财务整改通知书(精选20篇)

时间:2023-12-18 作者:紫薇儿

通知可以用于学校、公司、社区等各种场合,为了确保信息传达的准确性和及时性,写通知是非常重要的。以下是一些通知的实用样例,希望能为大家写通知提供一些思路和借鉴。

财务整改通知书(精选20篇)篇一

尊敬的用户:

安全用气是企业正常经营发展的基本保障。我公司燃气安检人员在检查中发现贵公司在燃气使用中存在以下安全隐患:

1、天燃气介质燃气表超过规定使用年限;

2、天燃气计量表安装位置不符合安全要求。

根据《中华人民共和国城镇燃气管理条例》、《四川省燃气管理条例》和《国家计量燃气表检定规程》,贵公司须在20xx年10月15日之前采取以下措施:

1、将贵公司燃气表送至自贡市质量技术监督局进行校表或更换新表;

2、迁移原表安装位置。

逾期不整改或整改不符合要求的,我公司将上报相关主管部门采取暂停供气等措施。同时,贵公司将承担由于不及时整改而引起的全部后果。

签收人:

电话:

送达人:

电话:

xxx限公司

20xx年9月24日

财务整改通知书(精选20篇)篇二

尊敬的( )用户:

安全用气是企业正常经营发展的基本保障。我公司燃气安检人员在检查中发现贵公司在燃气使用中存在以下安全隐患:

1、天燃气介质燃气表超过规定使用年限;

2、天燃气计量表安装位置不符合安全要求。

根据《中华人民共和国城镇燃气管理条例》、《四川省燃气管理条例》和《国家计量燃气表检定规程》,贵公司须在20xx年10月15日之前采取以下措施:

1、将贵公司燃气表送至自贡市质量技术监督局进行校表或更换新表;

2、迁移原表安装位置。

逾期不整改或整改不符合要求的,我公司将上报相关主管部门采取暂停供气等措施。同时,贵公司将承担由于不及时整改而引起的全部后果。

签收人: 电话:

送达人: 电话:

自贡市回龙天然气销售有限公司

20xx年9月24日

财务整改通知书(精选20篇)篇三

为了贯彻中共中央、国务院的各项财务管理规定,将对需要整改的企业发送财务整改。

通知书。

下面本站小编为大家整理了一些有关财务整改通知书的内容,供大家参考学习,希望对大家有所帮助。

各单位:

根据《省教育厅省财政厅关于开展省属高校财务专项检查的通知》(鄂教财函【20xx】136号)精神,学校对20xx年、20xx年的财务收支情况进行了检查,请各单位督促相关经办人、责任人对检查中发现的票据违规问题立即整改,切实把整改工作落到实处。现将具体事项通知如下:

一、整改范围。

1、报销过程中票据内容不真实的票据,如:超市、商场用原始小票换取的增值税发票。

2、报销附件不全的报销事项;。

1)办公用品、维修费等无明细单;。

2)会议费、培训费无会议(培训)通知;。

3)接待费四要素不全。

3、与报销项目无关的支出。

二、整改要求。

1、假伪票据:

1)从原超市、商场换回原始小票;。

2)按报销票据金额全额退款。

2、附件不全的报销事项:

1)补齐附件;。

2)若不能提供附件、附件不全的,退款;。

3、与报销项目无关的支出,退款。

三、整改方式及时间。

1、整改时间:财务处从即日起至27日(周六、周日除外),每天上午8:30—11:30,下午3:00—5:30安排值班人员受理整改业务。

2、整改实行销号制。逐笔核查、问题整改后都要到财务处值班人员处登记、销号。

3、退款办理程序。

1)经办人员请在财务处值班人员指导下填写退款明细单及现金缴款单;。

2)经办人持现金缴款单将退款存入学校门口中国银行的学校账户;。

3)经办人将银行盖章确认后的现金缴款单交回财务处值班人员登记销号。

学校账户信息如下:

户名:武汉科技大学;。

账号:570357550。

开户行:中行青山支行。

为加强财务资产管理和监督,确保国有资产高效使用和保值增值,经管委会研究决定,对各局、各单位财务资产进行全面清理整顿。

一、指导思想。

以科学发展观为指导,按照“依法依规、规范管理、促进发展”的指导思想,本着“先清理再完善”的工作思路,摸清各单位财务资产状况,健全财务资产管理制度,推进规范化管理,完善监管体系,提高资金使用效益,确保国有资产保值增值,推进党风廉政建设和节约型机关建设。

二、清理对象和内容。

此次清理整顿工作的对象是:各局、各工程建设(协调)指挥部、各专业办公室、各事业单位、各中心(站、所)。主要内容是:财务收支情况、会计集中核算制度的执行情况、干部津补贴兑现情况、债权债务管理情况、国有资产管理使用情况等。

三、组织领导。

为加强清理整顿工作的领导,管委会成立财务资产清理整顿工作领导小组,管委会主任同志任组长,管委会副主任、主任助理同志任副组长,办公室主任、纪工委副书记、财政局局长、农村工作局局长、国土资源分局局长、林业局局长、公安分局副局长等同志为成员。

财务资产清理整顿工作专班由管委会办公室、纪工委、财政局负责人组成,工作人员从财政局、国土资源分局抽调,具体负责全区财务资产清理整顿工作的督导、检查、清理工作,办公地点设在财政局,同志兼任办公室主任。

四、方法步骤。

1、自查自纠阶段(7月7日-7月15日)。各局各单位要积极主动参与到单位财务资产清理自查工作,按照清理整顿的内容做到逐项清理自查。对自查中发现的各种违法违规问题,必须及时纠正。各单位“一把手”对自查自纠情况负完全责任。7月15日前,各局各单位要将自查表和。

自查报告。

报送领导小组办公室。

2、清理检查阶段(7月15日-9月15日)。组成清查工作组,结合各单位自查自纠报告,进行全面核实检查。对于群众反映问题突出、自查自纠措施不得力、工作走过场的单位进行重点清理检查。对不符合清理工作要求的,责令其限期整改。

3、全面整改阶段(9月15日-9月30日)。针对清理工作中发现的问题,制定整改措施,抓好落实。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,完善制度,深化改革,强化源头治理,建立和完善单位财务、国有资产管理的长效机制。

五、工作要求。

1、提高思想认识。开展单位财务、国有资产清理整顿工作,对于加强财务管理,推进国有资产管理制度化和规范化建设,为党工委管委会各项决策部署提供依据具有重要意义。近年来,各单位财务、国有资产管理总体上是好的,但仍有少数单位部门财务管理较乱。各单位要高度重视单位财务资产清理整顿工作,把其列入当前重要议事日程,认真部署,确保清理整顿工作顺利进行。

2、严明工作纪律。对清理工作中发现的问题,要按照“依法处理,宽严相济”的原则进行处理。在自查自纠中发现的问题,单位主动纠正、及时整改的,原则上不予追究;对在自查自纠中工作措施不得力、工作走过场的单位,要进行通报批评;在清理整顿工作中消极应付,不予配合的,纪工委给予诫免谈话,诫免谈话仍拒不配合的,单位主要负责人就地免职;对弄虚作假、对抗检查、拒不纠正的,依据情节给予党纪政纪处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关依法处理。

3、加强制度建设。针对财务资产清理工作中发现的问题,各单位要按照“加强建设、重在持续”的原则,加强制度建设,健全财务管理制度,规范账务处理程序,建立民主管理机制,健全和规范国有资产管理制度,尽快走上规范化、制度化的轨道。

有限责任会计师事务所:

根据财政部《关于组织地方财政部门开展*年度会计监督检查工作的通知》(财监〔〕2号)和自治区财政厅《关于开展自治区会计师事务所重点检查的通知》(新财监〔〕8号),我厅组织检查组于*年6月30日至7月11日,对你所*年度和*年1至5月执行审计准则、内部控制制度、财务核算及缴纳税费情况进行了检查,检查发现:

一、审计报告存在的问题。

(一)审计程序执行不到位,审计证据获取不充分。

1.注册会计师对被审计单位的“货币资金”年末余额执行审计程序不到位,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

*年3月13日,你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第034号),注册会计师对“现金”年末余额31,642.50元,未进行盘点,未对大额凭证进行抽查;对“银行存款”年末余额为32,226.06元,未进行函证,未对大额凭证进行抽查。

违反了《中国注册会计师审计准则第1312号―函证》第九条“注册会计师的目标是,通过恰当的方式设计和实施审计程序,获取充分、适当的审计证据,以得出合理的结论,作为形成审计意见的基础”和第十二条“注册会计师应当对银行存款……实施函证程序……。如果不对这些项目实施函证程序,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

2.注册会计师对被审计单位“债权”、“债务”年末余额执行审计程序不到位,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

*年3月5日,你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第26号),注册会计师对“其他应收款”年末余额1,646,212.02元、“应付账款”年末余额2,165,600.30元,未实施函证程序及替代程序,未获取或编制账龄分析表,未对大额凭证进行抽查。

违反了《中国注册会计师审计准则第1312号―函证》第十三条“注册会计师应当对应收账款实施函证程序……,如果认为函证很可能无效,注册会计师应当实施替代审计程序,获取相关、可靠的审计证据。如果不对应收账款函证,注册会计师应当在审计工作底稿中说明理由”的规定。

3.注册会计师对被审计单位“在建工程”年末余额未实施必要的审计程序,获取的审计证据不充分,确认依据不足。

*年3月5日,你所出具的“哈密市骁麒矿业有限公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第26号),注册会计师对“在建工程”年末余额7,334,088.36元,未实施实质性分析程序,未实施实地检查程序,未查阅资本支出预算、相关会议纪要,未对大额凭证进行抽查。

(二)审计报告正文不规范。

经抽查,*年1月1日至*年4月30日你所出具的哈密市骁麒矿业有限公司等18户企业的审计报告,注册会计师对审计报告正文中“一、管理层对财务报表的责任”段描述不规范。

违反了《中国注册会计师审计准则第1501号―对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第二十九条“管理层对财务报表的责任段应当说明,编制财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(一)按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映;(二)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报”的规定。

(三)发表的审计意见不恰当。

*年3月13日,你所出具的“哈密星鑫镍铁合金有限责任公司”审计报告(新万鹏审字〔〕第034号),注册会计师对“短期借款”年末余额39,242,290.51元,在工作底稿中标注“受时间及客观条件,企业未提供函证及。

借款合同。

报告保留意见”审计报告意见与工作底稿意见不一致。

违反了《中国注册会计师审计准则第1501号―对财务报表形成审计意见和出具审计报告》第十二条“注册会计师的目标是:(一)在评价根据审计证据得出的结论的基础上,对财务报表形成审计意见”的规定。

(四)发表的审计意见类型不一致。

1.*年3月5日,你所对“新疆华庭房地产开发有限公司”*年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见审计报告(新万鹏审字〔〕第024号),留存的审计报告有明显的改动痕迹。经延伸检查,被审计单位提供的审计报告(新万鹏审字〔〕第024号)为标准无保留意见审计报告。留存的审计报告与发出的审计报告所发表的审计意见类型不一致。

违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第五十六条“会计师事务所和注册会计师必须按照执业准则、规则的要求,在实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计意见,出具审计报告,不得有下列行为:……(二)对同一委托单位的同一事项,依据相同的审计证据出具不同结论的审计报告”的规定。

二、验资报告存在的问题。

(一)验资工作底稿编制不完整。

*年1月20日,你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字〔〕第005号),注册会计师在实施变更注册资本审验时,验资业务约定书填写不完整,未约定收费金额,验资报告上无注册会计师签名。

