作重点。

本公司的生产活动中资源和能源用量很大,还有粉尘、废水、废气、噪声、废弃物产生。所以必须加以控制,提高环境保护的功效。

d、环境因素的.性质分析:有害、有益。

e、应引起特别注意的环境因素的因果关系的考虑:包括直接结果和间接结果。

(2)危险源的辨识。

危险源辨识的结果关系到安全管理体系方针、目标的确定,法律、法规及其他要求的符合性及体系运行的有效性。因此,保证危险源辨识的充分性,我们是从以下几方面着手的:

b、把事故、违规违法、安全检查等作为鉴定辨识充分性的尺寸,这次危险源辨识的结果,包括了本公司和其它部门近年来发生事故的有关信息。

c、本公司将有实践经验、懂安全技术的安全管理人员组成小组采用调查表法和活动分析法组织员工进行危险源辨识,并将辨识结果发放全体员工手中,予以补充、协调和完善。本公司的危险源在生产中大量存在的,通过全面识别,除火灾、爆炸等明显的危险源外,高温、机械伤害、触电、噪声、粉尘等危险源在这次辩识过程中也给予了充分识别。

2、重要环境因素、重大风险的评价与确定。

重要环境因素和重大风险是目标指标制定的依据,也是控制的重要对象。确定是否为重要环境因素时我们从法律法规的要求、环境影响的范围和严重程度及发生的频次和持续的时间,对环境破坏的可恢复性、改变环境影响的技术难度和所需费用、相关方的关注程度等方面加以考虑,采用的是非判断法、打分法。重大风险评价包含两个方面:一是评价风险程度,二是评价风险是否在可承受范围。评价风险程度是基础工作,其对象是在某一具体作业活动中,由于种种原因可能发生的危害事件所涉及到的具体风险,我们采用的方法为lec法。评价风险的可承受过程是独立的任务,依据主要有两个:一是法律义务即法律法规的要求,二是企业的职业健康安全方针。

3、建立了环境和职业健康安全目标和指标及实施管理方案。

针对重要环境因素制定环境目标、指标并分解到各部门,针对环境目标制定环境实施方案,并落实实施措施,责任到部门,组织并要求相关人员认真学习,严格按照时间表执行,实施效果明显。

针对重大危险源制定了风险控制措施计划,通过评审计划的充分性,编制及实施了管理方案。

目标的实施情况详见附件一,管理方案的实施情况详见附件二。

(四)部门配合,全员参与,确保了贯标工作顺利开展。

在贯标工作的实践中,我们充分认识到,职工的全员参与是做好贯标工作的基础,决定着今后体系运作的成效。在启动贯标认证工作之初,本公司领导就决定贯标认证培训全员化、文件编写部门化,程序指导业务对口化、贯标责任指导部门化、体系推进专业化,这样就把本公司全体员工,各部门、机关各业务部门,体系推进部门通过“五化”牢牢的绑在了一起,使各职能部门都能在认真履行好主管程序职责,做好本职工作的同时,还能以大局为重,做好相关程序的配合、支持工作,避免了推委扯皮现象的发生。

五、取得成果。

1、持续满足国家法律、法规和其他要求,降低经营成本及各类责任风险;

7、加大了治理事故隐患力度,本质安全得到进一步提高。

(1)源头控制能力增强,重大危险源的安全管理逐步规范。

贯标以来,本公司加大了对重大危险源的管理,组织了对重大危险源的辨识、评估,共辨识本公司级重大风险23个,重要环境因素6个,已建立档案进行动态监控。

(2)加大安全检查力度,及时整改事故隐患。各级领导亲自组织并带队检查安全已形成制度,班子成员都曾多次到现场检查环境和职业健康安全管理工作。今年领导班子集体研究决定拨出专项经费,进行环境和职业健康安全管理专项和综合检查。环境和职业健康安全管理检查时,主要是查领导责任制、查思想认识、查制度建设、查组织机构、查培训教育、查设备设施、查事故隐患、查违章违纪,对发现的问题和隐患,各部门都立即组织了整改。

(3)完善应急预案,处置突发事件的能力有所增强。各部门分类编写完善了应急预案,强化了应急演练和宣传教育,进一步提高了应对、处置各类突发事件的能力。

六、存在的问题。

(一)各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距。

有些部门领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要,导致对环境管理要求不严,职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平。没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高,有助于实行清洁生产、实行污染预防,有助于企业节能降耗,降低成本,可以提高企业的市场竞争能力,取得走向国际贸易市场的绿色通行证;没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨,真正实现安全生产,预防为主的管理思想;没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。

(二)对标准、体系文件的学习不够,理解不深,导致体系运行出现偏差。

部分人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习,特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来时,大部分人员对环境和职业健康安全管理体系文件不了解,只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解;并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门,认识不到位;个别领导学习不够,对标准和体系文件学习不够,理解不深,认为贯标只是个别人的事情;导致体系运行出现偏差,主要体现在以下几个方面:

1、对环境因素、危险源辨识评价不全面、细致,没有完全掌握辨识的方法,没有弄清楚危险源的定义,对危险源和环境因素描述不准确,针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案,尚未理解管理方案的编制要求,没有制定出具体的技术措施,方案缺乏针对性和可操作性。

2、法律法规的获取、识别和学习亟待加强。在iso14001和ohsas18001标准中,都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为17要素之一,足以显示其重要性。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因,大部分部门对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。

3、能力、意识和培训方面急需改善。各部门对员工培训普遍重视不够,对各部门人员能力评价标准和方法没有真正掌握,操作技术、安全技能、法律法规等学习培训有的没有做、有的做了也没记录,与程序文件要求有较大差距。

4、安全环境纠正、预防措施实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解,对不合格原因的分析不是十分准确,对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂,对标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求,没有认真执行。

5、环境、安全运行控制存在一定差距。由于安全、环境是初次贯标,大部分岗位人员对标准和程序文件的理解不深不透,对识别出的危险源和环境因素缺少控制策划,控制措施制定的不全面,没有结合项目实际制定可操作性强的制度措施,造成运行无准则、出现运行偏差。

6、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够,对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据,与标准、程序要求有一定差距。

7、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握,不能随生产阶段、工艺流程、施工环境等的变化及时进行识别、更新、评价,没有理解标准精髓进行动态管理。

8、过程策划不充分。部分岗位人员未掌握pdca运行模式,任何工作(过程)都是从策划开始的,对过程输入、输出理解不透,造成输入不全面,输出可操作性不强、指导意义不大。

9、安全、环境过程监视测量方面存在不足。对pdca循环中c(检查)阶段做的很不够,要么未检查要么检查记录欠缺,造成a(处置)阶段输入不充分,不能对策划的结果进行验证,无法根据验证情况对策划过程进行改进,造成pdca不能真正循环起来。

八、下一步的打算:

针对两次内审所暴露出的问题,要求各部门必须按本公司要求限期整改。下一步为把环境和职业健康安全管理化体系运行工作落到实处,具体要求如下。

(一)各级领导要积极参与环境和职业健康安全管理体系工作。

在环境和职业健康安全管理体系实施过程中,各级领导的重视和齐抓共管是体系建立的前提,是推动体系前进的动力。在体系实施过程中碰到诸如环境和职业健康安全管理体系管理职责的调整和划分、规范化的环境和职业健康安全管理体系管理带来原有工作程序改变、环境和职业健康安全管理体系责任制考核的落实等问题时,本公司领导要及时主持召开环境和职业健康安全管理体系工作领导小组会议,协调解决问题。各部门领导应以身作则,认真履行本部门环境和职业健康安全管理体系职责,积极配合环境和职业健康安全管理体系管理部门完成各项环境和职业健康安全管理体系工作;基层各级领导要发动本部门员工严格执行环境和职业健康安全管理体系管理制度,积极参加培训,参加危害识别和作业安全分析等环境和职业健康安全管理体系活动,规范个人环境和职业健康安全管理体系行为,鼓励先进,实现全员的环境和职业健康安全管理,避免出现人为的执行偏差。

(二)大力开展环境和职业健康安全管理体系宣传和教育。

环境和职业健康安全管理体系是一种全新的管理模式,只有使全体员工具备正确的环境和职业健康安全管理体系思想意识和观念,并自觉按环境和职业健康安全管理体系的管理标准来规范自己的行为,在全本公司逐渐形成一种环境和职业健康安全管理文化,在这种文化氛围中体系才能够很好的运行。

(三)进一步强化基层员工的技能培训和行为训练。

实施环境和职业健康安全管理体系的最终目的是控制风险,避免事故的发生。为了确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行,必须使全体员工都了解风险、识别风险,对风险进行评估,从而达到控制风险的目的。特别是基层部门员工,他们是直接操作者,这就需要不断强化对员工的环境和职业健康安全管理体系技能培训和行为训练。

(四)继续抓好环境和职业健康安全管理体系职责的落实,严格检查考核。

我们在体系运行的前一阶段,忽略了对体系的检查考核,员工的环境和职业健康安全管理体系职责没有得到很好的落实,执行体系文件时产生偏差,导致文件和实际工作脱节,出现了“两张皮”的现象,重新走回了老路。因此,确保体系有效运行的关键在于建立强有力的考核机制,按照环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况,严格做到奖惩兑现,确保本公司环境和职业健康安全管理体系方针和目标的实现。

本公司环境和职业健康安全管理体系主要考核内容将包括部门年度环境和职业健康安全任务完成与目标的实现情况,部门和管理人员环境和职业健康安全管理体系兑现情况,部门环境和职业健康安全管理体系职责的履行情况,基层部门年度环境和职业健康安全管理任务完成与目标的实现情况,对未能履行环境和职业健康安全管理体系职责或因管理失误造成事故者的处理情况,员工遵守和执行规章制度的情况等。本公司将成立专门的环境和职业健康安全管理体系检查考核小组,不定期对各部门、部门、个人的环境和职业健康安全管理体系职责落实情况进行检查,实行考核项目标准化、指标定量化、检查记录表格化,检查者与被检查者签字确认,并以此为依据,确定部门、部门、个人的环境和职业健康安全管理业绩表现,对照年度环境和职业健康安全管理体系目标进行考核,考核结果与经济责任制挂钩。只有通过这些经常性的考核,才能及时掌握完成情况,把握工作方向,确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行。

(五)进一步强化作业现场环境和职业健康安全管理。

当前本公司几乎所有的生产、维修活动都存在这样那样的风险因素,强化作业现场的环境和职业健康安全管理,将极大地推进环境和职业健康安全管理体系的全面运行。作业现场管理各部门今后应突出以下几点工作:

1.强化作业现场的风险管理。按照体系文件中《危害识别和风险评价程序》和《环境因素识别和评价程序》的要求,组织员工对所有作业活动进行危害识别风险评估,所有活动包括:日常生产运行中各种操作、开工、停工、检维修作业;进行基建、变更、采取拟定的纠正措施等;识别活动中存在的危害、环境因素、涉及的法律法规,评估风险度、环境影响、法律法规符合程度;根据风险度大小采取适当的风险控制措施,如现场控制、管理控制、人员控制等,最大限度地减少作业风险,保障作业活动的可靠运行。

2.突出抓好检修过程中的环境和职业健康安全管理。检修活动因涉及人员广,危险点源多,交叉作业频繁,一直是安全、环保、职业卫生管理的重点和难点,若管理不到位,极易发生重、特大事故,因此今后突出抓好检维修过程的环境和职业健康安全管理至关重要。在具体实施过程中,以危害识别风险评估为重点,落实环境和职业健康安全管理职责,制定环境和职业健康安全管理方案,提出环境和职业健康安全管理保证措施,并制定有关应急预案,特别是对识别出的重大风险项目,要切实落实好控制改进措施,以防止重大人员伤亡、设备损害和污染等事故的发生,对直接作业环节严格按程序文件和运行控制文件中的有关规定进行作业。

3.加强对作业现场的检查监督。各层次环境和职业健康安全管理人员对现场作业进行环境和职业健康安全检查、通报,对不合格项及时采取相应纠正措施。

(七)继续开展内部审核达到体系持续改进的目的。

在环境和职业健康安全管理体系每运行一定时间,都要对环境和职业健康安全管理体系的符合性、有效性、适用性进行审核,内部审核做为审核的一种主要方式,可以自我诊断和评审本公司的环境和职业健康安全管理体系方面所取得的成效,还有哪些需求和不足,为管理评审提供依据,并且可进一步督促员工自觉履行环境和职业健康安全管理职责,因而是进一步改善体系的强有力手段。

除内部审核外,外部审核、管理评审、体系认证都是保证体系持续改进的有效手段,本公司应根据体系文件要求认真组织实施。

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2023年运行管理报告(专业23篇)篇四

一、工程概况。

1.1工程位置。

大、小蚶涂围垦工程位于舟山市定海区马岙镇北部,本围垦区域属舟山本岛北部深水岸线的一部分,海涂外港深潮缓,港池辽阔,对岸受岱山岛、长白岛、秀山岛等岛屿阻挡,具有较好的避风条件,围区区位优势明显。

1.2工程布置。

本工程等别为iii等标准设计。主要建筑物级别为三级,次要建筑物为四级。按50年一遇挡潮标准设计,海堤允许越浪。围区排涝标准为20年一遇,24小时最大暴雨当天排出不受淹。

1.4工程主要建设内容。

本工程主要建筑物为海堤。工程总工期为464日历天,工程总投。

资为2286万元。1.5工程建设情况。

(1)、参与建设单的各位:

舟山马岙大、小蚶涂围垦工程的建成,有效的缓解我区土地资源紧缺矛盾,为大力开发海洋滩涂资源,加快临港型工业发展,发挥了重要作用。

为规范舟山马岙大、小蚶涂围垦工程管理工作,保障投资建设的水利工程安全运行。我公司结合本工程实际情况,坚持“依法管理、预防为主、随时养护、养重于修”的管理思想,认真落实各项管理制度,努力实现海堤工程管理制度化、规范化、科学化和维护经常化的奋斗目标。我公司管理运行情况具体如下:

