审计整改通知书(通用18篇)

时间:2023-12-23 作者:JQ文豪

审计需要严格保密被审计对象的信息,确保审计结果的可信度和保密性。以下是一份对政府项目资金使用情况的审计总结,希望对您有参考价值。

审计整改通知书(通用18篇)篇一

尊敬的家长:

您好!过去的一学期里,因为有了领导的关怀和家长们的支持,晨光幼儿园全体教职员工以饱满的热情投入到工作中,在大家的`共同努力下,孩子们健康、活泼、聪明、自信,在此,我们向所有给予过我园支持、帮助和理解的人们,表示衷心地感谢!

根据上级通知要求,我园7月9日正式放假,下学期9月1日开学。为了促进孩子的健康成长,暑假期间请家长与孩子一起制定科学的暑期计划,选择健康安全的休闲方式,让孩子愉快地度过假期,并积极配合我园做好以下工作:

养成良好的卫生习惯:做好个人卫生和环境卫生,督促孩子勤洗手、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲。注意饮食卫生,不暴饮暴食,不吃太多的冷冻食品,不吃路边摊食品,不吃腐败变质食品,不吃来历不明的食品,保持个人卫生,防止病从口入。

养成良好的生活习惯:不贪凉,不长时间呆在空调室内,适当对室内通风换气。在天气凉爽的时候,让孩子去户外进行适度的体育锻炼,(运动量不宜过大,注意为孩子补水)以增强机体的抗病能力。保证足够的睡眠和休息,教育孩子娱乐要有节制。

加强安全教育:教育孩子无论是走亲访友,还是外出旅游,都要遵守交通规则,注意交通安全;教育孩子不玩电,不玩火;不到河边及公路边玩耍;教育孩子不论在路途中还是在居所内,都要有自我防范意识,不随便与陌生人交往;不在没有成人陪同的情况下,到游泳场所或嬉水池玩耍。

家长朋友,让我们携起手来,为下一代的健康成长而共同努力!

xx幼儿园

xxx年7月8日

审计整改通知书(通用18篇)篇二

签发人:

您单位在xx市xx佳苑4x7x住宅楼违反《安全生产施工条例》及有关安全生产的文件规定,特通知你部门进行限期整改。

1、木工、钢筋工等违章私自接电源线,盘前走线。

2、现场与料场到处都是钢筋材料(成品与废料),没按安全与礼貌施工要求,做到工完、场清、料净。

3、木工机械没按规定设置安全挡板,电锯现场(异常是电锯周围),废料没及时清理,存在很大安全隐患。

4、弯曲机位置不正确,阻碍行走。

限期整改时光:3日内完成整改。

签收人:

签发时光:xxxx年x月x日。

审计整改通知书(通用18篇)篇三

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。那么关于审计整改的。

通知书。

是怎样的呢?下面本站小编给大家带来审计整改通知书,供大家参考!

审计项目:。

审计发现需整改的事项:。

整改意见:

集团。

审计科。

审计人员报告审核:。

xx年xx月xx日。

××公司一厂:

经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:

审计项目:产品成本审计。

审计目标:产品成本的真实性和效益性。

审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师×××。

组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××。

审计时间:××××年×月×日—×月×日。

其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

××公司审计处(公章)。

××××年×月×日。

(被审计单位/部门名称):

集团审计监察部已于20××年×月×日完成了对你单位(审计范围)。

xx年xx月xx日。

审计整改通知书(通用18篇)篇四

审计整改是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议,对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程。下面本站小编给大家带来审计整改。

通知书。

范文,供大家参考!

市卫生局:

《xx省审计厅关于20xx至20xx年度全省公立医院收费项目专项审计调查综合报告》收悉。根据报告提出的问题,我院高度重视,成立了专门工作领导小组,组织相关人员对问题进行认真剖析,并结合医院实际,积极整改,现汇报如下:

一、报告指出的问题说明及整改:

(一)静脉输液及药品多收费问题。

1、医疗服务价格方面:医疗服务价格新增或者重新修订,均是由xx物价局发文到xx市物价局,由市物价局组织当地医疗机构物价员根据茂名地区实际情况进行成本测算,再制订出适合本地的收费价格。由于制订价格流程需要一定的时间,造成文件传达的滞后,所以医院没有及时调整收费价格。同时由于我院对专职物价人员进行了岗位调整,新专职物价员对收费文件理解偏差,没有及时按有关文件要求调整收费价格。目前,我院已经认真整改,严格按照文件要求调整了收费价格。

用一个注射器帮两至三个病人加药输液,而每份医嘱必须写明患者用药及耗材情况,从而出现了节支的情况。现我院已严格按有关规定收费,用多少收多少。

4、药品“多收”现象。主要是在实际治疗中,一个病人有时用不完一个最小包装单位的药物或消毒剂,剩余部分如果处理掉极为浪费。为了减少浪费,常常二三个病人可共用一瓶。如伤口冲洗、关节润滑剂、皮试液的调配、儿科用药等存在节支。因为没有在电脑上销减实际销售数量,造成药品库存累计增加,显示为“多收”。现我院已经采取了一系列措施加强管理,如完善相关药房药库、物价管理制度,各科室成立药品、物价专管员,负责药品的数量和价格管理,确保账实相符,及时真实完整反映药品的进销存情况。