违反了《中国注册会计师审计准则第1602号―验资》第八条“注册会计师应当就下列主要事项与委托人沟通,并达成一致意见:……(五)验资收费”和第二十二条“验资报告应包括下列要素……(七)注册会计师的签名和盖章”的规定。

(二)验资报告获取的证据不充分。

1.*年1月20日,你所出具的“新疆大安特种钢有限责任公司”验资报告(新万鹏验字〔〕第005号),注册会计师在实施变更注册资本审验时,未获取被验资单位最近一期会计报表,未获取法人股东出资前最近一期会计报表。

三、保持设立条件存在的问题。

你所股东代黎民,出资5,000元,出资比例1%,经核实现为昆仑银行吐哈分行鄯善石油支行行长;股东李根平出资2,000元,出资比例0.40%,经核实现为国投新疆煤炭物流有限公司财务部经理,上述两名为挂名股东。按照设立有限责任会计师事务所不少于5名股东的要求,已达不到事务所的设立条件。

违反了《会计师事务所审批和监督暂行办法》第八条“设立有限责任会计师事务所,应当具备下列条件:(一)有5名以上的股东……”和第九条“会计师事务所的合伙人或者股东,应当具备下列条件:(二)在会计师事务所专职执业”的规定。

四、审计收费存在的问题。

*年1月至*年5月,你所共出具审计报告195份、专项审计报告43份、验资报告78份,经查实:有121份审计报告、39份验资报告业务收费低于或高于指导价20%以上。

违反了自治区发展计划委员会《关于印发*区注册会计师业务收费办法的通知》(新计价费〔20xx〕1942号)“会计师事务所可以根据实际情况上下浮动20%”的规定。

五、财务核算存在的问题。

*年1至12月,你所从“管理费用”预提劳务费155,000元,计入“其他应付款”科目,当期未作纳税调整,少缴纳企业所得税31,000元。

上述问题,违反了《中华人民共和国会计法》第九条“各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算,填制会计凭证,登记会计帐簿,编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算”的规定。

六、处理决定。

根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》等有关法律法规,我厅责令你所对上述问题进行整改。

(一)对质量控制和执业质量存在的问题,责令你所按照《注册会计师法》、《会计师事务所审批和监督暂行办法》、《中国注册会计师执业准则》的相关规定进行整改,切实提高风险意识,加强内部质量控制,进一步提高执业质量。

(二)对设立条件存在的问题,责令你所在两个月内辞去挂名股东人员,并按照规定补充缺失的股东,同时将情况报自治区财政厅财政监督检查局。

(三)对未按标准收费的问题,要求你所今后严格按照《*区注册会计师对有限责任公司、外商投资企业、行政事业单位执行业务收费标准》的规定收费,收费标准控制在上下浮动20%以内。

(四)对财务管理和会计核算的问题,责令你所依法规范财务管理和会计核算。并补缴税款31,000元。

请你所在收到本通知书之日起30日内将相关整改情况及完税凭证复印件报自治区财政厅监督检查局,我厅将择期对你所相关整改情况进行回访检查。

*区财政厅。

*年10月28日。

财务整改通知书(精选20篇)篇四

xx公司:

xx年x月x日,xx镇人民xx对你公司在区域进行安全生产检查。经过现场检查,发现你公司存在诸多安全隐患。现将安全隐患及整改意见通知如下,请认真进行整改。

1、安全知识宣传不到位,危险作业区域没有设置警示标语、警示牌。

2、安全生产管理制度不完善,作业区域没有公示安全管理制度,没有安全生产记录。

3、矿区道路危险路段无安全警示牌,无路标;工人往返便道陡峭,无安全防护措施。

4、采矿洞口加固措施不完备,存在坍塌隐患;临时存矿区无安全防护措施,存在滑坡隐患。

5、工人生活区与采矿区距离较近,且处于洞口或山沟下游,缺乏安全防范措施,存在安全隐患。

6、工人饮食卫生条件差,设施简陋,存在饮食卫生安全隐患。

7、矿区防火、防汛、安全生产预案不健全。

1、加强安全生产知识宣传。加强对工人日常安全教育。经过宣传,提高工人的自我安全防范意识。

2、在施工工地、现场、道路制作固定的警示牌和安全标语,营造安全生产宣传教育氛围。

3、对存在安全隐患的'洞口、道路按照技术标准进行加固。洞口上方必须修建排水沟,防止滑坡或坍塌。

4、改善工人住宿条件。在采矿作业区域以外,选择安全地段,建设职工工棚,满足工人基本的安全住宿条件(2个月整改期限)。

5、改善工人饮食条件,注意饮食卫生。完善食物中x防范措施。

6、建立安全生产检查日志。安全生产分管人员要坚持每一天对重点区域、场地、道路进行检查,发现隐患及时处理。

7、坚持领导带班下井制度;建立工人进出井登记制度。

8、完善安全制度,确定专职安全员,明确职责,加强监测检查,做好安全生产记录。

9、健全防火、防汛、安全生产等相关预案。

10、加强门卫管理,谢绝无关人员进入采矿作业区域。

11、及时办理相关许可手续。

以上存在安全隐患及整改意见,请你公司高度重视,认真研究,尽快制定整改措施,逐项整改。除第4项外,各项整改意见必须在日前整改到位,并将整改情景报镇xx。

xx镇人民xx。

xx年x月x日。

财务整改通知书(精选20篇)篇五

单位名称:

为了及时消除安全隐患,防止安全技术事故发生,保证企业正常运行和职工在生产中的安全。根据有关安全规定,公司风险分析小组于 年 月 日在安全检查中发现下列安全隐患,特给你单位下发隐患整改通知书,望接此通知书后必须进行整改并制定相应整改措施。将整改情况于 年 月 日填写“安全隐患整改报告书”报告我科。我科将进行复检,复检合格后,填写“复检结果评价书”存档。逾期不整改的按照公司有关规定予以处罚。

安全隐患整改内容:

整改单位负责人(签字):

安全主管经理(签字):

安全科(盖章):

签发日期: 年 月 日

财务整改通知书(精选20篇)篇六

你部门(门店)在 20xx年年中医疗器械质量制度执行情况 检查中,发现以下问题(缺陷):

1、营业场所专区分隔不明确。

你部门(门店)在检查结束后,限期 10 日内整改,并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回质量管理部。 检查人:

年 月 日

本通知已于 年 月 日 时收到。

接收人签字:

年 月 日

本文书一式二联,质量管理部和接收部门各一联存档。

你部门(门店)在 20xx年年中医疗器械质量制度执行情况 检查中,发现以下问题(缺陷):

1、接触器械人员段成丽未及时体检。

你部门(门店)在检查结束后,限期 10 日内整改,并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回质量管理部。 检查人:

年 月 日

本通知已于 年 月 日 时收到。

接收人签字:

年 月 日

本文书一式二联,质量管理部和接收部门各一联存档。

你部门(门店)在 20xx年年中医疗器械质量制度执行情况 检查中,发现以下问题(缺陷):

1、接触器械人员叶敏未及时体检。

5、销售人员对产品相关性能欠了解。

你部门(门店)在检查结束后,限期 10 日内整改,并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回质量管理部。 检查人:

年 月 日

本通知已于 年 月 日 时收到。

接收人签字:

年 月 日

本文书一式二联,质量管理部和接收部门各一联存档。

你部门(门店)在 20xx年年中医疗器械质量制度执行情况 检查中,发现以下问题(缺陷):

1、卖场医疗器械不同品种未分类码放。

你部门(门店)在检查结束后,限期 10 日内整改,并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回质量管理部。 检查人:

年 月 日

本通知已于 年 月 日 时收到。

接收人签字:

年 月 日

本文书一式二联,质量管理部和接收部门各一联存档。

财务整改通知书(精选20篇)篇七

经查,你单位在安全管理中存在下列问题:

(一)。

(二)。

(三)。

现对你单位提出整改意见,要求你单位于月日前迅速整改,并书面上报整改结果。逾期不整改的停电停水处理。

深圳市xx有限公司。

xx年xx月xx日。

财务整改通知书(精选20篇)篇八

xx管委会:

市水利局、市农村环境长效管理领导小组办公室,于x月x日对你区市郊裤子港河保洁管护不到位情景专题召开督查整改会,期间多次到现场进行检查,目前,发现如下问题:

一、你区港河整改效果较差,河坡垃圾、水面漂浮物、局部水花生较多。

二、整改后没有落实专人保洁,严重影响了市郊东大门进入市区环境面貌,影响了市郊河道的整体形象。

三、崇川区市郊西山河、通扬运河、解放一河、剑山环河,至今没有纳入保洁范围,脏、乱、差现象十分突出,群众意见较大。

四、金通河、任港河等主干道地段保洁不到位,多次通报整改不到位。

这些问题严重损坏了市区、市郊河道保洁水平,与政府和人民的期盼格格不入。

现就上述问题向你区提出如下整改提议:

一、提议你区立即开展一次全面的市郊河道管护专项督查。区长效办、农工局要提高认识、履职到位、加强日常督查考核。

二、提议你区尽快查明原因,督促有关街道尽快落实整改措施,同时要加强两区、街道间沟通协调,进一步明确境内管护职责。

请将整改落实情景于x月x日前报市水利局、市长效办。按照5月4日专题督办会精神,市水利局、市长效办将对整改情景进行复查,并重点纳入年度考核。

x年x月x日。

财务整改通知书(精选20篇)篇九

xx:。

经检查发现,施工现场存在下列安全隐患:

事由:于xx年4月6日你同已进行xx厂房层二层模板支撑搭设工作;

该支撑高度为5。5米属高支撑体系。经我司巡查发现该高支撑搭设与施工专项方案不相符,加之现场搭设的高支模存在较大安全隐患。我司已多次督促你司施工现场管理人员针对放工专项方案相关技术要求,加大巡查整改力度,至今你司对我司提出的整改要求没落实整改措施,反而继续任凭工人进行高支模搭设工序。

由于研究到问题的重要性,我司向你司郑重要求;你司收到通知后必须按相关要求组织工作人员进行返工及加固工作后,通知我司组织人员进行初验,合格后才能进入下一步施工工序。

如你司坚持在没有整改的情景下继续施工,我司对该高支模不予以验收,并通知区安全监督站人员介入处理。期间所造成的相关损失及职责我司不予以承担。

希!施工单位收到通知后进行相关整改,并加强施工现场管理、人员的管理及技术水平学习,从而提高管理人员的职责心!

限于xx年4月12日前完成整改,并向我单位提出整改复查申请。

xx县民政局。

20xx年xx月xx日。

财务整改通知书(精选20篇)篇十

为加强财务资产管理和监督,确保国有资产高效使用和保值增值,经管委会研究决定,对各局、各单位财务资产进行全面清理整顿。

一、指导思想。

以科学发展观为指导,按照“依法依规、规范管理、促进发展”的指导思想,本着“先清理再完善”的工作思路,摸清各单位财务资产状况,健全财务资产管理制度,推进规范化管理,完善监管体系,提高资金使用效益,确保国有资产保值增值,推进党风廉政建设和节约型机关建设。

二、清理对象和内容。

此次清理整顿工作的对象是:各局、各工程建设(协调)指挥部、各专业办公室、各事业单位、各中心(站、所)。主要内容是:财务收支情况、会计集中核算制度的执行情况、干部津补贴兑现情况、债权债务管理情况、国有资产管理使用情况等。

三、组织领导。

为加强清理整顿工作的领导,管委会成立财务资产清理整顿工作领导小组,管委会主任同志任组长,管委会副主任、主任助理同志任副组长,办公室主任、纪工委副书记、财政局局长、农村工作局局长、国土资源分局局长、林业局局长、公安分局副局长等同志为成员。