(1)认真落实管理人员,加强人员培训。

为了管护好舟山马岙大、小蚶涂围垦工程,落实好固定的专职管护人员是关键。为此我们及早落实了管护人,重点加强日常的巡查和管护,职责分工明确。在确定了管理人员后,为了提高他们的管理水平,专门安排一部分有技术的人员外出学习、进修或参加专业培训。为围垦工程发挥较好的经济效益,改进各项管理工作制度,促进管理工作做得更好打下了良好的基础。

(2)建立工程管护责任制度。

工程完工后,我公司第一时间建立了舟山马岙大、小蚶涂围垦工程运行管理小组。并明确责任人、明确任务、目标、职责和管理指导思想,结合工程特点,实事求是地制定了各项管护责任制度。其中包括:管理责任状、管护协议、海堤巡查制度、护堤员岗位职责、护堤员学习培训制度、护堤员违法责任追究制度、维护养护制度等。制度的建立从而使管护工作做到了有制度、有专人、有明确任务、有具体要求、有始有终、有条不紊。

本工程从施工到工程竣工验收前有我公司运行管理,竣工验收通过后,根据与相关部门商议,考虑海堤在生产库区内,故海堤由世纪太平洋化工有限公司负责管理运行。

(4)发挥工程效益情况。

工程建设完成后,我公司库区安全正常运行,发挥了其工程效用。

三、工程监测资料和分析。

舟山马岙大、小蚶涂围垦工程于2009年3月31日完工,经受了。

2009年、2010年台汛期的考验。从检查和监测的资料来看,海堤各项指标均符合要求,堤身稳定。

四、意见与建议。

在本次围垦施工过程中,主要针对海堤工程建设期内工程安全与管护采取了工程措施,但对海堤建成后管理措施相应不足。

为加强工程管理,更好的发挥工程效益,建议在今后的海堤围垦工程建设中投入更大的人力物力管理和管护。

舟山市定海区马岙大、小蚶涂围垦工程。

舟山市世纪太平洋化工有限公司舟山马岙大、小蚶涂围垦工程建设指挥部。

二0一0年十一月。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇五

各家银行一般都会定期进行营运管理自查,那么,以下是给大家收集的银行营运管理自查报告,供大家阅读参考。

为进一步加强行政公章管理,切实防范公章操作风险,避免各类纠纷的发生,我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求,并对照市行发布的第xxx号工作通知,仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准,认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。现将自查情况报告如下:

一、领导高度重视。

我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上,认真抓好分行行政公章变更工作,对分行公章更换工作进行系统的安排和部署,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,建立公章变更工作小组,着力做好对公章变更工作的管理。同时行领导安排专人在7月30日前完成行政公章变更及材料报送工作。我行领导的高度重视确保了自查工作的顺利开展。

二、制度建设合理。

根据总行下发《发展银行股份有限公司印章管理办法》规定,我行及时将总行管理办法转发辖属机构,并能结合我行业务情况制定了行政公章管理制度。包括组织领导情况、行政公章销毁和启用制度、具体到个人目标责任制度、奖励和惩罚制度等。行政公章管理制度的建立,有效避免了公章使用过程的混乱。

三、及时停用销毁。

我行所有旧行政公章已于5月20日前完成停用,并由制发单位出具加盖各级公章的封存证明。在旧章的封存过程中,收缴双方严格履行登记手续,预留印模,登记造册,注明公章停用的原因、封存日期、审批人、移交人、接收人、监交(销)人等。同时阐明了内设部室行政公章封存印模明细,印模总数与分行旧行政公章总数数量相符。我行于一个月内把拟发公章停用通知告知有关单位,写明停用日期、印模等信息并报备上级办公室。

四、启用备案齐全。

我行的新行政公章的刻制须严格经公安机关审批,同时由指定单位刻制,由公安机关出具备案或准刻证明,加盖分行级、辖属机构、内设部室行政公章备案等各级公章。我行新章颁发双方严格履行手续,预留印模,登记造册,注明了公章启用日期、审批人、颁发人、接收人等。印模总数与分行新章总数数量相符。我行在新章刻制后拟发行政公章启用通知已给有关单位,写明启用时间、启用印模等信息报备上级办公室。严格按照规定时间启用新章,在旧章未停用前没有启用新章,启用时间无误。

五、公章专人保管我行行政公章指定专人负责,实行专用铁柜保管,无丢失遗漏的现象。行政公章管理人员休假或变更时,都及时办理了交接手续,有详细的交接登记,登记内容清晰、移交日期、移交人、接收人、批准人等要素齐全,未出现公章无人监管的现象。我行各支行和二级分行的行政公章由本级行办公室指定专人保管和鉴用,遇特殊情况须自行保管的,都经分行办公室批准并报总行备案。

六、审批使用规范。

我行严格按照申请—审批—备案登记的程序使用行政公章。认真履行用印登记手续,登记内容清晰、要素齐全,包含用印日期、用印单位、经办人、内容摘要、批准人等,各种登记手续齐全。用印严格执行有权人*度,有权人审批权限符合规定,实际用印内容与有权人批准用印内容一致。均已提供用印登记本、用印文件、审批人意见等,各种审批使用手续规范,盖印质量清晰,公章用字规范。

七、定期监督检查。

我行加强对辖属单位公章工作的监督指导,定期组织开展行政公章工作检查,采用书面检查为主的监督检查制度,对检查记录及时归档并把检查结果公开,并规定了在监督检查活动中发现各种违法行为的处理办法,我行把公章的管理使用情况与相关印章管理责任人的绩效挂钩。监督检查工作的开展对保障行认真负责地实施行政公章管理具有重要意义。在前一阶段的监督检查中,我行未发生违规使用公章的事件。总的来说我行行政公章使用规范,各责任人都能认真履行责任,未出现违规违纪使用的情况。在下一阶段的工作中,我行将进一步加强组织领导,建立健全管理和使用制度,做好销毁和启用的备案,规范审批使用的程序,加大监督检查力度,争取把行政公章的管理使用做到合法、合规、高效,为我行的科学发展奠定基础。

根据《xx分行xxx年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织xx分行营业部、b支行、b支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:

一、组织工作。

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,xx营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

二、整改措施及整改完成情况。

(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识。

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪查看员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养。

针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。具体是,第一步,由b行二级主办c接替zx担任b支行会计主管。zx调回xx分行工作,主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘,预计近期会计管理人员会增加充实。

(三)建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责。

位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免一人兼职过多,无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查。

(四)优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设。

目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措。

施是,根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则。全面规范文单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险。

近期财会部下发了《关于加强会计管理工作*》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,(五)提高会计管理人员素质,加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题,我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。

突出重点,就是要集中力量深入检查,重点突破,避免做表面文章,避免查而不处、不了了之。违法必究,是检查工作的关键环节。检查工作的落实,关键在于要严格执行:对于问题责任人,一是通报。二是罚款。三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移。

(六)整改完成情况。

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单,正在积极整改中。对于“对xxxx年11月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况,已对11月份以来开户的单位逐个打电话联系,目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

为了有效开展此项自查工作,市分行成立了行规行约贯彻落。

实情况自查工作领导小组,全面负责此项工作的组织实施,领导小组由行长担任组长,副行长担任副组长,各部室主要负责人为成员。

各区县也相应成立了行规行约贯彻落实情况自查工作小组,以区县为单位,切实做好自查工作。

二、自查工作组织开展情况。

为确保此次自查工作深入开展,我行确定专门人员负责此项工作,行长作为此项自查工作第一负责人,亲自抓、负总责、确保行规行约自查工作深入到每个岗位,每位员工。1、加强员工教育,筑牢员工思想防线。

公约》及实施细则、《中国银行业文明规范服务工作指引》、《中国银行业从业人员道德行为公约》、《中国银行业反不正当竞争公约》、《中国银行业从业人员流动公约》、《中国银行业公平对待消费者自律公约》、《中国银行业零售业务服务规范》、《中国银行业反商业贿赂承诺》、《中国银行业存款业务自律公约》《中国银行业柜面服务规范》等一系列相关规章制度。

要求广大员工在日常工作中,严格执行国家有关法律、法规和规章,在平等自愿、公平和诚实信用的原则下开展业务,不得损害国家、社会公共、客户和行业利益。遵循公平竞争原则,完善治理和内控机制,强化内控文化建设,提升风险管理能力。加强自我约束,实现自我管理,反对不正当竞争行为,提高银行业公平对待消费者意识,规范银行业服务工作,保护消费者的合法权益。提高从业人员整体素质和职业道德水准。认真开展银行业治理商业贿赂的各项工作,维护金融市场秩序,全面提升银行业服务质量和水平,树立银行业良好的社会形象,共同营造良好的行业氛围。促进银行金融机构各项业务的健康发展,推动构建*和谐社会。

2、组织员工对照检查,反思自身,恪守规章制度。要求我行员工办理业务过程中,严把工作质量关,要求员工规范行举止,按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务,做到快捷准确,把差错下降到最低。同时反对不正当竞争行为,维护正常的市场秩序,遵守商业道德。

审计部门对行内存款业务是否做到交易真实、凭证齐全、各。

项账务是否相符;贷款业务是否严格按照“三法一指引”执行,是否有违规贷款;票据业务是否严格按照有关法律法规以及制度要求办理进行了严格检查。

三、自查结果。

1、办理存款业务时,严格按照《中国银行业协会存款业务自律公约》的要求,不搞恶意竞争,严格执行人民银行及银监会等规定办理存款业务,以优质服务赢得客户信赖,公平合理,促进我行存款业务又快又好发展。办理个人住房贷款业务时,严格按照《中国银行业协会个人住房贷款业务自律公约》的要求,执行规定的贷款利率,不任意提高或降低贷款利率。

2、办理业务时,严格按照《中国银行业票据业务规范》的要求,对票据业务进行认真细致的办理,审查各项要素是否合理齐全,对不符合规定的票据坚决不予办理,发现假票据及时与公安部门进行联系,确保票据业务合规合法。

3、对于服务收费项目,我们除在营业大厅进行公示外,还通过电子显示屏等多种方式进行公告,充分尊重客户的知情权的选择权,并为客户选择方便快捷的服务项目,同时尽可能地帮客户选择收费低的结算方式。

4、我行按照《中国银行业文明规范服务工作指引》要求专门规定客户部负责全行服务工作的管理,由专人负责,明确了相关工作职责,并制定了服务工作应急预案,日常工作中通过监控录像或下网点等进行各种形式的检查,确保文明规范服务工作制度化、规范化、经常化。认真处理日常客户投诉,做到100%反馈回复。

5、认真对待《中国银行业公平对待消费者自律公约》的具体落实情况,对立健全了相关工作制度,反对不正当竞争行为,并加强从业人员的职业道德教育和培训,为客户提供文明规范的服务。对客户信息严格保密,不对外泄露。对客户业务咨询认真给予解答,使客户心中有数,明明白白。经自查,我行在行规行约执行方面未存在安全隐患,员工都能认真执行相关制度,今后我行将继续贯彻各项规章制度,发现差错及时改正,同时将不定期组织员工进行学习,加强行内自查,杜绝业务差错发生,将行规行约制度一直贯彻落实下去。

按照县物价局的工作部署,为深入践行党的群众路线和“七整七治”活动要求,我行认真按照工作要求梳理排查在业务经营中存在的不合规收费等问题,现将自查情况汇报如下:

一、成立自查组织确保工作任务落实。

为确保排查工作有序开展,支行成立了有行长为组长、主管行长为组长、运营部、客户部、财务部、营业单位等部门为成员的排查工作领导组织,强化对排查工作的督促、领导和推进。

二、自查内容。

1、认真落实农业银行收费公示制度。

格和自行增加收费项目,及时发布收费价目信息,做到各项收费服务“明码标价”,使金融消费者实时充分了解银行服务收费项目相关内容,从而能够行使自主选择权,使银行收费服务价格不再是“雾里花”、“水中月”。

2、组织员工对照收费标准自查,恪守规章制度,严禁乱收费。

在规范化的收费标准的范围内,为确保无误的按照收费标准执行,建立健全约束机制。我行制定具体的工作计划,并组织员工完成相应的学习。要求员工按照服务工作质量要求和规范化操作规程办理各项业务,做到快捷准确,把差错率降到最低。针对此次自查工作,我行还成立排查小组,包括凭证翻阅、安排专人复查,在整个服务收费自查工作中,经过层层复查,未发现不合理收费行为,切实按照结算业务收费情况统计表中的规定执行严把服务工作质量关。3、加强员工思想教育,提升服务品质。

此次的自查活动切实有效,虽然我行未发现收费不实的账务,起到了防微杜渐的作用。在以后工作中,我行会认真履行监管部门的要求,不断改进服务,履行社会责任,不断加强内部管理,规范我行服务价格行为,以促进我行中间业务的健康稳步发展。

内容仅供参考。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇六

按照总部要求,为加强支行内控制度建设,全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄。

弱环节,增强识别、防范和控制风险的能力,依据《自查方案》等有关规定,我支行进行了。

全面的自查自纠,现将自查情况汇报如下:

一、成立自查组织。

组长:xx。

成员:xxxxxx。

二、自查情况。

1、营业前自查发现情况。

(1).自查没有发现柜员代客户保管重要物品的现象。能够遵守《严禁柜台违规行为防。

申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备;