(二)ct投资成本回收快问题。

1、我院ct收费价格是严格按照物价收费政策进行收费的。该设备的收费金额还没有扣除设备运行的成本,经过扣除一切相关费用(主要为耗材费、维修费、人员费、水电费和折旧费等)后的净值较低。

维修保养等管理到位,该设备故障极低,客观上造成医疗设备大多数超负荷、超时运作,所以回收成本快。

二、下一步工作。

针对报告中指出的我院存在的问题,院领导班子高度重视,并充分认识到了其危害性,今后将着重从以下几方面加强管理。

一是加强领导,定期检查,发现问题及时纠正;。

三是院物价部门加大监督力度。定期或不定期下科室检查医疗服务价格执行情况,查对病历和一日清单,严格执行各项管理制度。

四是严格一次性医用耗材的收费规范。不该收费的耗材坚决不收,对于允许收费的耗材经上级物价部门备案后再收取有关费用。

xx医院。

四月二十九日。

根据《中华人民共和国审计法》第*条,我局决定派出审计组对你单位*年度……进行审计,现将有关事项通知如下:

一、审计时间:……。

二、审计方式:……。

三、审计内容:

1、……。

2、……。

3、……。

审计组组长:

五、审计要求:

1、请按要求和单位实际情况认真填写下列所附自查表。

2、届时请积极配合,按要求提供有关资料和必要的工作条件,并对所提供和填列的所有资料的真实性和完整性作出承诺。

附:1、

承诺书。

2、……。

3、……。

**市审计局。

××公司一厂:

经公司经理批准,特派审计组来您厂进行就地审计,现将审计有关事宜通知如下:

审计项目:产品成本审计。

审计目标:产品成本的真实性和效益性。

审计内容:××××年上半年生产费用,成本分配和成本核算的合规性;主要成本项目的成本耗费的效益性。

审计人员:项目负责人为高级审计师×××。

组员:审计师×××、×××;助理审计师×××、×××。

审计时间:××××年×月×日—×月×日。

其他事项:提供产量核算统计资料和产品成本支出和成本核算的有关资料和情况。

××公司审计处(公章)。

××××年×月×日。

审计整改通知书(通用18篇)篇五

xx管委会:

市水利局、市农村环境长效管理领导小组办公室,于x月x日对你区市郊裤子港河保洁管护不到位情景专题召开督查整改会,期间多次到现场进行检查,目前,发现如下问题:

一、你区港河整改效果较差,河坡垃圾、水面漂浮物、局部水花生较多。

二、整改后没有落实专人保洁,严重影响了市郊东大门进入市区环境面貌,影响了市郊河道的整体形象。

三、崇川区市郊西山河、通扬运河、解放一河、剑山环河,至今没有纳入保洁范围,脏、乱、差现象十分突出,群众意见较大。

四、金通河、任港河等主干道地段保洁不到位,多次通报整改不到位。

这些问题严重损坏了市区、市郊河道保洁水平,与政府和人民的期盼格格不入。

现就上述问题向你区提出如下整改提议:

一、提议你区立即开展一次全面的市郊河道管护专项督查。区长效办、农工局要提高认识、履职到位、加强日常督查考核。

二、提议你区尽快查明原因,督促有关街道尽快落实整改措施,同时要加强两区、街道间沟通协调,进一步明确境内管护职责。

请将整改落实情景于x月x日前报市水利局、市长效办。按照5月4日专题督办会精神,市水利局、市长效办将对整改情景进行复查,并重点纳入年度考核。

x年x月x日。

审计整改通知书(通用18篇)篇六

审计整改是指被审计单位根据审计机关依法审计所做出的处理决定或提出的建议,对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程。下面本站小编给大家带来审计整改。

通知书。

范文,供大家参考!

xx县支行:

我行xx部20xx年x月x日对你单位业务进行了审计,发现以下问题:

一、部分协议内容不规范。协议中甲方签字为王,营业执照复印件中户名为李;x有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;通讯器材经营部,协议中未见法人身份证复印件;物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾,未提供授权书;x房地产开发有限公司协议中费率涂改;商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。

针对问题一,要求规范协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。

xx公司xx分部:。

根据xx集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计,请xx公司xx分部给予协助配合(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。

一、审计目的:

1、对财务收支执行情况进行确认。2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。4、对内部控制制度执行情况进行评价。5、对资产管理情况进行评价。6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:

xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:

从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、审计小组自发出通知书之日起xx日内进入xx分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

5、xx系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门。

五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:

签发人:

xx集团。

审计部。

xx县农信联社:

省联社检查组于20xx年x月x日至20xx年x月x日对你联社业务经营进行了检查,现就检查中发现的问题提出以下整改要求:

一、存款业务方面。

(一)20xx年末虚增存款xx万元。

(二)20xx年末虚减存款xx万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社会计基本制度》(豫农信财?20xx?1号)第十三条“(一)可靠性。应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、确认、计量和报告,如是反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整”和《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》第七条“各级农村信用社严禁通过不真实的现金缴存和支取进行虚增虚减存款。”

整改要求:按照经营真实性的原则,正确核算各项存款,真实反映经营成果,严禁弄虚作假行为发生。

(三)……。

违规依据:违反了……。

整改要求:

二、信贷业务方面。

xx万元,占比%;查增不良贷款xx笔、金额xx万元,差增%。

违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?20xxxx1号)第六条“(六)动态管理原则。在定期进行信贷资产五级分类的基础上,及时动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况,对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定”。

整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?200xx11号)规定的标准及要求对贷款进行五级分类,降低偏离度,准确真实反映贷款形态,揭示贷款风险。

(二)借名贷款xx笔、金额xx万元。检查期间已收回xx笔、金额xx万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xxxx8号)第四十二条“对自然人信贷业务,客户部门(岗)应调查分析个人客户及家庭的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定,是否具有持续偿还贷款本息的能力;提供担保的,还要对担保人的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定等情况进行调查”。

的,要严格追究相关人员责任。

(三)冒名贷款x笔,xx万元。xx信用社xx年xx月xx日发放冒名贷款xx万元,信贷员xxx,社主任xxx。

违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准”》(豫农信文?20xx6号)第三条“不准发放假冒贷款”。

整改要求:严格按照省联社《关于对冒名贷款进行综合治理的意见》(豫农信贷?20xx?8号)要求,结合《河南银监局办公室转发中国银监会办公厅关于印发农村中小金融机构三项整治。

活动方案。

有关文件的通知》(豫银监办通?20xx?112号)的要求,认真做好辖内冒名贷款自查自纠工作,防范信贷风险,对20xx年元月以后新增的冒名贷款,对直接责任人一律开除,情节严重的移送司法机关依法追究。

(四)以贷收息(贷)xx笔,本金xx万元,收息金额xx。

万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准“》(豫农信文x20xx?56号)第二条“不准以贷收息(贷)。”

整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xx8号,以下简称8号文)和《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?20xx?13号,以下简称13号文)有关规定,加强贷款管理,严禁以贷收息,真实准确反映收入状况,严禁虚增收入,确保经营真实性。

(五)……。

三、票据业务方面。

(一)超比例签发银行承兑汇票。xx县联社20xx年末各项。

贷款xx万元,至20xx年12月31日,该行签发银行承兑汇票余额为xx万元,占比xx%,超规定比例xx个百分点,超比例签发银行承兑汇票xx万元。

(二)普遍存在签发的单张银行承兑汇票面额超过xx00万元。

(三)向有不良记录的客户签发承兑xx笔,金额xx万元。违规依据:违反了《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?20xx?60号)第十条“县联社签发的银行承兑汇票实行‘总量控制、比例管理’,……但余额一般应控制在上年末各项贷款余额的5%以内”、第十二条“信用社开出的银行承兑汇票最高承兑额单笔不超过xx00万元”和第十三条出票人应具备下列条件:“(六)在金融机构无不良贷款、无欠息,信用记录良好”。

整改要求:严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?20xx?60号)相关要求签发承兑,严禁超比例签发承兑,逐步压缩信用;严禁签发保证金比例不足的承兑;严禁向不良信用记录客户签发承兑。

(四)贴现资料背书不连续x笔,金额xx万元。

(五)办理的贴现业务没有真实贸易背景。

(六)贴现资料不齐全xx笔,金额xx万元。

(七)没有建立贴现及转贴现业务明细台账。

人与出票人(或其直接前手)之间的贸易背景是否真实”、第十六条、第十七条“信贷部门在办理贴现业务时必须建立台账,并及时登记。”

整改要求:针对上述4至7项问题,严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理指引》(豫农信贷?20xx?68号)和《河南省农村信用社联合社关于整顿规范全省农信社票据业务的紧急通知》(豫农信贷?20xx?45号)有关规定开展新业务,对照要求纠正违规行,规范票据管理和操作行为,防范经营风险。

四、财务收支方面。

(一)利息收入。

1.使用2xx4交易少收贷款利息xx笔xx元,大部分为盘活以前年度不良贷款所形成。

2.存在使用20xx交易调整利差少收利息现象。

3.从利息收入调中间业务收入xx万元。

违规依据:违反了8号文第二十三条“除国务院决定外,任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。”和《河南省农村信用社财务管理“十不准“》(豫农信文?20xx?56号)第五条“不准虚增或虚减收入支出”、第六条“不准乱调会计科目,编制虚假会计报表”。