(五)代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

(2).重要性档案资料全部随款箱上缴大库,重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能。

够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理,立卷归档,专人。

入库保管”的规定。

(3).档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁,坚持2天一移。

行)》第八条“营业终了,将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管??”的规定。

(4).存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏,无法上锁。需要更。

换机柜。(5).营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫,柜面整洁,大厅洁净。

2、现金管理方面。

(1)我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对,库存超限,次日及时缴款。

(2)我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度,库存超限额时,能够做到及时缴款。

(3)柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对,执行“双锁双封”的规定,但自查时发。

现有几次因业务繁忙,未能执行此规定。

(4)每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定,并在监。

照查库制度的规定,定期或不定期检查库存、尾箱现金,并登记查库情况”的规定。

(5)查库登记规范。我支行查库有记录,并由主管和被查综合柜员签字。

(6)查库认真全面,查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存。

都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。

缴款,一般为每周两次缴款;能够合理生成柜员尾箱,并限定尾箱中现金限额;柜员休假时。

按照要求规范办理尾箱交接并将现金箱全额上缴;不存在柜员离岗后钱箱未加锁或虽加锁但。

钥匙未妥善保管现象;款箱能做到双人双锁;

(8)现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时,严格按规定办理;柜员之间。

现金调剂必须通过库管员进行;综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办理款项调拨现象;账务柜员之间办理交接合规,能够做到对交接的凭证及现金认真核对;交接时由主管柜员监交。

核对”(系统尾箱、柜员现金、库存登记簿),不存在非带班人员代查现象。

(10)有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符,全部入库保管,并纳入表外核算;建立了有价单证登记簿并按规定登记。

清理;对无法支取的其他应付款能查明原因,并转入营业外收入;

规定;

4、印押证卡管理方面。

(1).重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符,纳入表外核算;执行。

“印证分管、印押分管”的原则;入库保管;按顺序使用,不存在跳号使用现象;作废的重。

理,领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。

离柜(岗)时做签退;

柜员模式的设置符合省联社规定的五种模式;综合业务系统无虚拟柜员存在;柜员离岗。

时进行签退处理,不存在他人代为办理业务现象;柜员不存在自己为自己办理业务现象;不。

存在异地日结现象。修改客户信息符合制度规定;

(3)柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换;柜员输入密码时其他人员实行。

回避制度。

(1).账户管理方面。个人账户、对公账户开户资料、手续等齐全,符合人民银行账户。

管理办法规定;按规定对客户身份信息进行联网核查,签订相关结算协议。结算账户使用符。

合规定,单位结算账户为能按年度进行年检,资料不能及时更新;存款的开户、提前支取及。

大额支取、挂失、查询、控制、冻结及扣划等要求客户及有权方提供有效证件并履行相关手。

续;无违规办理存款人死亡后或所有权有争议的存款过户、支付业务;

(2).存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象;存款。

批登记上报;发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报;按要求及时登录反洗钱系统进行填报。

修改支控条,修改通兑标识,修改客户账户信息,重置客户密码等存款模块特殊业。

折换新,当日冲正、一记双讫,单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

(3).挂失处理方面。挂失资料完整,委托挂失时被委托人提供其身份证明;挂失业务。

有书面挂失申请书办理挂失手续,代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂失手续;

挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理;无冒用客户名义办理存单、折挂失,盗用客户资金、套取支行利息现象。

(4)支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规;无违规受理、使用支票,受理超期、远期。

等作废无效支票,现金支票做转账交易现象;无盗窃、借用他人空白支票,利用伪造的印章。

进行诈骗现象;无对支票要素审核不严,出现差错,未对支票进行折角验印,导致客户资金。

被盗现象。

(5)账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款。

制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训,与总部共同开展了。

各项演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序,以。

进行安全检查,下班时关闭营业厅电源;严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱。

交接、资金解缴均能款箱均置于监控下完成,交接登记完整、清楚;

三、存在的不足。

我行2014年度虽然取得了一定的成绩,但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距,也还或多或少地存在以下不足:

(一)思想意识有待改变。员工思想固化在总行设定的岗位职责之内,部分员工意识中。

2011年,我行将档案工作目标管理认定工作列入全年工作计划,为了确保此项工作的顺。

利完成,在市档案局的正确领导和悉心指导下,我行根据《河北省机关档案工作目标管理认。

动化系统进行了对接,实现了档案全行联网查阅功能。8月份,我行在时间紧、任务重、人。

类档案达到了齐全完整,期限划分准确,分类、编目、排列规范,现已达到档案工作目标管。

理认定标准,自查总分为99分。

一、单位基本概况。

唐山市商业银行是唐山市唯一具有独立法人资格的地方性股份制商业银行,成立于1998。

南区新华西道66号。

件。文件材料齐全完整,没有积存文件,保管期限划分准确,分类、编目科学规范,案卷质。

量达到国家规范化的要求。

三、自查情况(自查得分99分)。

(一)组织管理(本项标准分为22分,自查21.5分)因近三年内在设区市级以上刊物。

或会议发表、交流档案业务活动中没有发表文章,扣0.5分1、组织领导。

管理机构;档案工作列入机关目标管理责任制并考核。建立了以档案管理机构为中心,各内。

设机构兼职档案人员为基础的档案工作管理体系;严格执行业务部门立卷制度;档案机构对。

本机关各部门文件材料的收集、整理、归档工作进行监督指导,每年组织开展年度文件归档。

机构、统一制度。档案工作纳入本机关的工作计划、总结。并有档案部门的具体计划、总结。

为。按照档案行政管理部门的工作计划和要求;切实改进本机关的档案工作,按时报送档案。

工作情况报告;积极参加档案行政管理部门组织的各项业务活动、协作活动;接受档案管理。

部门的监督指导。2、档案人员。

配备了与本机关档案工作相适应的档案人员,并保持相对稳定,有专职档案管理人员2。

名。档案人员遵纪守法、政治可靠、忠于职守、爱岗敬业。档案人员具备大学本科学历;通。

过档案专业课培训,取得证书及资格证书,具有档案专业知识;熟练操作运用现代化设备。

制定了本机关的档案管理办法、规定并纳入机关管理制度中;制定并严格执行了文件收。

集归档制度、档案保管、整理、保密、统计、利用和鉴定销毁、档案库房管理、电子档案管。

岗位责任制上墙。制定了应急预案,进行了模拟演练。

(二)档案业务建设(本项标准分为38分,自查38分)1、收集归档。

编制了各类档案文件材料归档范围和保管期限表,并经同级档案行政管理部门审批通过。

归档交接目录、手续齐全。及时收集声像档案、实物档案和有关业务材料。文件制成材料和。

字迹材料符合国家规定的质量要求。2、整理。

全宗明确,编制有档案分类方案;全宗内档案分类合理。档案整理质量符合国家和省规。

脊、备考表填写齐全、规范、清楚、整齐。按全宗、类别、保管期限编制了各门类、载体档。

库房、办公、阅览三分设,且布局合理,便于工作;库房面积充足,达240平方米;档。

识清楚;编制各门类档案存放地点索引和图表,档案按类分别集中排列,类别内按类目条款。

顺序依次排列,整齐、规范;实物档案设立了专门的展柜。4、档案统计。

及时、准确的填报档案工作年报及有关统计表。建立了档案工作统计台帐,包括:室藏。

档案情况;档案及人员出入库情况;档案利用情况;档案设施设备情况。

5、鉴定销毁:成立了档案鉴定组织;对已超过保管期限的档案进行销毁并按规定编制了。

销毁清册,销毁档案手续齐全。

6、档案移交:无向同级国家档案馆移交的档案,此项档案局对我单位不做要求。

7、建立全宗卷:按《全宗卷规范》建立了全宗卷。8、设施设备。

一进行了认真的自查,现将自查情况汇报如下:

1.检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定期组织检验、维修,消防安全标。

志保存完好有效;无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、拆除消防设施、器材的行为;

查报告】。

2011年,我行将档案工作目标管理认定工作列入全年工作计划,为了确保此项工作的顺利完成,在市档案局的正确领导和悉心指导下,我行根据《河北省机关档案工作目标管理认定办法》(冀档[2011]2号)和河北省机关档案工作目标管理认定标准,制定了档案升级达标计划。自年初起,利用近1年的时间,增加了新的档案库房,总面积达240平方米,更新了档案室的各类硬件设施,档案管理系统软件由单机版升级成网络版,并与我行的oa办公自动化系统进行了对接,实现了档案全行联网查阅功能。8月份,我行在时间紧、任务重、人员少的情况下,对一万五千多件档案资料按照“aaaaa级”标准要求进行了规范化整理,各类档案达到了齐全完整,期限划分准确,分类、编目、排列规范,现已达到档案工作目标管理认定标准,自查总分为99分。

一、单位基本概况。

我行综合档案室现存1995年至2010年底各门类档案40233卷(件),其中文书档案12160件(其中:永久4577件;长期(30年)1602件;短期(10年)5981件);会计档案17356卷(其中:凭证类14925卷;帐簿类422卷;报表类1235卷;其他类774卷);照片档案585件,基建档案51件,实物档案61件,声像档案74件,信贷档案2527件,电子文件7419件。文件材料齐全完整,没有积存文件,保管期限划分准确,分类、编目科学规范,案卷质量达到国家规范化的要求。

三、自查情况(自查得分99分)。

明确了分管领导;档案工作列入了领导的议事日程,对档案工作的机构设置、人员配备、库房建设、业务建设、所需经费等问题给予及时研究解决。建立了与机关工作相适应的档案管理机构;档案工作列入机关目标管理责任制并考核。建立了以档案管理机构为中心,各内设机构兼职档案人员为基础的档案工作管理体系;严格执行业务部门立卷制度;档案机构对本机关各部门文件材料的收集、整理、归档工作进行监督指导,每年组织开展年度文件归档学习、评比或经验交流活动两次。各种门类和载体的档案实现集中统一管理,做到统一领导、统一机构、统一制度。档案工作纳入本机关的工作计划、总结。并有档案部门的具体计划、总结。利用各种形式学习、宣传贯彻《档案法》、《河北省档案工作条例》等法规,没有违法违纪行为。按照档案行政管理部门的工作计划和要求;切实改进本机关的档案工作,按时报送档案工作情况报告;积极参加档案行政管理部门组织的各项业务活动、协作活动;接受档案管理部门的监督指导。

2、档案人员。

法;档案部门参加重要活动、竣工验收、设备开箱等形成制度;各专项制度及档案人员岗位责任制上墙。制定了应急预案,进行了模拟演练。

(二)档案业务建设(本项标准分为38分,自查38分)1、收集归档。

全宗明确,编制有档案分类方案;全宗内档案分类合理。档案整理质量符合国家和省规范要求:期限划分准确;文件排列有序,编号准确;加盖归档章,项目填写齐全、规范;根据需要,对应的档案设立互见号;文件装订结实、整齐、美观,无金属物;档案盒封面、盒脊、备考表填写齐全、规范、清楚、整齐。按全宗、类别、保管期限编制了各门类、载体档案文件级目录、专题目录、电子文件目录。各门类、各载体档案均按国家有关标准整理上架,无积存零散文件。

3、保管与保护。

馆建筑设计规范》要求,库房门为防火防盗门;窗户为大开窗并采用防光窗帘;开启窗有密闭措施。有设备有措施实现“八防”。库房干净、整洁、无积尘及物;温湿度符合标准,有温湿度记录和分析;定期对室藏档案清理核对。档案柜架排列整齐,编号规范。指引卡标识清楚;编制各门类档案存放地点索引和图表,档案按类分别集中排列,类别内按类目条款顺序依次排列,整齐、规范;实物档案设立了专门的展柜。4、档案统计及时、准确的填报档案工作年报及有关统计表。建立了档案工作统计台帐,包括:室藏档案情况;档案及人员出入库情况;档案利用情况;档案设施设备情况。

5、鉴定销毁:成立了档案鉴定组织;对已超过保管期限的档案进行销毁并按规定编制了销毁清册,销毁档案手续齐全。

6、档案移交:无向同级国家档案馆移交的档案,此项档案局对我单位不做要求。

7、建立全宗卷:按《全宗卷规范》建立了全宗卷。8、设施设备。

农商行会计结算部:

按照总部要求,为加强支行内控制度建设,全面排查业务经营过程中存在的风险点及薄弱环节,增强识别、防范和控制风险的能力,依据《自查方案》等有关规定,我支行进行了全面的自查自纠,现将自查情况汇报如下:

一、成立自查组织。

组长:xx。

成员:xxxxxx。

二、自查情况。

1、营业前自查发现情况。

(五)代客户保管客户存单、存折、有价单证等重要物品”的规定。

(2).重要性档案资料全部随款箱上缴大库,重要空白凭证放入保险柜并双锁双封。能够遵守《会计基础规范》第六十二条“各种会计资料按制度要求收集整理,立卷归档,专人入库保管”的规定。

(3).档案柜全部上锁管理。每天的传票及时整理并放入档案柜内上锁,坚持2天一移交,最迟3天必须移交。能够遵守《安徽省农村合作金融机构营业期间安全保卫工作制度(暂行)》第八条“营业终了,将现金、有价证券、重要凭证、业务印章、编压机等入库保管……”的规定。

(4).存放监控设备的柜机未上锁。因支行监控机柜的锁具已损坏,无法上锁。需要更换机柜。

(5).营业室内和大厅能够坚持每天下班前清理打扫,柜面整洁,大厅洁净。

2、现金管理方面。

(1)我支行建立了库存现金及卷别登记簿。坚持日终核对,库存超限,次日及时缴款。

(2)我支行严格遵守总部设定的库存限额管理制度,库存超限额时,能够。

做到及时缴款。

(3)柜员尾箱凭证大部分时间能够按规定核对,执行“双锁双封”的规定,但自查时发现有几次因业务繁忙,未能执行此规定。

(4)每月三次查库能够坚持并认真核查。我支行能够遵守每月三次查库的规定,并在监控下核对所有现金和重要空白凭证。能够遵守“建立查库制度。行社总部和机构负责人要按照查库制度的规定,定期或不定期检查库存、尾箱现金,并登记查库情况”的规定。

(5)查库登记规范。我支行查库有记录,并由主管和被查综合柜员签字。

(6)查库认真全面,查库时对有价物品、抵押品进行检查。我支行查库时检查现金库存都并将重要空白凭证、有价单证作为必查内容。

(8)现金调拨管理。柜员间尾箱现金调拨、上缴、领用时,严格按规定办理;柜员之间现金调剂必须通过库管员进行;综合柜员不存在柜员间擅自调剂现金现象。不存在逆程序办理款项调拨现象;账务柜员之间办理交接合规,能够做到对交接的凭证及现金认真核对;交接时由主管柜员监交。(9)查库管理。查库人员能履行职责,无代查代登现象,查库次数为每月三次复核要求,查库时全部盘查有价单证;营业终了,支行负责人能认真复点核查柜员款箱,并做到复点“三核对”(系统尾箱、柜员现金、库存登记簿),不存在非带班人员代查现象。

(10)有价单证及抵质押物品管理。有价单证账实、账账、帐表相符,全部入库保管,并纳入表外核算;建立了有价单证登记簿并按规定登记。

支行所有重要资料均放进保险柜和铁皮柜内保管,传票及时送交后督中心。各种会计资料按制度能够按照要求收集整理,立卷归档,专人入库保管。

4、印押证卡管理方面。

(1).重要空白凭证管理。重要空白凭证账实、账表、账簿相符,纳入表外核算;执行“印证分管、印押分管”的原则;入库保管;按顺序使用,不存在跳号使用现象;作废的重要空白凭证能随当日传票装订,金农卡作废全部上缴。柜员间不存在擅自调剂凭证现象。金农卡、“金农易贷福农”卡、usbkey客户数字证书、支付密码器等一律视同重要空白凭证管理,领用、保管、发卡、销卡、换卡、废卡收回等按规定处理。

(2).柜员(卡)管理方面。

柜员模式的设置符合省联社规定的五种模式;综合业务系统无虚拟柜员存在;柜员离岗时进行签退处理,不存在他人代为办理业务现象;柜员不存在自己为自己办理业务现象;不存在异地日结现象。修改客户信息符合制度规定;(3)柜员密码管理。柜员密码能坚持定期、不定期更换;柜员输入密码时其他人员实行回避制度。

(2).存取款方面。不存在将单位或个人存款转入长期不动户盗取客户存款现象;存款账户无透支、空收、空付,虚存虚支现象;无虚存实取套取现金的现象,无为完成任务而虚开存款的现象。没有建立《双热线联系查证登记簿》和《大额资金支取预约登记簿》;对客户风险等评定及时、准确、规范;大额现金存取业务联网核查客户身份证件、执行授权制度、按照规定登记审批,不存在分笔办理业务逃避授权现象,大额现金支取、可疑支付按制度审批登记上报;发现反洗钱或可疑支付按要求及时上报;按要求及时登录反洗钱系统进行填报。客户办理修改支控条,修改通兑标识,修改客户账户信息,重置客户密码等存款模块特殊业务时,填写特殊业务申请书,认真审核并经主管授权后办理。通过检查非账务流水和传票,打印资料等方式查看未发现柜员擅自修改客户信息,盗取客户资金现象;不存在通过储蓄单折换新,当日冲正、一记双讫,单边记账等交易侵占客户存款或盗取客户资金现象。

(3).挂失处理方面。挂失资料完整,委托挂失时被委托人提供其身份证明;挂失业务有书面挂失申请书办理挂失手续,代理人能提供存款人和本人身份证件办理代理挂失手续;挂失补发、密码重置或办理解挂时严格要求本人办理;无冒用客户名义办理存单、折挂失,盗用客户资金、套取支行利息现象。

(4)支票业务方面。对印鉴卡片的管理合规;无违规受理、使用支票,受理超期、远期等作废无效支票,现金支票做转账交易现象;无盗窃、借用他人空白支票,利用伪造的印章进行诈骗现象;无对支票要素审核不严,出现差错,未对支票进行折角验印,导致客户资金被盗现象。

(5)账户管理方面。支行综合柜员能够按规定对客户身份信息进行联网核查。对公存款账户未按规定执行年检。银星支行5户对公账户未按规定执行年检。此5户均为久悬户,长期不发生业务,一时难以联系到开户单位,下部我支行将积极协调争取为其销户。

支行综合柜员办理提前支取手续时坚持必须持存单和存款人的身份证明办理;代储户支取的,代支取人还必须持其身份证明的规定。

我支行对挂失处理登记薄进行自查未发现未登记、漏登记现象。

支行负责人与每位综合柜员都签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责。

任书》,明确了工作中应当承担的具体责任和目标。

支行每月组织全行员工开展消防、安全、警示教育学习,有相关记录,并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训,与总部共同开展了各项演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序,以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领,各种自卫武器、报警监控装置的操作使用,并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法,有效地提高了全员安全防范的能力。

三、存在的不足。

我行2014年度虽然取得了一定的成绩,但离总行要求和自己的目标计划还有相当差距,也还或多或少地存在以下不足:

以上为我支行的自查情况,如有不妥请领导批评指正!2015年1月3日。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇七

第一部分,主要是写本周已完成的工作,要有反馈、收数据,有目标是否完成。一个新媒体运营工作者,对转化是最看重的,但是无论什么工作,目标首先要明确。

第二部分,主要的工作是对上周工作的点评和分析。

第三部分,主要是写出你对工作的思考。发现问题,解决问题,自己玩得转,还要玩得好。

第四部分,包含明确的需要完成的事情和经过思考并有理有据的尝试的事情。

第五部分,让公司给你,你需要的资源支持或需要老板指导的地方。

第六部分,体验出你是一个爱学习思考的人,但是不要平凡使用,偶尔使用即可,什么原因你懂的,不要太冒尖嘛!

2023年运行管理报告(专业23篇)篇八

不管是什么工程,都不能缺少质量上的监督和管理。工程质量管理对项目收益和价值具有重要作用,可以说,它是整个项目管理上的核心内容。在大型的机电安装工程中的,质量管理的重要性体现得更加明显。一般来说,大型机电安装项目基本上是一次性完成,如果出现了质量上的理由,那么返工就很困难。所以,在机电安装工程质量的管理上,就必须做到科学化、系统化。安装工程中的每一个阶段,都需要进行质量管理。不仅如此,在施工过程中,进行质量管理的人员要以项目经理为主,然后再协调项目总工程师、职能部门负责人、工长等。把这些人组合协调起来,成为一个完整的质量管理体系。同时,还要维护好这一体系,直到工程验收完成。

2.2进度管理。

进度管理需要把整体目标分解成不同的过程,然后对这每个不同的过程都进行监督和管理。进度管理可以优化工程细节,能够让管理人员对工程的每个步骤和过程都直接地进行制约管理,从而实现工程整体上的有效管理。机电安装工程比较复杂,不仅需要确定整体目标,还要严格制约和管理工程步骤,以确保工程能够保质保量按期完成。

2.3成本管理。

项目成本节超是体现项目管理是否科学有效的一个方面,也是检验项目管理中,各项工作实施的标准。所谓项目成本制约目标,就是公司与项目部签订合同中所确定的责任成本。要想实现这个目标,就要形成相应的成本制约体系,同时还需成立合同预算部门,以便对成本制约及索赔进行专门的负责管理。为了目标的顺利达成,项目部应该着重进行如下工作:首先,要把公司制定的相关的成本计划进行分解,包括了工程部位以及成本项目。还要通过各种途径和措施来降低成本。编制详细的成本计划明细表等相关表格,并要求岗位责任人予以落实,同时,还要在施工过程中,对成本制约措施、策略进行检查和完善;其次,还需要建立相关的费用收支明细表,对施工过程中的成本费用等进行详细的记录,并每月进行结算,同时与计划目标成本进行对比,并分析其中的理由,及时做出调整;再次,要以目标成本制约计划为基础,要求相关责任人在各个方面,包括人员、材料、设备、机械等,做好1周或者1个月的计划和安排。同时,项目部要做好相应的调度和策划,要不断优化配置,优化管理,避开资源的浪费。

2.4财务管理。

在竣工验收阶段,建设单位会编制相应的竣工结算报告,即用实物或者货币为计量单位,来综合反映相关建设费、建设成果以及财务情况等。在工程管理过程中,要对包括工程材料、设备采购、施工机具在内的一系列过程进行财务上的管理。就项目管理而言,它是一个动态过程,在这个过程中,需要处理大量的数据和信息。因此,就必须要建立相应的计算机系统及其数据库,以便使管理工作更加简单有效。总之,随着科学技术的发展和社会的进步,项目的管理的策略也应该进行不断的革新和创造,这样才能适应工程建设的需要。

2.5安全管理。

除了要做好以上各个方面的管理工作外,项目安全管理同样必不可少。项目部应以下几方面为主进行安全管理。

2.5.1组织机构建设。

项目部必须建立相应的安全管理体系,要做到全方位、全过程以及全员参与。在项目安全生产过程中,项目经理是总负责人。而工程的直接负责人就是生产副经理和项目总工程师,从横向来讲,还包括了各职能部门,而从纵向来讲,上自项目经理,下至普通工人,都要从每个人做起,切实形成人人有责、人人负责的安全体系和安全机构。不仅如此,在安全职责上,每个人都必须有明确的书面承诺。

2.5.2安全管理策划。

关于机电安装工程安全施工组织总设计方案,项目部要严格组织相关技术人员进行编制。对特别重要的部分,还要细化到具体步骤。必须要从人员、材料、设备、技术、资金等各个方面做出合理科学的策划和安排,以确保施工过程的顺利和安全。

3结语。

在机电安装过程中,项目管理是一个重要的过程。特别在一些复杂的机电安装工程上,项目管理工作尤其显得必要。同时,它也是一个十分复杂的过程,它不仅需要管理者做好相关的制度安排,还需要多个部门之间相互配合,只有这样才能形成一种科学、完善的管理模式。在项目施工过程中,也只有做好相应的管理工作,才能确保工程能够按时按质按量完工。随着社会的发展,科学技术的进步,管理制度也在不断发展和延伸。在机电安装工程的项目管理工作中,我们也要适应时代的发展,不断对管理方式策略进行改善和完善。这样才能在当今社会条件下,实现管理效果,达到最终的目的。

参考文献。

[1]王帅.现代机电安装工程项目管理的论述[j].科技信息,2010(03):324.

[2]谢坤昂.试论机电安装工程项目管理[j].科技资讯,2009(13).

2023年运行管理报告(专业23篇)篇九

下面是一篇关于高校集体户口信息化管理的建设与深思的论文,对正在写有关于信息化管理论文的写作者有一定的参考价值和指导作用!

摘要:在建筑工程建设过程中,机电工程项目管理是其中的重要组成部分。本文从质量管理、进度管理、成本管理、财务管理以及安全管理等5个方面的内容简单分析了机电安装工程项目的特点和管理措施,供大家参考。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十

施工管理问题其主要原因是在机电安装施工过程中,淡化了职能管理作用,企业对于机电安装管理重视程度不足,投入偏少、管理人员不足等。其中最为重要的就是人员管理不到位和信息管理不到位。所谓的信息管理不到位是指管理者在矿山机电安装过程中未及时进行机电设备安装流程和安装进度的管理和统计,出现严重影响安装质量和进度的现象,造成巨大经济损失;而人员管理不到位是指管理者在开展矿山机电安装工作时没有根据工程实际工作内容和任务量来对人员进行合理分配,导致人力资源的浪费,也指非相关安装人员的施工造成的机电安装质量不过关或可能存在的重大安全隐患。

2.2、矿井机电在施工过程中安全隐患比较多。

历来是矿山安全的重要问题,对于安全隐患问题来说,是可以被避免的问题。如在现在的矿井由于社会发展的需求不断增多,资源的需求量也在不断的增加,这致使矿井为了提高生产量,进而获得更多的经济效益。所以,在很多的矿井上,都为了经济效益的增加而不断的加大工作量,而矿山的机电设备也经常处于超负荷运转状态,长期以往,对于矿井的安全管理来说,是有着不利的一面的。另外,再加上从事机电安装工作的施工人员不具备相应的专业知识,无法用现代化的施工管理手段来开展矿山机电设备安装,更谈不上对机电设备故障的排除,不能对施工生产管理起到引导作用。这样的原因就直接导致了我国井下电气设备不能按规定做电气试验,过流保护整定过大,井下局部接地极及连线的材质、工艺不符合要求,安装不合格。电气设备失爆现象时有发生。

2.3、机电安装过程的监察力度不够。

矿山机电安装专业性强,要求监察人员素质全面,而现行的安装过程执行标准有时又无详细的操作说明,无十分准确关于安装施工质量的清楚的界限,造成矿山机电安装过程监察过程中有时难以把握。也就是说造成此问题的主要根源是专业机电监察员的缺失以及管理规章制度的薄弱,再加上机电安装的专业性相对较强且复杂,导致监察人员的全面性差、主动性差、无法大范围实时有效地开展监察工作。