整改要求:严格执行利率政策,强化会计核算意识,按照。

合同。

约定计收利息,不得人为少收利息。同时,你联社要督促相关信用社将不符合规定的少收利息补齐。

(二)营业费用和手续费支出。

1.列支教育经费、广告费不合规,列支会议费不符合规定、

列支代办手续费不规范。

2.超比例列支业务招待费xx元、在水电费户列支业务招待费x笔xx元、在其他费用帐户列支业务招待费(烟酒、礼品等用)。

……。

违规依据:违反了《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx3号)第七十二条第三、四、五款。

整改要求:针对上述问题,严格按照《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx13号,以下简称13号文)规定的范围、标准和程序列支各项费用,确保科目、账户使用正确,不得随意冲减、调整账务;各类会计凭证做到要素齐全,会计资料真实完整,严禁弄虚作假、乱列乱支行为发生。

(三)……。

对以上存在的问题,视收回或整改情况对责任人做进一步处理。

请你联社接此通知后,对存在的问题积极采取措施进行整改,自发文之日起60日内,将整改处理情况上报省联社稽核审计部和市农信办,市农信办要督促整改,省联社将视整改情况进行后续稽核。

年七月xx日。

审计整改通知书(通用18篇)篇七

尊敬的( )用户:

安全用气是企业正常经营发展的基本保障。我公司燃气安检人员在检查中发现贵公司在燃气使用中存在以下安全隐患:

1、天燃气介质燃气表超过规定使用年限;

2、天燃气计量表安装位置不符合安全要求。

根据《中华人民共和国城镇燃气管理条例》、《四川省燃气管理条例》和《国家计量燃气表检定规程》,贵公司须在20xx年10月15日之前采取以下措施:

1、将贵公司燃气表送至自贡市质量技术监督局进行校表或更换新表;

2、迁移原表安装位置。

逾期不整改或整改不符合要求的,我公司将上报相关主管部门采取暂停供气等措施。同时,贵公司将承担由于不及时整改而引起的全部后果。

签收人: 电话:

送达人: 电话:

自贡市回龙天然气销售有限公司

20xx年9月24日

审计整改通知书(通用18篇)篇八

尊敬的用户:

安全用气是企业正常经营发展的基本保障。我公司燃气安检人员在检查中发现贵公司在燃气使用中存在以下安全隐患:

1、天燃气介质燃气表超过规定使用年限;

2、天燃气计量表安装位置不符合安全要求。

根据《中华人民共和国城镇燃气管理条例》、《四川省燃气管理条例》和《国家计量燃气表检定规程》,贵公司须在20xx年10月15日之前采取以下措施:

1、将贵公司燃气表送至自贡市质量技术监督局进行校表或更换新表;

2、迁移原表安装位置。

逾期不整改或整改不符合要求的,我公司将上报相关主管部门采取暂停供气等措施。同时,贵公司将承担由于不及时整改而引起的全部后果。

签收人:

电话:

送达人:

电话:

xxx限公司

20xx年9月24日

审计整改通知书(通用18篇)篇九

xx县农信联社:

省联社检查组于20xx年x月x日至20xx年x月x日对你联社业务经营进行了检查,现就检查中发现的问题提出以下整改要求:

一、存款业务方面。

(一)20xx年末虚增存款xx万元。

(二)20xx年末虚减存款xx万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社会计基本制度》(豫农信财?20xx?1号)第十三条“(一)可靠性。应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、确认、计量和报告,如是反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整”和《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》第七条“各级农村信用社严禁通过不真实的现金缴存和支取进行虚增虚减存款。”

整改要求:按照经营真实性的原则,正确核算各项存款,真实反映经营成果,严禁弄虚作假行为发生。

(三)……。

违规依据:违反了……。

整改要求:

二、信贷业务方面。

xx万元,占比%;查增不良贷款笔、金额xx万元,差增%。

违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?20xxxx1号)第六条“(六)动态管理原则。在定期进行信贷资产五级分类的基础上,及时动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况,对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定”。

整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?200xx11号)规定的标准及要求对贷款进行五级分类,降低偏离度,准确真实反映贷款形态,揭示贷款风险。

(二)借名贷款笔、金额xx万元。检查期间已收回笔、金额xx万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xxxx8号)第四十二条“对自然人信贷业务,客户部门(岗)应调查分析个人客户及家庭的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定,是否具有持续偿还贷款本息的能力;提供担保的,还要对担保人的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定等情况进行调查”。

的,要严格追究相关人员责任。

(三)冒名贷款x笔,xx万元。信用社xx年xx月xx日发放冒名贷款xx万元,信贷员,社主任。

违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准”》(豫农信文?20xx6号)第三条“不准发放假冒贷款”。

整改要求:严格按照省联社《关于对冒名贷款进行综合治理的意见》(豫农信贷?20xx?8号)要求,结合《河南银监局办公室转发中国银监会办公厅关于印发农村中小金融机构三项整治活动方案有关文件的通知》(豫银监办通?20xx?112号)的要求,认真做好辖内冒名贷款自查自纠工作,防范信贷风险,对20xx年元月以后新增的冒名贷款,对直接责任人一律开除,情节严重的移送司法机关依法追究。