2.4、机电管理制度不健全。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十一

1m432011建筑工程质量验收的基本要求。

1m432012建筑工程质量竣工验收合格条件。

1m432013建筑工程质量验收程序和组织。

1m432020掌握《机械设备安装工程施工及验收通用规范》强制性条文的有关规定。

1m432021机械设备、主要部位材料和计量器具的使用。

1m432022工程质量检查。

1m432030掌握《建筑电气工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定。

1m432031接地或接零。

1m432032交接试验。

1m432040掌握《电气装置安装工程施工及验收规范》强制性条文的有关规定。

1m432041低压电器的断路器和熔断器。

1m432042在爆炸和火灾危险环境作业。

1m432051给水管道的卫生要求。

1m432052管道的安装坡度。

1m432053水压试验和灌水试验。

1m432060熟悉《通风与空调工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定。

1m432061风管系统安装的防火防爆要求。

1m432062通风与空调系统的调试。

1m432070熟悉《钢结构工程施工质量验收规范》强制性条文的有关规定。

1m432071材料检验。

1m432072钢结构的连接。

1m432080熟悉《智能建筑工程质量验收规范》强制性条文的有关规定。

1m432081网络安全系统安装。

1m432082火灾报警系统的检测。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十二

铁山嘴泵站位于湖南省临湘市与湖北省赤壁市交界处的黄盖湖,是一座跨省的大型排涝工程。排区总面积274.6平方公里,直接保护着湖南省临湘市和湖北省赤壁市11个乡镇、89个行政村24.7万人民生命财产和19.6万亩耕地及垸内工农业正常生产。

该电排始建于1988年,1991年投入运行,控制流域面积1128平方公里,调蓄湖水面70平方公里。原机组装机为3×1600千瓦,单机流量为每秒31立方米,在历年防汛抗灾中发挥了重要的作用。特别是在1998年特大汛期累计排出水量3.1亿立方米,相当降低湖水2米,确保了沿湖人民生命财产的安全。20xx年国家启动大型泵站更新改造项目,批准铁山嘴电排站更新改造后机组由原来3×1600千瓦增加到3×20xx千瓦,增容1200千瓦;单机流量由每秒31立方米增加到每秒36立方米。通过更新改造的实施,使铁山嘴泵站排涝能力明显提高,为确保沿湖两省受益区人民安居乐业奠定了坚实的基础。

2.主要完成的工程。

铁山嘴主要是对原3台4800kw机组进行更新改造,更新改造后总装机容量6000kw。具体是:完成3000zxb36-4.56型斜式轴流泵3台、齿轮箱3台及辅助供油设备3套;txz20xx-8/14306kv三相同步电动机3台及稀油站3套;0.4kv低压配电装置12套、6kv电机高压开关柜5只、35kv电机高压开关柜6只和其它配电设备;s10-8000/3油浸变压器1台、sc10-315/35干式变压器1台、sc10-160/35干式变压器1台;栅页翻修9孔、栅页制作6孔、快速门制作6孔、门槽埋件制作及预埋、镀锌;机组lcu屏及外部设备3套、公用lcu屏及外部设备1套、直流系统1套、交流电源柜1台、微机励磁装置5套、微机综合保护柜1台、工业电视系统、中控设备、监控软件;动力电缆、控制电缆及备品备件;1台套主副行车大修;1台套进水闸检修门电动葫芦及走轨、3台快速闸门液压启闭装置、3台防洪闸启闭机和3台旧机组拆除、新机组、电气、电缆的安装等。

铁山嘴泵站工程运行管理单位为黄盖湖铁山嘴电排站,抽调单位技术人员组成运行管理项目站,下设观测组、维护组、档案室、各组室职责如下:。

(1)观测组:负责工程的外部沉降变形,观测、记录,特别是要加强防汛期间的观测力度,为及时消除事故隐患作为依据。

(2)维护组:根据观测情况,定期参加工程观测进行维护管理,确保其工程发挥正常效益。

(3)资料室:按观测组、维护组提供的工程运行管理中的各种数据资料进行整理归档。

黄盖湖铁山嘴泵站运行管理主要人员安排表。

运行管。

理单位。

拟担任职务。

姓名。

责任职务。

工作经历。

黄盖湖铁山嘴电排站。

单位法人代表。

李文胜。

站长。

电排管理20年。

项目负责人。

刘伟志。

副站长。

电排管理20年。

观测组长。

易生仲。

副站长。

工程管理8年。

维护组长。

李增望。

副站长。

电排管理15年。

后勤组长。

叶宇星。

会计。

资料组长。

葛伟定。

出纳。

3.1.1建立健全运行管理机构,完善各项管理制度。

铁山嘴泵站工程运行管理准备工作,临湘市水利局实行项目法人制,项目负责人为第一责任人,成立项目运行管理专业班子,完善各项规章制度,加强管理人员的业务培训,提高管理体制水平。

3.1.2加强水利行政执法力度,确保工程正常运行。

铁山嘴电排站将根据《中华人民共和国防洪法》和《中华人民共和国防汛管理条例》等法规、条令,在主要线路、铁塔设立宣传和设置安全警示标牌。

3.1.3配套必要的交通和通讯工具,确保信息畅通。

由于工程建设项目多,根据管理需要,临湘市水利局规划在主要工程区派驻现场管理人员,确保专人观测、维护,还将配备交通工具和通讯工具,及时向管理单位反馈信息。

3.2.1设立工程观测标志,及时掌握工程运行动态。

项目管理单位在工程区将建立高程控制系统、平面控制系统和流动观测站,将各种观测数据记录好,绘制各种技术参数变化曲线,及时掌握工程沉降、移位变化情况;采取措施,进行处理。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十三

规范给排水设备设施运行管理工作,确保给排水设备设施的良好运行。

适用于物业集团所辖物业区域内给排水设备设施的运行管理。

3.1值班人员负责给排水设备设施运行情况的巡视、监控、记录。

3.2给排水技工具体负责给排水设备设施的运行管理。

3.3系统工程师负责给排水设备设施运行管理工作的组织实施。

3.4全面质量管理办公室、部门经理负责给排水设备设施运行情况的检查、监督。

4.1巡视监控。

4.1.1值班人员每两小时巡视一次园区水泵房设备设施(包括机房、水池、水箱等),对其运行情况进行记录。

4.1.2每周巡视一次园区内主供水管上闸阀以及道路上沙井、雨水井。

4.1.3巡视监控内容如下:。

a.水泵房有无异常声响或大的振动;

b.电机、控制柜有无异常气味;

c.电机温升是否正常(应不烫手),变频器散热通道是否顺畅;

e.机械水压表与pc上显示的压力是否大致相符,是否满足供水压力要求.

f.水池、水箱水位是否正常;

g.闸阀、法兰连接处是否漏水,水泵是否漏水成线;

h.主供水管上闸阀的井盖、井裙是否完好,闸阀是否漏水,标识是否清晰;

i.止回阀、浮球阀、液位控制器是否动作可靠;

j.临时接驳用水情况;

k.雨水井、沉沙井、排水井是否有堵塞现象。

4.1.4值班人员在巡视监控过程中发现给排水设备设施有不正常情况时,应及时采取措施加以解决;处理不了的问题,应及时详细地汇报给系统工程师,请求协助解决。整改时,应严格遵守《给排水设备设施维修保养规程》。

4.2给排水设备设施异常情况的处理。

4.2.1主供水管爆裂的处置:。

a.立即关闭相关连的主供水管上的闸阀;

c.立即通知客户服务部及系统工程师,系统工程师组织人员抢修;客户服务部负责通知相关用户关于停水的情况;如属市政给排水应立即通知供水公司抢修。

d.如地下水管爆裂,系统工程师应立即组织技术人员尽快挖出所爆部位水管;

f.确认一切正常后,对检修现场进行清理或回填土方,恢复原貌。

4.2.2水泵房发生火灾时按《火灾、火警应急处理程序》处置。

4.2.3水泵房发生水浸时的处置:。

a.视进水情况关掉机房内运行的设备设施并拉下电源开关;

b.堵住漏水源;

c.如果漏水较大,应立即通知系统工程师,同时尽力阻滞进水;

d.漏水源堵住后,应立即排水;

f.确认湿水已消除、各绝缘电阻符合要求后,开机试运行;如无异常情况出现则可投入正常运行。

4.2.4因设备故障等原因出现紧急停水时,应立即按《紧急停水处理程序》进行处理。

4.3水泵房管理。

4.3.1非值班人员不准进入水泵房,若需要进入,须经系统工程师同意,在给排水技工的陪同下方可进入水泵房,同时在《设备机房外来人员入室登记表》上进行登记。

4.3.2水泵房内严禁存放有毒、有害物品;

bsp;4.3.3水泵房内应按规定备齐消防器材并放置在方便、显眼处。水泵房严禁吸烟。

4.3.5水泵房内内通风良好,::光线充足,门窗开启灵活。

4.3.6水泵房应当做到随时上锁,钥匙由值班人员保管,借用须登记。

4.4交接班要求。

4.4.1接班人员应准时接班。

4.4.2接班人员应认真听取交班人交代,并查看相关记录,检查工具、物品是否齐全,确认无误后方可接班。

4.4.3有下列情况之一者不准交班:。

a.上一放运行情况未交代清楚;

b.记录不规范、不完整、不清晰;

c.接班人未到岗;

d.事故正在处理中或交班时发生故障,此时应由交班人负责继续处理,接班人协助进行。

4.5值班人员应将给排水设备设施的运行数据(环境温度、电压、水压)及运行状况完整、规范地记录在《二次生活给水泵运行记录》内。每月的3日前由系统工程师将上月记录整理成册后交部门资料室存档,保存期为三年。

6.0记录表格。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十四

1、认真做好配电设备基础资料的收集整理工作,建立健全设备台帐,做到内容真实、数据准确,项目齐全。

2、明确设备运行管理责任人,按有关巡视与维护制度的要求,定期对配电设备巡视检查,发现缺陷按设备缺陷管理制度的规定,及时纠正,消除缺陷,并做好详细记录,以避免事故的发生。

3、根据设备运行情况及有关规程要求,认真制定配电设备检修计划,定期对设备进行预防性试验和检修,并做好设备的维修工作,保护注油设备无渗漏、无油污,设备框架无锈迹。

4、严格执行《农村低压电气安全工作规程》和《农村安全用电规程》,建立健全设备操作制度,操作前认真填写操作票,并做到一人操作、一人监护,确保工作人员安全。

5、户外配电设备有明显的安全警告标志。凡需接地的部位均应可靠接地,接地电阻应符合规程要求。

6、高低压熔断器的置换,必须配置与设备额定电流相适应的熔体,严禁用其他导体代替,以保证设备安全。

7、配电变压器不宜超负荷进行。由于负荷变化,导致变压器过载时,应符合《电力变压器运行规定》,方可继续运行。

8、漏电保护器应符合其安装运行规程要求,认真做好漏电保护器的试跳工作,并做好运行和试跳情况的记录。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十五

1、该工程实行专人负责制,工程的建设、安装、调试运行一直到维护、管理,专人负责,一跟到底。

2、严格按配料比选料入池,料液浓度控制在6%-8%,ph值控制在6.8-7.4,每隔10天向沼气池内补充总容积1%左右的纯净牛羊粪,原料温度低于8℃时严禁入池。

3、严禁农药、杀虫剂、抗菌素等对沼气微生物有毒有害的物质进入沼气发酵装置。严禁加入过多的酸性物质,如醋糟、果渣或青草等,以防料液ph值下降过多,抑制沼气的产生。严禁使用过多的碱性物质,如石灰或石灰水等,以防料液ph值升高到8以上,而引起碱中毒。

4、每周清理一次前处理池中汇集的卫生巾、塑料等杂物,每月清理一次前处理池中的沉淀物,牛羊粪进池前先除杂草,每隔10天将贮肥池中的沼液施入学校菜地或果园。

5、沼液冲厕春夏秋秋三季每天四次,冬季每天二次,辅助人工清理,以保持便糟不围积粪便,地面干净整洁。

6、沼液回流搅拌系统每隔四小时搅拌1次,每次搅拌3-5分钟,每月通过回流搅拌污物泵出料一次,出料时,应根据料液浓度调节泵的水位深度。泵潜入水下不超过0.5米。

7、沼液冲厕和回流搅拌泵潜入水深不超过5米,离水在0.5米以上,不得陷入泥中,不得露出水面,在运行过程中,不得随意拉动电缆,更不可作为起吊之用,以免因电缆损坏发生触电事故,如需调整泵的位置或有触及泵的动作必须先切断电源。

8、每年对沼气输配系统用肥皂水或洗涤剂水加甘油进行一次气密性检测,严禁使用明火或用闻无味的方法检测。及时对开关旋塞除抹黄油防止露气,每月检查一次自动停水器和沼气浮罩水封池中的水位及时补水,防止水位过低而跑气。

9、保温室及其周围严禁使用各种烟火。严禁卫生巾、塑料袋、沙石、砖块和柴草等杂物。进行沼气发酵系统及水封池。

10、每半年再生一次脱硫器中的脱硫剂,重新安装要进行气密性检验。检验方法同8。

11、9月底前,在厕所和沼气设施保温温室门窗上加保温帘,进出关闭门窗。进入冬季前,检查沼气设施保温温室顶部的阳光板与墙体是否密闭。北方地区宜在温室上覆盖一层塑料薄膜和保温被。

12、沼液冲厕和回流搅拌器工作期间或气温15℃时,冬季11-4点每天打开保温室门窗进行通风换气,以降低可燃性气体毒副气体的浓度,以保证管理员的人身安全。

13、沼气主管路入户前先与防回火装置连接,严禁因使用不当或气流不足引发回火而导致沼气系统发生爆炸事故。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十六

xx变电站地处xx集镇,属35kv降压站,其拥有35kv母线、10kv母线各一回;20xxkva、s9型主变一台;50kva、s9型厂变一台;共有10kv出线六回,现用四回,分别为泗井线、集镇线、枫香淌线、鄢家墩线,其余两回10kv做备用间隙。

第二节规章制度

文明生产管理制度

第一条尊师爱徒,团结同志,礼貌待人,遵守值班纪律,爱护公物及设备设施,电话联系工作应先报姓名,使用文明专业用语。

第二条上班不准穿背心、裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋等不利于工作的服饰,做到服装整齐。

第三条严格清洁卫生制度,强调执行:

1.不准在控制室或配电房吸烟、烧饭,以免引进老鼠或引起火灾事故;

2.残食杂物不准乱丢乱倒,需清除到指定地点或垃圾箱;

3.公共场所必须划分清洁区域,安排专人管理,定期打扫,并经常注意保持清洁;

4.控制室、配电室、办公室及所有控制(开关)盘、柜、箱应窗明几净、摆放整齐;

5.室内外无积水、无垃圾、无散失器材和杂物、无蜘蛛网;

6.各种图表具备,悬挂整齐,资料保管符合要求,方便使用;

7.电缆沟电缆排列整齐,无积水、泥沙垃圾、盖板完好平整;

第四条场地环境要求:

1.场地内外应平整无缺,道路成形或畅通,设备巡视有走道;

2.搞好站内外绿化,防止污染,净化空气;

4.生产厂房无漏水损坏,孔洞已堵塞,防火墙均做好,安全设施完好;

5.户室内设备有防鸟措施,杆头已封堵;

6.生产厂区有出入制度,值班期间值班人员不会客,生产厂区不作会客场所,孩童不得入内,并不得有家禽家畜进入。

值班制度

第一条本站值班方式,由所属主管单位根据其在电网中的地位等情况而确定,并编制值班轮流表,值班人员必须严格遵守执行,未经允许不得随意调班。

第二条值班时间,值班人员应遵守劳动纪律,坚守工作岗位,不得做与值班无关的工作。

第三条值班人员应穿戴整齐,不准穿奇装异服。

第四条在当班期间,值班人员切记要作好保卫、保密和运行维护工作。

第五条值班人员必须注意对相关业务知识的学习,做到理论上知晓,操作上规范熟练。

交接班制度

第一条值班人员应按规定时间进行交接班,并提前15分钟作好交接班准备工作,接班人员未到齐,不准交接班。特殊情况须经所在单位领导批准后,方可交接班,未办完交接手续前,不得擅离职守。

第二条在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员进行处理,接班人员在交班班长指挥下协助工作。

第三条交接班应交清下列内容,一般应为:

1.系统或本站运行方式;

2.保护和自动装置运行及变更情况;

3.设备异常、事故处理、缺陷处理情况;

4.倒闸操作及未完的操作指令;

5.设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组编号及位置和使用中的工作票情况;

6.其它;

第四条交接时应做到全面交接、对口检查。

第五条交接完毕后,双方值班人员在交接班记录薄上签名。

巡回检查制度

第一条值班人员必须认真地按时巡视设备,对设备异常状态做到及时发现、认真分析、正确处理、作好记录、并向有关领导汇报。

第二条巡视应按本站规定的时间、路线进行,对全部设备检查每班不少于3次,中班必须进行1次闭灯检查。

第三条值班人员进行巡视后,应将检查情况及巡视时间作好记录。

第四条遇有下列情况,应增加巡视次数:

1.设备过负荷或负荷有显著增加时;

2.设备经过检修、改造和长期停用后重新投入系统运行;

3.设备缺陷近期有发展时;

4.恶劣气候、事故跳闸和设备运行中有可疑的现象时;

5.法定节、假日及上级通知有重要供电任务期间。

第五条单人巡视时,必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。

第六条站(所)长、专责技术人员应定期巡视设备。

设备验收制度

第一条凡新建、扩建、大小修、预试的设备,必须经过验收合格,手续完备,方能投入系统运行。

第二条凡新建、扩建、大小修、预试的设备验收,均按部颁及有关规程和技术标准进行。

第三条设备的安装或检修,在施工过程中,需要中间验收时,设备管理单位负责人应指定专人配合进行,其隐蔽部分,施工单位应作好记录;中间验收项目,应由设备管理单位负责人与施工检修单负责商定。

第四条大小修、预试、设备年校、仪表效验后,由有关修、试人员将情况记入记录薄中,并注明是否可以投入运行,无疑后方可办理完工手续。

第五条验收的设备个别项目未达到验收的`标准,而系统急需投入运行时,须经上级主管部门或主管领导批准。并由修试部门作好记录。

设备缺陷管理制度

第一条运行中的设备发生异常,虽能继续使用,但影响安全运行,均称为设备缺陷,缺陷可分三大类:

(1)一类缺陷:性质严重、情况危急、必须立即处理,否则,即将发生人身伤亡、大面积停电、原设备损坏、通讯中断。

计划,作缺陷消除处理。

(3)三类缺陷;性质一般,情况轻微,对按去那运行影响不大,尚能坚持运行者。

第二条有关人员发现设备缺陷后,无论消除与否均应由发现人员作好记录,并向有关领导汇报。严重缺陷设备单位负责人应及时组织消除或采取其它措施防止造成事故,需其他部门处理者,应及时上报并督促尽快办理,对一般缺陷可列入计划进行处理。

第三条设备所在单位领导应经常检查设备缺陷消除情况,对未消除者应尽快处理。

第四条检修人员消除缺陷后,应及时向有关人员交底,经有关人员验收合格后作好记录,注明缺陷已消除。

两票管理办法

为加强两票管理,确保两票合格率100,保障人身设备安全。根据《安规》和公司相关规定,制定本办法。

一、工作票和操作票制度,是保证人身和设备安全的重要措施,必须严格守《安规》和《州电力总公司两票实施细则》的有关规定,不得无票或达票工作。

二、两票的管理拟定专人负责任,统一管理和发放,定于每月20日收回并评价合格率。按其使用分为“合格”和“不合格”两种,对“不合格”的票,要指出问题或予以说明。

三、工作票和操作票应用钢笔或圆珠笔认真填写,字迹清楚,票面整洁,切实做到所列组织措施严密,技术措施安全可靠。

四、“两票”按月分类进行汇总装订,各执行单位应按“两票”实施细则标准进行自查,自评其合格率。合格率计算方法为:

合格率=(当月使用的工作票-不合格份数)/当月使用的工作票份数x100

工作票和操作票应先统一编号,按其操作顺序使用。对已完工的工作票应盖“已终结”印章,作废的工作票应盖“作废”印章;对已操作的操作票应盖“已执行”印章,作废的操作盖“作废”印章。“两票”保存期均为一年。

五、工作票终结和操作票执行后,应分别在工作票和操作票登记薄上登记。

六、票面要求整洁,切实与现场实际相符。凡有弄虚作假或有意撕毁和丢失者,都定为不合格的票面数。

七、工作票应填写一式两份,一份由工作许可人收执,按值移交,另一份应保持在工作地点,由工作负责人收执,工作完毕办理工作终结手续。如遇特殊情况不能按时完成任务时,工作负责人应在3小时以前提出要求延长时间。操作票由操作人员填写,监护人审查为原则,每张操作票只能填写一个操作任务,在操作时,每操作完一项,应立即对该项做一个“”并记下操作时间。

八、工作票应由工作负责人工作前一天认真填写,交工作许可人查阅签名,同时交工作签发人审核,确认无误后签发,并报调度审批同意。

九、“两票”有关责任人按《电业安规》规定履行职责。

1、工作票签发人:1)工作必要性;2)工作是否安全;3)工作票上所填安全措施是否正确完备;4)工作负责人和全休工作人员是否适当和充实。具备必要的条件:应由本单位熟悉人员技术水平,熟悉设备情况,熟悉电业安规的生产领导人、技术人员或公司批准的人员担任。

2、工作负责人:1)正确填写工作票;2)正确安全的组织工作;3)结合实际进行安全思想教育;4)检查工作许可人所做的现场安全措施是否与工作票所列的措施相符;5)工作前对全休人员交待工作任务和安全措施;6)监护工作人员遵守本规程;7)工作班人员变动是否合适。具备必要的条件:应从变电站主值班人员中挑选。

3、工作许可人:1)审查工作票所列安全措施是否完备,是否符合现场实际条件;2)正确完成工作票所列的安全措施;3)工作前向工作负责人交待所做的安全措施;4)正确发出许可开始工作的命令。具备必要的条件:由组长或工作中熟悉现场设备情况,熟悉施工技术,熟悉工作人员技术水平的人员担任,还必须从事本工种三年以上或本班组两年以上,学徒工、实习生不能担任工作负责人。

4、工作班成员:认真执行规程和现场安全措施,互相关心,监督规程和现场措施的实施。

十、对于全年“两票”合格率保持100的班组和个人给予一定的奖励。

设备评级管理制度

定期对设备进行检查评级,是正确了解和掌握设备运行状况,及时发现和消除设备缺陷,保证设备经常处于完好状态的重要措施之一,为切实做好设备的检查评级工作特制定本制度。

第一条设备评级必须从实际出发,以运行考验为重要依据。结合预防性试验、更新改造、大小修后的有关数据和存在的问题,真实全面的反映设备的技术状况。

第二条设备单元的划分,必须结合职责落实到人,实行设备专责制,设备运行责任人应经常掌握所管辖设备的运行状况,进行检修和维护,及时对设备进行鉴定和评级,提出升级方案。

第三条评级工作按每季进行一次,组织运行及检修人员对所辖的设备进行评级,列出二、三类设备缺陷,建立台账,整改落实。

第四条单位的负责人参加设备评级鉴定工作,负责审查,汇总本单位的设备情况,制定设备升级的计划并报公司生产技术单位。

第五条设备按其完好程度分为一、二、三类,一、二类设备统称为完好设备,完好设备与全部设备比例为“设备完好率”以百分数表示:

设备完好率=(一类设备、二类设备)/全部设备x100

第三节全站正常运行方式

xx变电站采用35kv输电线路上大网运行的方式,进行输变电运行。

一、1#主变高压侧通过金33开关与35母线连接运行;

二、1#主变低压侧通过金102开关与10母线连接运行;

三、10泗井线通过金101开关与10母线连接运行;

四、10集镇线通过金103开关与10母线连接运行;

五、10枫香淌线通过金104开关与10母线连接运行;

六、10鄢家墩线通过金105开关与10母线连接运行。

第四节正常运行方式下倒闸操作的原则及步骤

正常运行方式下倒闸操作的原则是严禁带负荷拉,合刀闸,必须使用开关来接通或断开负荷电流。因此在停电操作时,应先断开开关,再拉开线路侧刀闸和母线侧刀闸,送电操作程序与此相反。

1、线路开关停(送)电操作:

线路停电时先断开线路开关,其次是先拉开线路侧刀闸,后拉开母线侧刀闸,送电时的操作程序与此相反。

结合我站实际,假若泗井线路需要停电时,应先断开金101开关,再拉开金1016刀闸和金1012刀闸,送电时应先检查金101开关确在开位,再推上金1012刀闸和金1016刀闸,最后合上金101开关。

2、主变开关停(送)电操作:

停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时先送电源侧,后送负荷侧。

结合我站实际,假若1#主变需停电,则应先断开金102开关,再断开金33开关,其后依次拉开金1022刀闸、金331刀闸;送电时先检查金33开关确在开位,再推上金331刀闸,合上金33开关,其次是检查金102开关确在开位,然后推上金1022刀闸,合上金102刀闸。

3、pt停(送)电操作:

互感器进线侧各相分别验电,验明确无电压后,装设接地线,悬挂标示牌。

送电操作时:1)拆出停电时所做的安全措施;2)装上熔断器或合上自动开关;3)合上出口刀闸,使电压互感器投入运行;4)投入电压互感器二次侧所带的电测仪表和继电保护及自动装置。

4、厂用变停(送)电操作:

我站厂用变电源是通过一组跌落式熔断器与35kv母线连接,负荷侧由两只固在交流电控制屏内的塑料外壳式断路器(tgm10-250/330型和dz20y-100/3300型)分别控制供电所综合大楼用电和厂用电。因此,在停电时,应先分别断开两只塑料外壳式断路器,再拉开跌落式熔断器(注:跌落式熔断器在拉闸时,应先拉开中相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相);送电时,先推上跌落式断路器(注:跌落式断路器在合闸时,先推上上风侧边相,再推上下风侧边相,最后推上中相),再分别合上两只塑料外壳式断路器。

5、母线停(送)电操作:

我站均采用单母线接线。当35kv母线停电时,应先断开金33开关,再拉开金331刀闸、金311刀闸、互01刀闸;送电操作程序与此相反。

10kv母线需停电时,应先分别断开金101开关、金103开关、金104开关、金105开关,再断开金102开关,其次依次拉开金1016刀闸、金1012刀闸、金1036刀闸、金1032刀闸、金1046刀闸、金1042刀闸、金1056刀闸、金1052刀闸、金1022刀闸、互02刀闸;送电操作程序与此相反。

第五节防误装置

我站采用机械闭锁装置,装有此装置的刀闸分别是:金311刀闸、金316刀闸、金319刀闸、金331刀闸、金334刀闸、互01刀闸、互015刀闸。其机械锁的钥匙有三套,一套存放于中控室,由运行值班人员收执,按值移交;另两套存放于资料室作备用。同时运行值班人员要经常检查机械锁的防雨塑料物是否完好,是否有破损现象,锁是否有锈蚀现象等。

第六节事故处理的一般原则

第一条、处理事故的主要任务:

1、限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备危险;

2、尽可能的保持设备继续运行,以保证对用户的正常供电;

3、尽快对停电用户恢复供电;

4、调整电力系统运行方式,使其恢复正常;