(四)以贷收息(贷)笔,本金xx万元,收息金额。

万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准“》(豫农信文x20xx?56号)第二条“不准以贷收息(贷)。”

整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xx8号,以下简称8号文)和《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?20xx?13号,以下简称13号文)有关规定,加强贷款管理,严禁以贷收息,真实准确反映收入状况,严禁虚增收入,确保经营真实性。

(五)……。

三、票据业务方面。

(一)超比例签发银行承兑汇票。xx县联社20xx年末各项。

贷款xx万元,至20xx年12月31日,该行签发银行承兑汇票余额为xx万元,占比%,超规定比例xx个百分点,超比例签发银行承兑汇票xx万元。

(二)普遍存在签发的单张银行承兑汇票面额超过xx00万元。

(三)向有不良记录的客户签发承兑笔,金额xx万元。违规依据:违反了《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?20xx?60号)第十条“县联社签发的银行承兑汇票实行‘总量控制、比例管理’,……但余额一般应控制在上年末各项贷款余额的5%以内”、第十二条“信用社开出的银行承兑汇票最高承兑额单笔不超过xx00万元”和第十三条出票人应具备下列条件:“(六)在金融机构无不良贷款、无欠息,信用记录良好”。

整改要求:严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?20xx?60号)相关要求签发承兑,严禁超比例签发承兑,逐步压缩信用;严禁签发保证金比例不足的承兑;严禁向不良信用记录客户签发承兑。

(四)贴现资料背书不连续x笔,金额xx万元。

(五)办理的贴现业务没有真实贸易背景。

(六)贴现资料不齐全笔,金额xx万元。

(七)没有建立贴现及转贴现业务明细台账。

人与出票人(或其直接前手)之间的贸易背景是否真实”、第十六条、第十七条“信贷部门在办理贴现业务时必须建立台账,并及时登记。”

整改要求:针对上述4至7项问题,严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理指引》(豫农信贷?20xx?68号)和《河南省农村信用社联合社关于整顿规范全省农信社票据业务的紧急通知》(豫农信贷?20xx?45号)有关规定开展新业务,对照要求纠正违规行,规范票据管理和操作行为,防范经营风险。

四、财务收支方面。

(一)利息收入。

1.使用2xx4交易少收贷款利息笔xx元,大部分为盘活以前年度不良贷款所形成。

2.存在使用20xx交易调整利差少收利息现象。

3.从利息收入调中间业务收入xx万元。

违规依据:违反了8号文第二十三条“除国务院决定外,任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。”和《河南省农村信用社财务管理“十不准“》(豫农信文?20xx?56号)第五条“不准虚增或虚减收入支出”、第六条“不准乱调会计科目,编制虚假会计报表”。

整改要求:严格执行利率政策,强化会计核算意识,按照合同约定计收利息,不得人为少收利息。同时,你联社要督促相关信用社将不符合规定的少收利息补齐。

(二)营业费用和手续费支出。

1.列支教育经费、广告费不合规,列支会议费不符合规定、

列支代办手续费不规范。

2.超比例列支业务招待费xx元、在水电费户列支业务招待费x笔xx元、在其他费用帐户列支业务招待费(烟酒、礼品等用)。

……。

违规依据:违反了《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx3号)第七十二条第三、四、五款。

整改要求:针对上述问题,严格按照《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx13号,以下简称13号文)规定的范围、标准和程序列支各项费用,确保科目、账户使用正确,不得随意冲减、调整账务;各类会计凭证做到要素齐全,会计资料真实完整,严禁弄虚作假、乱列乱支行为发生。

(三)……。

对以上存在的问题,视收回或整改情况对责任人做进一步处理。

请你联社接此通知后,对存在的问题积极采取措施进行整改,自发文之日起60日内,将整改处理情况上报省联社稽核审计部和市农信办,市农信办要督促整改,省联社将视整改情况进行后续稽核。

年七月xx日。

审计整改通知书(通用18篇)篇十

经查,你单位在安全管理中存在下列问题:

(一)。

(二)。

(三)。

现对你单位提出整改意见,要求你单位于月日前迅速整改,并书面上报整改结果。逾期不整改的停电停水处理。

深圳市xx有限公司。

xx年xx月xx日。

审计整改通知书(通用18篇)篇十一

xx县支行:

我行xx部20xx年x月x日对你单位业务进行了审计,发现以下问题:

一、部分协议内容不规范。协议中甲方签字为王,营业执照复印件中户名为李;x有限公司,授权书内容为办理代发工资事宜;通讯器材经营部,协议中未见法人身份证复印件;物业协议中甲方签字为刘x,营业执照复印件中法人为贾,未提供授权书;x房地产开发有限公司协议中费率涂改;商贸有限公司协议对方加盖财务章。