5、处理事故要注意本站用电的安全,确保本站直流用电电源。

第二条、如果在交接班时发生人身或设备安全事故,而交接班的手续尚未完成时,交班人员应留在自己的工作岗位上,由接班人员协助处理。

第三条、站长或车间主任及相关技术人员,在得到事故通知后,必须立即赶到事故现场,在站、所负责人统一指挥下,快速、正确进行处理。

第四条、值班人员是本站电气事故处理的组织者和领导者,在处理事故时,本站运行人员必须根据分工,坚守岗位,集中注意力,保持设备的正确运行方式,迅速正确的执行站、所领导和县调的指令。

第五条、发生事故时,应仔细注视微机和保护屏的指示情况,当班人员必须记录各项操作执行时间和相关工作记录。

第六条、当跳闸事故发生后,值班人员应先解除报警音响,检查保护动作情况类型及一、二次设备的运行情况,同时认真作好记录,并将事故情况立即报告县调,根据县调的调度命令尽快恢复系统正常运行方式。

第七条、如果调度值班员在下达调度命令时有疑问或有误时,当值人员应随即拒绝执行命令,并把拒绝执行命令的理由迅速报告县调和站所领导,同时作好记录以备待查,在得到正确无误的调度命令后再执行操作任务。

第八条、当值人员在事故处理工作中,必须坚决服从县调的命令,不得任意更改工作步骤和任务。

第九条、有下列情况发生时,当值人员可以在没得到县调命令时,进行工作:

1、将直接对人身和设备构成危害时的设备停电;

2、将已损坏的设备停电;

3、运行中的设备有受损坏的威胁时,应按事故处理规程规定加以隔离;

4、当母线电压消失时,将连接到该母线上的开关断开;

5、当站用电全部或部分停电时,恢复其电源,不待值班调度员的命令而进行的操作,操作完毕后应尽快报告值班调度员。

在电力系统中,变压器是一种主要的电气设备,依靠它升压后将大功率的电能合理的输送到很远的地方,并把不同电压的电网联络在一起,组成复杂的大电网,然后再降压把电能分送到各家用户。

我站的1#主变和厂变均使用的是s9型变压器。

第一节变压器的运行与监视

第一条变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规定连续运行。

第二条变压器可在正常过负荷和事故过负荷的情况下运行。但全天满负荷运行的变压器,不宜采取过负荷运行,如遇事故过负荷,可以短时运行,但不得长时间过负荷运行。

第三条加强变压器的日常巡视检查,做到每天至少一次,每周至少一次夜间巡视。

第四条变压器一般巡视检查内容如下:

1)变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油;

2)套管油位应正常,套管外部无破损裂纹,无严重油污,无放电痕迹及其它异常现象;

3)变压器声响正常;

4)冷却系统正常;

5)吸湿器完好,吸附剂干燥;

6)其它。

第五条对变压器进行定期检查,如有无异常发热现象,各种标志是否齐全明显,消防设施是否齐全完好等,各种保护装置是否齐全良好等。

第二节主变压器的投运和停运

一、在投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好状态,具备带电运行条件,并注意外部有无异物,临时接地线是否已拆除,分接开关位置是否正确等。

二、变压器的停送电操作顺序:停电时,先停负荷侧,后停电源侧;送电时,先从电源侧充电,再负荷侧并列,这是因为:

1、变压器的保护一般均装设在电源侧;

2、先停负荷侧可以防止变压器反充电;

3、可以避免运行变压器过负荷;

4、便于确定事故范围,及时作出判断和处理;

5、利于仪表监视。

三、新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于24小时。

第三节变压器的不正常运行和事故处理

一、变压器有下列情况之一者应立即停运,并向调度员汇报,同时报告站所领导:

(1)变压器声响明显增大,很不正常,内部有爆裂声;

(2)严重漏油或喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度;

(3)套管有严重的破损和放电现象;

(4)变压器冒烟着火。

(5)在正常冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升:

(6)变压器油质劣化过甚,油内出现碳质等;

(7)储油柜或安全气道、防爆管喷油、喷烟。

二、当发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即将变压器停运。

三、当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时,值班人员应立即将变压器停运。

四、变压器油温升高超过有关规定,值班人员应按以下步骤检查和处理:

1)检查变压器的负载和冷却介质的温度;

2)核对温度的测量装置;

3)检查变压器的冷却装置。

若温度升高是由于冷却系统的故障,且在运行中无法修理者,应将变压器停运修理;若不能立即停运修理,则值班人员应调整变压器的负载至允许运行温度下的相应容量。

在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检查证明温度指示正确,则认为变压器已发生内部故障,应立即将变压器停运。

五、变压器油位因温度上升有可能高出油位指示极限,经查明不是假油位所致时,则应放油,使油位降至与当时油温相对应的高度,以免溢油。

开关,亦称断路器,是电力系统中最为重要的控制和保护设备,其在电网中起两方面的作用:一是在电力系统正常运行时,可以断开或接通电路电流,并根据电网需要将部分或全部电力设备或线路投入或退出运行,起控制作用;二是在电力系统发生故障时,开关和保护及自动装置相配合,迅速自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网除故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,起到保护作用。

我站所用开关都是由浙江华仪电器科技股份有限公司提供的zw型户外高压真空断路器,它是以高真空度的介质来灭弧和绝缘的,其绝缘强度高、灭弧能力强,常被用在10-35kv需频繁开、合电路中。

第一节开关的运行、监视

一、开关的投运:

1、新装或大修后的开关,投运前必须验收合格才能施加运行电压。

2、新装开关的验收项目按《电气装置安装工程施工验收规范》及有关规定执行。大修后的验收项目按大修报告执行。

二、开关正常运行的巡视检查:

(一)、由值班人员负责巡视检查,每天不得少于一次;

(二)、巡视检查项目:

1、开关的分、合位置指示正确,并与当时实际运行情况相符;

2、绝缘子、瓷套无破损、无裂纹及放电痕迹;

3、各载流部分、出线端子无过热现象;

4、接地良好;

5、巡视开关必须在干燥、巡视现场无工作班组及施工人员、巡视线路保证附近无杂物。

(三)弹簧机构的巡视检查项目:

1、机构箱平整、开启灵活、关闭紧密;

2、开关在运行状态,储能电动机的电源闸刀或熔丝应在闭合位置;

3、检查储能电动机、行程开关接点无卡住和变形,分、合线圈无冒烟异味;

4、开关在分闸备用状态时,分闸连杆应复归,分闸锁扣到位,合闸弹簧应储能;

5、防凝露加热器完好。

(四)开关的特殊巡视检查:

1、新设备投运的巡视检查,周期应相对缩短。投运72小时以后转入正常巡视;

2、夜间闭灯巡视,至少每周一次;

3、天气突变,增加巡视;

4、雷雨季节雷击后应进行巡视检查;

5、高温季节高峰负荷期间应加强巡视。

第二节开关的不正常运行和事故处理

一、运行中不正常现象:

(一)、值班人员在开关运行中发现任何不正常现象时,诸如分合闸指示不正确等,应及时予以消除,不能及时消除的报告上级领导并相应记入运行记录簿和设备缺陷记录簿内。

(二)、值班人员若发现设备有威胁电网安全运行且不停难以消除的缺陷时,应及时向值班调度员汇报,快速申请停电处理,并报告有关领导。

(三)、开关有下列情况之一者,应申请立即停电处理:

1、套管有严重破损和放电现象;

2、开关内部有异常声响;

3、开关外部有明显渗漏油现象。

(四)开关故障分闸时发生拒动,造成越级分闸,在恢复系统送电时,应将发生拒动的开关脱离系统保持原状,待查清拒动原因并消除缺陷后方可投入运行。

(五)操作机构常见的现象及原因:

(1)拒动

a、铁芯未启动:

情况二:线圈端子有电压(线圈断线或烧坏;铁芯卡住)。

b、铁芯已启动(线圈端子电压太低;铁芯运动受阻;铁芯撞杆变形、行程不足;连杆变形等)。

(2)误动

c、合后即分(二次回路混线,合闸同时分闸回路有电;分闸锁钩不受力时复归间隙调的太大;分闸锁钩或分闸连杆未复归等)。

第一节隔离开关

一、隔离开关主要为设备停电检修时,使检修设备与带电设备隔开,使其有明显的断开点,其地刀为其主刀断开及检修设备无电后将其合上,使检修设备接地,防止检修过程中突然来电和产生静电感应电压。

二、隔离开关正常运行巡视检查内容和要求:

(1)、隔离开关合闸状况是否完好,有无合不到位或错位现象;

(2)、隔离开关的瓷绝缘应完好无裂纹和无放电现象及闪络痕迹;

(3)、触头检查:

a、检查触头接触面有无脏污、变形锈蚀,触头是否倾斜;

b、检查触头弹簧或弹簧片有无折断现象;

c、检查触头是否有由于接触不良引起发热、发红现象。

(6)、检查防误闭锁装置是否良好。

三、隔离开关的异常运行与处理:

3、隔离开关瓷件在运行中发生破损或放电,应立即报告调度,申请停电更换处理;

4、隔离开关拒绝分合闸:

运行中的隔离开关,如果发生拉不开的情况,不可硬拉,应查明原因处理后再拉。

5、严禁用隔离开关拉、合负荷电流:

b、若带负荷误合隔离开关,则不论任何情况,都不允许再拉开,如需拉开,则应用该回路断路器将负荷电流切断后,再拉开隔离开关。

第二节电压、电流互感器

互感器包括电压互感器和电流互感器,它们是实现仪表测量,继电保护和自动装置必不可少的电气保护设备,因此在电力系统中得到广泛的应用。

一、电压互感器的巡视检查:

1、接线端子是否过热、变色,一、二次回路接线是否牢固,各接头连接是否可靠;

2、电压互感器绝缘子是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象;

3、电压互感器油位、油色是否正常,有无渗漏油现象,硅胶是否受潮变色;

4、互感器内部声音是否正常;

5、二次侧和设备外壳接地是否良好,二次出线的端子箱门是否关好。

二、电流互感器的巡视检查:

1、电流互感器的接线端子应接触良好,无过热松动现象,二次侧无开路;

2、电流互感器在运行中有无异常声响;

3、互感器的油位、油色是否正常;

4、互感器的吸湿器是否完好,硅胶有无变色;

5、互感器的瓷质部分是否清洁、完整,有无损坏及裂纹,有无放电现象;

6、电流互感器二次侧接地线应接触良好,无松动无断裂;

7、注意三相电流表的平衡情况,有无过负荷运行。

三、电压互感器的异常及事故处理:

电压互感器在运行过程中如有下列情况,应现场立即停用:

1、一次侧熔丝连续熔断几次;

3、电压互感器内部有噼啪声或其它声响;

4、电压互感器内部或引线出口处有严重喷油、漏油现象;

5、从电压互感器内部发出焦臭刺鼻气味;

6、瓷套管有严重破损和放电现象;

7、线圈与外壳之间或引线与外壳之间有明显火花放电,电压互感器本体有单相接地。

四、电流互感器的异常及事故处理:

4、当电流互感器着火时,应立即断开有效电源,值班人员并熟练运用干式灭火器、干燥的砂石或1211灭火器进行灭火。

第一节基本情况

本站直流系统采用智能模块化,它主要是利用微机监控变频开关整流模块和蓄电池组构成的成套装置。

一、充电柜:

充电柜由整流模块、微机监控器、配电监控盒、交直流样盒及显示仪表、交流输入空开及直流输出空开等组成。

二、馈线柜:

馈电屏包括微机绝缘监控、闪光装置、母线自动手动分合闸装置。

三、蓄电池柜:

本站采用pmb密封免维护蓄电池,它无游离电解液,充电时产生的氧气可自行复合,使用期间无酸雾遗留,无需补加蒸馏水,不污染环境,电流容量65ah,单体电压12v。蓄电池是指放电到终止电压时所释放的电量,它具有浮充电压低、使用寿命长等优点,可完全与直流系统配套使用。

第二节直流系统运行和退出的操作

一、直流系统运行操作:

1、检查全部接线是否正确,接装是否牢固,待检查完毕后,拆下电池短路器,监控器电源开关置“断开”位置。

2、接通交流电源,将输入空开合上,此时指示灯有指示,接通了模块输入电源,对应的模块上数据有显示,结果此时无负载。

3、将充电屏中直流输出空开合上,电池电压及控制母线均有显示。此时表明系统已经接通,能够正确的工作。手动调压时操作充电面板上万通报转换开关,观察控制母线电压值将开关打到控制母线所需要电压即可,顺时针电压增加,逆时针电压减少。

4、全部正常后,将监控面板上的开关置于“合”的位置,检查整流设备,在出厂前设置的参数是否符合工作需要,确认无误后,方可进行下步操作。

5、断掉输入电源,将电池输出保险合上,将电池接入输出熔断开关下端,再合交流空开和直流空开,并将所需回路空开合上,系统即进入正式运行阶段。

6、当直流系统退出时,首先断开分段开关,再断开直流输出空开,最后断开交流输入空开。

7、蓄电池的充电一般用浮充,如主机发生故障时,可以用浮充以较小的电流长时间给蓄电池充电。蓄电池的浮充电一般不用主充,因功率较大,轻负荷下运行不经济,如浮充发生故障时,也可用主充代替工作。

8、蓄电池深度放电后应立即充电,最好在12小时内充电。

二、直流系统维护检查:

1、检查电流的使用环境,保证设备不生锈,不结露。

2、检查系统各参数值是否与要求一致。

3、检查电源系统的工作状态,空开用熔丝状态。

4、检查防雷组件的工作状态。

5、检查模块的均流情况,模块均流不平衡度为0.3。

6、检查每个模块的工作状态。

7、检查液晶显示屏情况是否正常。

8、按动键盘查询三相母线监控电压、电池电压、系统电流、监控模块状况等信息。

9、系统有故障时,检查监控器声音报警情况。

10、电池投入使用后,应至少每季度测量浮充电压和开路电压一次,保存完整的蓄电池记录。记录内容:每只电池的浮充电压、开路电压、蓄电池系统总电压、测量日期及记录人。

第三节事故照明

本站采用的是自动照明应急灯。自动照明应急灯的电源来自220v交流电,其平时一直处于充电状态,当本站厂用电源失压后,自动照明应急灯便自动工作,以备处理事故照明。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十七