二、20xx年x月x日-x月x日共回访xx户商户。

针对问题一,要求规范协议,对缺少资料的要求客户重新提供,对签字不符的要求重新签订;针对问题二,要求按规定的频次对商户进行回访。

请你单位针对上述问题,制定整改方案,明确整改的责任部门和责任人,确保整改落实,并于20xx年x月x日前将整改结果上报我行xx部。

xx公司xx分部:。

根据xx集团董事会批准的年度审计计划;集团审计部内部审计有关规定和本月的审计计划,报经公司领导批准,审计部派出审计项目组于xx年xx月xx日—xx月xx日对分公司xx年1月1日至xx月xx日的财务收支情况进行审计,请xx公司xx分部给予协助配合(落实专人负责)并在xx年xx月xx日前备齐审计所需相关资料。

一、审计目的:

1、对财务收支执行情况进行确认。2、对费用预算执行情况进行确认。

3、对财务制度、财经纪律执行情况进行评价。4、对内部控制制度执行情况进行评价。5、对资产管理情况进行评价。6、其他需要评价的事项。

二、审计范围:

xx公司xx分部xx年1月1日至xx年xx月xx日的财务收支情况,费用预算执行情况,资产管理、使用情况,内部控制制度执行情况,财务制度财经纪律执行情况。如有例外情况将追查到以前年度。

三、审计时间预计:

从xx年xx月xx日起,预计到xx年xx月xx日。

四、需提供的资料清单和其他必要的协助:

1、审计小组自发出。

通知书。

之日起xx日内进入xx分部进行审计外勤工作,请提供必要的工作条件。

2、请安排一个简短的见面会,在审计项目组到达后进行审计通知书的宣读和审计工作安排及沟通,参加人为分公司领导、各部门负责人。

3、请做好有关资料的准备工作,在收到此通知书之日起xx日内按照附表的清单向审计项目组提供资料(资料清单另附)。

4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员请勿安排外出。需加班时,请安排相关人员配合。

5、xx系统数据的查询权。

6、需协助部门:集团公司、xx公司、xx分部财务部门、人力资源部及涉及相关部门。

五、审计项目组名单:项目组负责人:项目组成员:

签发人:

xx集团。

审计部。

xx县农信联社:

省联社检查组于20xx年x月x日至20xx年x月x日对你联社业务经营进行了检查,现就检查中发现的问题提出以下整改要求:

一、存款业务方面。

(一)20xx年末虚增存款xx万元。

(二)20xx年末虚减存款xx万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社会计基本制度》(豫农信财?20xx?1号)第十三条“(一)可靠性。应当以实际发生的交易或者事项为依据进行会计确认、确认、计量和报告,如是反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息,保证会计信息真实可靠、内容完整”和《河南省农村信用社大额现金管理暂行办法》第七条“各级农村信用社严禁通过不真实的现金缴存和支取进行虚增虚减存款。”

整改要求:按照经营真实性的原则,正确核算各项存款,真实反映经营成果,严禁弄虚作假行为发生。

(三)……。

违规依据:违反了……。

整改要求:

二、信贷业务方面。

xx万元,占比%;查增不良贷款xx笔、金额xx万元,差增%。

违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?20xxxx1号)第六条“(六)动态管理原则。在定期进行信贷资产五级分类的基础上,及时动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况,对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定”。

整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷资产风险分类实施细则(试行)》(豫农信贷?200xx11号)规定的标准及要求对贷款进行五级分类,降低偏离度,准确真实反映贷款形态,揭示贷款风险。

(二)借名贷款xx笔、金额xx万元。检查期间已收回xx笔、金额xx万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xxxx8号)第四十二条“对自然人信贷业务,客户部门(岗)应调查分析个人客户及家庭的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定,是否具有持续偿还贷款本息的能力;提供担保的,还要对担保人的经济收入是否真实,各项收入来源是否稳定等情况进行调查”。

的,要严格追究相关人员责任。

(三)冒名贷款x笔,xx万元。xx信用社xx年xx月xx日发放冒名贷款xx万元,信贷员xxx,社主任xxx。

违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准”》(豫农信文?20xx6号)第三条“不准发放假冒贷款”。

整改要求:严格按照省联社《关于对冒名贷款进行综合治理的意见》(豫农信贷?20xx?8号)要求,结合《河南银监局办公室转发中国银监会办公厅关于印发农村中小金融机构三项整治。

活动方案。

有关文件的通知》(豫银监办通?20xx?112号)的要求,认真做好辖内冒名贷款自查自纠工作,防范信贷风险,对20xx年元月以后新增的冒名贷款,对直接责任人一律开除,情节严重的移送司法机关依法追究。

(四)以贷收息(贷)xx笔,本金xx万元,收息金额xx。

万元。

违规依据:违反了《河南省农村信用社资金信贷业务“十不准“》(豫农信文x20xx?56号)第二条“不准以贷收息(贷)。”

整改要求:严格按照《河南省农村信用社信贷管理基本制度(试行)》(豫农信贷?20xx8号,以下简称8号文)和《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?20xx?13号,以下简称13号文)有关规定,加强贷款管理,严禁以贷收息,真实准确反映收入状况,严禁虚增收入,确保经营真实性。

(五)……。

三、票据业务方面。

(一)超比例签发银行承兑汇票。xx县联社20xx年末各项。

贷款xx万元,至20xx年12月31日,该行签发银行承兑汇票余额为xx万元,占比xx%,超规定比例xx个百分点,超比例签发银行承兑汇票xx万元。

(二)普遍存在签发的单张银行承兑汇票面额超过xx00万元。

(三)向有不良记录的客户签发承兑xx笔,金额xx万元。违规依据:违反了《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?20xx?60号)第十条“县联社签发的银行承兑汇票实行‘总量控制、比例管理’,……但余额一般应控制在上年末各项贷款余额的5%以内”、第十二条“信用社开出的银行承兑汇票承兑额单笔不超过xx00万元”和第十三条出票人应具备下列条件:“(六)在金融机构无不良贷款、无欠息,信用记录良好”。

整改要求:严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票管理指引》(豫农信贷?20xx?60号)相关要求签发承兑,严禁超比例签发承兑,逐步压缩信用;严禁签发保证金比例不足的承兑;严禁向不良信用记录客户签发承兑。

(四)贴现资料背书不连续x笔,金额xx万元。

(五)办理的贴现业务没有真实贸易背景。

(六)贴现资料不齐全xx笔,金额xx万元。

(七)没有建立贴现及转贴现业务明细台账。

人与出票人(或其直接前手)之间的贸易背景是否真实”、第十六条、第十七条“信贷部门在办理贴现业务时必须建立台账,并及时登记。”

整改要求:针对上述4至7项问题,严格按照《河南省农村信用社银行承兑汇票贴现业务管理指引》(豫农信贷?20xx?68号)和《河南省农村信用社联合社关于整顿规范全省农信社票据业务的紧急通知》(豫农信贷?20xx?45号)有关规定开展新业务,对照要求纠正违规行,规范票据管理和操作行为,防范经营风险。

四、财务收支方面。

(一)利息收入。

1.使用2xx4交易少收贷款利息xx笔xx元,大部分为盘活以前年度不良贷款所形成。

2.存在使用20xx交易调整利差少收利息现象。

3.从利息收入调中间业务收入xx万元。

违规依据:违反了8号文第二十三条“除国务院决定外,任何单位和个人无权决定停息、减息、缓息和免息。”和《河南省农村信用社财务管理“十不准“》(豫农信文?20xx?56号)第五条“不准虚增或虚减收入支出”、第六条“不准乱调会计科目,编制虚假会计报表”。

整改要求:严格执行利率政策,强化会计核算意识,按照。

合同。

约定计收利息,不得人为少收利息。同时,你联社要督促相关信用社将不符合规定的少收利息补齐。

(二)营业费用和手续费支出。

1.列支教育经费、广告费不合规,列支会议费不符合规定、

列支代办手续费不规范。

2.超比例列支业务招待费xx元、在水电费户列支业务招待费x笔xx元、在其他费用帐户列支业务招待费(烟酒、礼品等用)。

……。

违规依据:违反了《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx3号)第七十二条第三、四、五款。

整改要求:针对上述问题,严格按照《河南省农村信用社财务管理办法》(豫农信财?200xx13号,以下简称13号文)规定的范围、标准和程序列支各项费用,确保科目、账户使用正确,不得随意冲减、调整账务;各类会计凭证做到要素齐全,会计资料真实完整,严禁弄虚作假、乱列乱支行为发生。

(三)……。

对以上存在的问题,视收回或整改情况对责任人做进一步处理。

请你联社接此通知后,对存在的问题积极采取措施进行整改,自发文之日起60日内,将整改处理情况上报省联社稽核审计部和市农信办,市农信办要督促整改,省联社将视整改情况进行后续稽核。

年七月xx日。

审计整改通知书(通用18篇)篇十二

xxx信息技术有限公司等117家增值电信业务经营单位:

你公司未按照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省通信管理局关于开展20xx年度电信业务经营许可证年检工作的通知》(闽通信监管〔20xx〕1号)的规定和要求,于20xx年3月31日前报送增值电信业务经营许可证年检材料。

根据《电信业务经营许可管理办法》第三十九条规定,未按规定参加年检的单位,我局可依法责令改正,并给予相应的行政处罚;按时改正的,为经整改年检合格;拒不改正的,为年检不合格。年检结果和处罚情况将在经营许可证附件《年检和违法记录》中记录,向社会公布并通报工商行政管理机关。

现要求你公司立即整改,并于20xx年4月20日前提交经营许可证年检材料。逾期我局将依法予以年检不合格处理,并依照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省增值电信运营企业信誉管理考核办法(试行)》等有关规定予以处理。

xxx省通信管理局。

20___年4月9日。

审计整改通知书(通用18篇)篇十三

依消防管理部门要求,我公司工作人员于x年x月x日对你经营场所进行了消防监督检查,发现你经营场所存在下列违反消防法规的行为:

1、存在三合一(住宿、生产或经营、仓储)问题

2、电器产品的安装或线路、管路的.敷设不符合消防安全技术规定。

货物乱堆放超高、超量。货物压住开关、灯线。不符合堆放货物的“五距”要求。

3、乱拉乱接电线插座。

4、损坏和擅自挪用消防设施、器材。

5、擅自动用消防水源。

6、在市场内使用明火。

7、堵塞安全出口、疏散通道、消防通道。

8、其他:xxxx

现责令你方在你三日之内整改完毕,需在整改完毕之后告知我司销售部。

签收:xxxx

日期:xxxx

审计整改通知书(通用18篇)篇十四

六盘山镇教委:

县人民政府教育督导室于20xx年5月25日对你镇各学校安全工作整治、教育强乡(镇)创建、校园文化建设、信息技术及远程教育应用、综合管理质量工程五项工作进行了督导检查,你单位存在的主要问题如下:

1、创建教育强县方面信息的编发、上报不够及时。

2、大多数学校没有制定《基础教育学校综合管理质量工程实施方案》,也没有成立相应的工程工作机构,工程实施得不到明显体现。

3、对教育强镇配发的计算机管理不够规范,使用效益不高。尤其是六盘一小、六盘二小计算机教室没有组建与远程教育资源接收机互联的局域网,信息技术课程没有按照课程标准开设。

4、马西波小学五年级数学作业错误率太高,需对教师加强指导和帮扶。

5、学校本学年模式教室课表、使用记录、教师培训等过程性资料不够规范、齐全。

6、功能室布置特点体现不明显。

7、校园文化建设实施方案前言部分无依据。

8、部分学校大门前没有门卫警示标志,没有减速带。

9、部分学校路队护送制度不够完善。

10、学校对学生在校期间、夜间巡查制度不够完善,职责不够明确。

你单位务必于6月2日前将存在问题予以解决,并将整改情况书面报政府教育督导室。

督导检查人员:xxx。

被检查单位负责人签字:xxx。

电话:xxx。

泾源县人民政府教育督导室。

20xx年五月二十五日。

审计整改通知书(通用18篇)篇十五

装修队负责人:

贵公司位于厂区 单位的装修工程以下所列项目违反《管理公约》和《装修管理规定》,请于 年 月 日前完成整改工程。

序号 不合格工程 处理意见

装修公司负责人签字:

物业公司(签字或盖章)

20xx年xx月xx日

审计整改通知书(通用18篇)篇十六

xx:。

经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:

事由:于xx年4月6日你同已进行xx厂房层二层模板支撑搭设工作;

该支撑高度为5。5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。

由于研究到问题的重要性,我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。

如你司坚持在没有整改的情景下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及职责我司不予以承担。

希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的职责心!

限于xx年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。

xx县民政局。

20xx年xx月xx日。

审计整改通知书(通用18篇)篇十七

单位名称:

为了及时消除安全隐患,防止安全技术事故发生,保证企业正常运行和职工在生产中的安全。根据有关安全规定,公司风险分析小组于 年 月 日在安全检查中发现下列安全隐患,特给你单位下发隐患整改通知书,望接此通知书后必须进行整改并制定相应整改措施。将整改情况于 年 月 日填写“安全隐患整改报告书”报告我科。我科将进行复检,复检合格后,填写“复检结果评价书”存档。逾期不整改的按照公司有关规定予以处罚。

安全隐患整改内容:

整改单位负责人(签字):

安全主管经理(签字):

安全科(盖章):

签发日期: 年 月 日

审计整改通知书(通用18篇)篇十八

xx建投证券有限责任公司:

我局近期对你公司济南经四路、泺源大街两家证券营业部进行了现场检查。现将检查中发现的问题和整改要求通知如下:

一、营业部存在的问题。

3、与银行签署的客户交易结算资金账户存管协议不完整;。

4、营业部清算日志记录不连贯,内容不完整,无清算人员签字;。

7、济南经四路营业部为个别客户办理强制取款业务,且没有相关审批手续;。

9、存在未经证监会批准的银证通业务;。

10、营业部面临转岗人员较多,不利于员工稳定。

二、整改要求。

针对上述问题,你公司须督促济南两家营业部进行以下方面的整改:

1、进一步完善内部控制制度,规范业务操作流程,并督促营业部严格执行;。

2、进一步加强账户资料清理工作;。

3、尽快与相关银行签署客户交易结算资金账户存管协议;。

5、督促营业部暂停银证通业务,并制定计划逐步清理;。

6、妥善处理大量员工转岗问题,避免产生不稳定因素,并且制定处置风险的`预案。

你公司须于xxx6年4月15日前向我局提交整改报告,我局将在适当时机对上述两家营业部整改情况进行复查。

本次检查是例行的现场检查,上述结论不代表我局对你公司济南两家证券营业部其它情况的实质性判断。若上述两家营业部存在其他违法、违规行为,不得以此次检查未发现为由免除法律责任。

xxx年三月二十九日。

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