确保配电房高、低压设备安全运行。

小区内配电房高、低压设备、变压器等。

3.1每班必须清洁值班室、配电室环境,每班对高压环网柜巡视两次。

3.2春冬季对变压器每二小时巡视一次,夏秋季每一小时一次,并将检查结果记录于《配电房值班记录表》内。

3.3每小时对低压配电柜巡视一次,记录设备运行数据,同时检查运行情况。

3.4供配电设备发生异常情况时及时报告班长,并在维修人员协同下排除异常。

3.5交接班要求。

3.5.1认真听取交班人员的值班和设备运行报告。

3.5.2认真查看上一班的'工作记录。

3.5.3检查仪器、工具等物品是否齐全、完好,并在接班记录上签名。

3.6有下列情况的,不准交接班:

3.6.1上一班运行情况未交接清楚,记录不规范,配电室、值班室、操作室不清洁。

3.6.2接班人员未到岗,交班人不准下班。

3.6.3严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。

3.6.4若交接班过程中发生故障,应停止交班,由交班人员负责处理事故,接班人协助。

3.7安全操作工作规程。

3.7.1值班人员应严格按操作规程操作供配电设备,保证设备正常运行。

3.7.2配电柜进行检修时,应填写《配电柜检修工作票》,经管理处经理同意后,方可进行。

3.7.3全部停电或部分停电作业时,应在断开的开关闸把柄上悬挂'禁止合闸'告示牌。

3.7.4严禁带电作业,紧急情况须带电作业时,应有监护人和足够的照明,并戴绝缘手套、工作帽、工作衣、穿绝缘鞋及确认安全才可进行。

3.7.5自动安全开关跳开或熔断器熔断后时,应先查明原因,再进行恢复,必要十先试送电一次。

3.7.6电流互感器不得断路,电压互感器不得短路。

3.7.7不得带电用兆欧表测量绝缘电阻。

3.7.8操作高压隔离开关必须戴绝缘手套,穿绝缘鞋及戴工作帽。

3.7.9供电发生突然停电时,应立即联系供电有关部门及时处理。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十八

1、学校鼓励各部门及本校教职工、学生使用网络资源。

2、学校网络管理部门为需要接入网络的终端统一分配ip地址。

3、网络管理人员对入网设备的名称、入网软硬件配置、入网接入端口和安装的软件实行统一规范和管理,不定期检查其使用情况。

4、学校网络使用的internet域名由网络管理部门统一规划和管理。

5、网络管理部门按照有关网站和信息上网的管理办法负责学校网站的运行管理。

6、学校的电子邮件服务仅限于与工作有关的通信业务,不得通过电子邮件传输涉密信息。

7、学校的internet信息服务主要用于与学校教学、科研和管理工作有关的通信业务,用户应控制查阅娱乐性的内容和调阅下载大量占用网络通信流量的影视和音乐等多媒体信息。

8、任何人不得利用学校网络提供的各种信息服务从事危害国家安全、泄露国家秘密等犯罪活动,不得制作、查阅、复制和传播危害国家安全、妨碍社会治安和淫秽色情的信息。

9、学校网络上不允许进行任何干扰网络用户、破坏网络设备和服务的活动,包括(但不局限于)在网上发布不真实的信息、散布计算机病毒、使用网络进入未经授权使用的计算机、不以真实身份使用网络资源、随意复制或使用未经安全检查的系统软件,以及盗用他人账号等。

10、不得利用网络对他人进行诽谤、诬陷、欺诈和教唆等,不得侵犯他人的名誉权、肖像权和姓名权等人身权利,不得侵犯他人的商誉、商标、版权、专利、专有技术和商业秘密等各种知识产权。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇十九

质量管理体系在机构运行当中的作用非常重要,其中有很多特定的专业术语,但是不同机构在质量管理体系方面的术语叫法却常常有很大的差异,每个机构都会形成自己独特的文化,所以在质量管理的同一个方面也往往会有一定的理解差距,且大多数质量管理的工作人员不够专业,对于量管理理解不够。

1.2过分重视认证,对实施过程相对轻视。

质量管理体系十分重要,能够取得质量管理的认证证书对于机构来说有极大的益处,许多客户在选择机构时对于机构的质量管理认证证书非常看重,认为有认证证书的机构在质量管理方面就一定做得非常好。但是,也不排除有些机构在取得了质量管理的认证证书之后就放松了对于质量管理的要求,致使机构的质量管理水平逐渐下降,对质量管理工作的实际实施过程相对轻视。这样一来,质量管理就失去了实际的意义,而且也会影响机构的形象,客户难以再相信机构,给机构造成损失。

1.3执行力度不够。

机构的高层一定要在质量管理工作方面制定出科学、合理、便于执行的质量管理制度。在此基础之上,要有强大的执行力去执行这一项工作,保证质量管理工作能够有效实施并良好开展。但是,许多机构在执行过程中的力度并不够,使质量管理工作不能顺利地开展。也有部分机构在制定管理制度时做的就是表面文章,所制定的质量管理制度没有丝毫的执行力。管理部门的地位也非常重要,如果管理部门的工作没有一定的条理,那么机构在质量管理方面的所有工作就会乱成一锅粥。

1.4部门工作不够明确。

因为质量管理这一项工作在机构的内部不够成熟,所以有些机构专业质量管理部门的力量非常薄弱,其他涉及到质量管理工作的部门又对于自己的工作不够明确。这样就造成了部门之间互相推卸工作的责任,不利于机构质量管理工作的顺利开展。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇二十

1、检修电源箱部分每周由安全员进行检查一次(在通电状态下)并有检查记录;生活间漏电保护器在投入运行后、每天使用前应由值班员或在生活间的工作人员(一经过培训)进行检查一次;并有检查记录。

2、班长......

1、检修电源箱部分每周由安全员进行检查一次(在通电状态下)并有检查记录;生活间漏电保护器在投入运行后、每天使用前应由值班员或在生活间的工作人员(一经过培训)进行检查一次;并有检查记录。

2、班长每月需在通电状态下,按动试验按钮,检查漏电保护器动作是否可靠,雷雨季节应增加试验次数。并有检查记录。

3、雷击或其他不明原因使漏电保护器动作后,应作检查;汇报班长。

4、运行中的漏电保护器应定期进行动作特性试验。试验项目应符合有关gb13955—92的有关规定。

5、漏电保护器动作后汇报班长,经检查未发现事故原因时,允许试送电一次,如果再次动作,应查明原因找出故障,必要时对其进行动作特性试验,不得连续强行送电;除经检查确认为漏电保护器本身发生故障外,严禁私自撤除漏电保护器强行送电。

6、定期分析漏电保护器的运行情况,及时更换有故障的漏电保护器。

7、漏电保护器的动作特性由制造厂整定,按产品说明书使用,使用中不得随意变动8、漏电保护器的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常应按一般缺陷上报,以免扩大事故范围。

9、在漏电保护器的保护范围内发生电击伤亡事故,应检查漏电保护器的动作情况,分析未能起到保护作用的原因,在未调查前应保护好现场,不得拆动漏电保护器。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇二十一

1.工程中心全体员工必须把安全防范意识放在重要位置,执行有关规定,协同安保中心认真做好安全保卫工作。

2.各岗位值班人员,必须严守岗位职责,必须对本岗值班范围内进行安全检查,如发现有安全隐患,应随时消除不安全因素,并须立即上报工程中心主管。

3.应根据劳动局有关规定,组织对电工、电梯工、电(气)焊工等特殊工种工作进行技术考核,持有操作证的才能上岗。

4.根据劳动安全规程,制定各工种维修操作规程和安全检查制度。

5.加强劳动安全教育,在进行高危险性的.设备检修、工作时,主管应亲自到场指挥。

6.在进行有危险的设备检修、操作时应放置明显的警告标志,防止无关人员误操作或误入正在维修的设备。如电梯检修时应在所有电梯出入口放置“请勿使用”标志等。

7.对配电、电梯及压力容器,必须进行年度检验。

8.对中央空调、变配电、压力表、保险阀等,必须定期送有关单位进行校验。

9.易燃、易爆物品必须存放在危险品仓库,并应控制最大存放量。

10.水箱、蓄水池的入口处,机房、技术设施层、配电室等均应上锁,灯光调至合适程度,保持室内清洁。钥匙应由专人保管,无关人员不得借用。

11.各机房门、设备门(盖)、仓库门之钥匙的配制,必须向工程中心主管提出书面申请,经批准后方可配制。

12.重要机房如变配电室、电梯机房等应设警戒牌,严禁非工作人员入内。所有设置于公共区域内之设备、设施等必须锁好,并应设置围栏及警示标志。

13.避雷装置必须在雨季前进行测试检查,对锈蚀部分要敲铲上漆。

14.对各配备设施的接地设施,要定期检查保养;其接地电阻值应符合规范要求。物业内进行电、气焊,必须取得动火证。

15.电梯维修保养时应遵守安全规定,维修人员必须互相配合并应注意联络。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇二十二

1.工作票必须用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,票中计划工作时间、工作地点、设备双重名称和接地线装设地点这四项不准涂改,其他如有必要改动也不得超过三处,且改动后的字迹应保持清晰。

2.工作票中安全措施不能使用'注意安全'、'保持足够安全距离'、'严格执行规程'等笼统词句,而要确切的交代清楚。

3.工作内容和任务栏内的设备应填写'双重名称'。

4.工作地点保留的带电部分和补充安全措施必须写清写明详细间隔和地点,不准含糊其词。

5.工作票上装设接地线的编号与工作结束时拆除接地线的编号必须完全一致。

6.工作票上所有签名必须亲笔,不准代签。

1.接收工作票,并进行登记;

2.审查工作票的内容是否和现场运行方式相符;

3.根据工作票的要求填写装设现场安全措施操作票;

4.填写工作票的有关内容(已装接地线栏在接地线装好之前不得填写);

5.审查操作票正确后,布置现场安全措施,装设接地线;

6.填写工作票的有关内容(主要是'装设接地线'一栏及'应挂标示牌和应设遮拦');

7.工作许可。工作许可人在完成施工现场的安全措施后应会同工作负责人到现场再次检查所作的安全措施,以手触试,证明检修设备却无电压,并向工作负责人交待现场的带电部位和注意事项,然后同工作负责人分别在工作票上签名,完成上述许可手续,工作班方可开始工作。

1.工作结束后,工作人员清扫整理现场后撤离。

2.工作负责人和工作许可人进行现场验收。验收的内容主要包括设备外观检查、设备操作试验、有无遗留物件、工作场地卫生等。

3.检修交底记录。双方经现场检查认为无问题后,检修负责人应先口头向值班员讲清所修项目、修试情况、修试结果和遗留缺陷,然后在变电所设备检修记录薄上(一次设备大、小修记录或继电保护工作记录)做好详细明确的结论性记录。

4.工作终结。值班人员检查记录符合要求后验收签章,做出评价结论,然后会同工作负责人在工作票上签上时间和姓名。

5.只有在同一停电系统的所有工作票结束,拆除所有接地线、临时遮拦和标示牌,并得到值班负责人的许可命令后,方可合闸送电。

因某种紧急或特殊情况,工作票签发人不到现场时,可以用口头或电话发布检修工作命令,变电所工作许可人应逐条将其记录在运行日志上,其内容包括:

1.工作负责人、工作班成员姓名;

2.工作内容;

3.应拉断路器和隔离开关;

4.应采取的安全措施,运行和检修人员注意事项;

5.工作许可人姓名,口头或电话命令发布人姓名。

工作票一式两份,一份由工作负责人执拿,一份留在配电室按值移交,当值人员应将工作票号码、工作内容、许可工作时间及工作结束时间记入运行日志。工作票所列检修内容当日不能完成的,每天收工时工作负责人应将工作票移交给值班员,次日开工前应重新履行工作许可手续后再进行工作,以确保检修工作的质量和安全。已结束的工作票,保存至少三个月。

2023年运行管理报告(专业23篇)篇二十三

1、实训过程中,要贯彻“预防为主,安全第一”的原则,必须加强实训过程的安全教育。

2、任课教师及实训室管理人员要对实训过程中学生的安全负责。在实训准备,工作中必须考虑实验操作的安全要求。

3、做实训前,首先检查实训室的安全情况,不允许有不安全因素存在。

4、用电设备要有良好的接地保护和漏电开关。

5、实训过程中如发生人身或设备事故时,要立即切断电源,及时抢救,保护好现场,并立即报告有关领导和上级主管部门。

6、发生事故后要及时查明原因,由当事人向有关部门写出书面报告,并按有关规定处理。

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在学期工作总结中,我们可以反思自己的学习方法是否科学合理,是否需要做出调整和改进。接下来是一些优秀的学期工作总结范文,希望能够对大家的写作起到一定的启发和参考作
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年终总结能够帮助我们认识自己,形成自己的风格和特点。接下来是一些来自不同行业和领域的年终总结案例,希望能给大家在写作中开拓思路和提供一些参考。岗位职责。使部门工
演讲稿是演讲者在公众场合发表演讲时所准备的文稿,它要具备逻辑性和说服力。掌握范文中的语言表达和句型结构,有助于提升自己的表达能力和演讲效果。古人说:“亲其师,信
一个成功的策划方案应该具备清晰的目标和可操作的步骤。下面是小编为大家整理的一些优秀的策划方案范文,希望对大家有所帮助。书籍是人类知识和文化的载体,是人类智慧的结
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