财务资产清理整顿工作专班由管委会办公室、纪工委、财政局负责人组成,工作人员从财政局、国土资源分局抽调,具体负责全区财务资产清理整顿工作的督导、检查、清理工作,办公地点设在财政局,同志兼任办公室主任。

四、方法步骤。

1、自查自纠阶段(7月7日-7月15日)。各局各单位要积极主动参与到单位财务资产清理自查工作,按照清理整顿的内容做到逐项清理自查。对自查中发现的各种违法违规问题,必须及时纠正。各单位“一把手”对自查自纠情况负完全责任。7月15日前,各局各单位要将自查表和自查报告报送领导小组办公室。

2、清理检查阶段(7月15日-9月15日)。组成清查工作组,结合各单位自查自纠报告,进行全面核实检查。对于群众反映问题突出、自查自纠措施不得力、工作走过场的单位进行重点清理检查。对不符合清理工作要求的,责令其限期整改。

3、全面整改阶段(9月15日-9月30日)。针对清理工作中发现的问题,制定整改措施,抓好落实。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,完善制度,深化改革,强化源头治理,建立和完善单位财务、国有资产管理的长效机制。

五、工作要求。

1、提高思想认识。开展单位财务、国有资产清理整顿工作,对于加强财务管理,推进国有资产管理制度化和规范化建设,为党工委管委会各项决策部署提供依据具有重要意义。近年来,各单位财务、国有资产管理总体上是好的,但仍有少数单位部门财务管理较乱。各单位要高度重视单位财务资产清理整顿工作,把其列入当前重要议事日程,认真部署,确保清理整顿工作顺利进行。

2、严明工作纪律。对清理工作中发现的问题,要按照“依法处理,宽严相济”的原则进行处理。在自查自纠中发现的问题,单位主动纠正、及时整改的,原则上不予追究;对在自查自纠中工作措施不得力、工作走过场的单位,要进行通报批评;在清理整顿工作中消极应付,不予配合的,纪工委给予诫免谈话,诫免谈话仍拒不配合的,单位主要负责人就地免职;对弄虚作假、对抗检查、拒不纠正的,依据情节给予党纪政纪处分;涉嫌犯罪的,移交司法机关依法处理。

3、加强制度建设。针对财务资产清理工作中发现的问题,各单位要按照“加强建设、重在持续”的原则,加强制度建设,健全财务管理制度,规范账务处理程序,建立民主管理机制,健全和规范国有资产管理制度,尽快走上规范化、制度化的轨道。

财务整改通知书(精选20篇)篇十一

各单位:

根据《省教育厅省财政厅关于开展省属高校财务专项检查的通知》(鄂教财函【20xx】136号)精神,学校对20xx年、20xx年的财务收支情况进行了检查,请各单位督促相关经办人、责任人对检查中发现的票据违规问题立即整改,切实把整改工作落到实处。现将具体事项通知如下:

一、整改范围。

1、报销过程中票据内容不真实的票据,如:超市、商场用原始小票换取的增值税发票。

2、报销附件不全的报销事项;。

1)办公用品、维修费等无明细单;。

2)会议费、培训费无会议(培训)通知;。

3)接待费四要素不全。

3、与报销项目无关的支出。

二、整改要求。

1、假伪票据:

1)从原超市、商场换回原始小票;。

2)按报销票据金额全额退款。

2、附件不全的报销事项:

1)补齐附件;。

2)若不能提供附件、附件不全的,退款;。

3、与报销项目无关的支出,退款。

三、整改方式及时间。

1、整改时间:财务处从即日起至27日(周六、周日除外),每天上午8:30—11:30,下午3:00—5:30安排值班人员受理整改业务。

2、整改实行销号制。逐笔核查、问题整改后都要到财务处值班人员处登记、销号。

3、退款办理程序。

1)经办人员请在财务处值班人员指导下填写退款明细单及现金缴款单;。

2)经办人持现金缴款单将退款存入学校门口中国银行的学校账户;。

3)经办人将银行盖章确认后的现金缴款单交回财务处值班人员登记销号。

学校账户信息如下:

户名:武汉科技大学;。

账号:570357550。

开户行:中行青山支行。

财务整改通知书(精选20篇)篇十二

___________的同志:

因你,违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第条第款和《贵州省道路交通安全条例》第条第款之规定。为了确保道路交通安全,现责令你立即进行整改,停止从事违法活动,三日后将组织验收,拒不整改的,将依法进行处罚。

被责令整改人:

_____年_____月____日。

_____年_____月____日。

道路交通安全办公室。

_____年_____月____日。

财务整改通知书(精选20篇)篇十三

xx公司办公室:

公司“三项行动”检查小组在20xx年xx月xx日检查中,发现你部门工作存在以下问题:

1、未设置蓄电式应急照明灯疏、逃生散指示标志和安全出口。

2、未安装消防警铃报警系统或消防广播系统。

3、要求80m2以上场所安全出口不少于2个。不得将安全出口上锁、堵塞。出口处不能设置门槛,台阶。疏散门向外开启,不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘,屏风等影响疏散的遮挡物。安全出口需设置向外开启的防火门。

4、没有办公楼紧急疏散平面示意图。

1、周末下午押款人员不到位。

2、夜间收款回公司押款人员不到位。

要求你部门针对检查出的.问题编制整改。

方案。

于20xx年xx月xx日前整改完毕并将“问题改进和措施跟踪记录表”由整改负责人签字后交回“三项行动”

领导。

小组办公室。

领导。

小组组长审签:xx。

20xx年xx月xx日。

财务整改通知书(精选20篇)篇十四

xx管委会:

市水利局、市农村环境长效管理领导小组办公室,于x月x日对你区市郊裤子港河保洁管护不到位情景专题召开督查整改会,期间多次到现场进行检查,目前,发现如下问题:

一、你区港河整改效果较差,河坡垃圾、水面漂浮物、局部水花生较多。

二、整改后没有落实专人保洁,严重影响了市郊东大门进入市区环境面貌,影响了市郊河道的`整体形象。

三、崇川区市郊西山河、通扬运河、解放一河、剑山环河,至今没有纳入保洁范围,脏、乱、差现象十分突出,群众意见较大。

四、金通河、任港河等主干道地段保洁不到位,多次通报整改不到位。

这些问题严重损坏了市区、市郊河道保洁水平,与政府和人民的期盼格格不入。

现就上述问题向你区提出如下整改提议:

一、提议你区立即开展一次全面的市郊河道管护专项督查。区长效办、农工局要提高认识、履职到位、加强日常督查考核。

二、提议你区尽快查明原因,督促有关街道尽快落实整改措施,同时要加强两区、街道间沟通协调,进一步明确境内管护职责。

请将整改落实情景于x月x日前报市水利局、市长效办。按照5月4日专题督办会精神,市水利局、市长效办将对整改情景进行复查,并重点纳入年度考核。

20xx年x月x日。

财务整改通知书(精选20篇)篇十五

同志们:

为促使农村面貌的整体提升,按新市区要求,对国、省道和城市环线两侧的环境卫生进行全面清理,杜绝乱堆乱倒生活垃圾、污水以及店外经营等“脏乱差”现象。

接此通知后,请你单位务必于20xx年xx月xx日前,对你单位周边及至公路中心线的范围内进行全面整改,并实行“门前三包”,做到环境干净整洁,车辆停放有序。

如你单位在规定时间内未能完成整改,乡政府将勒令停业整顿,且在环境卫生未达标前,不得开张营业。

本次集中整治完成后,如再发现你单位范围内有随意堆放生活垃圾,污水乱流以及店外经营现象,将征收500元的`卫生保洁费。

特此通知。

通知人:

20xx年xx月xx日

财务整改通知书(精选20篇)篇十六

六盘山镇教委:

县人民政府教育督导室于20xx年5月25日对你镇各学校安全工作整治、教育强乡(镇)创建、校园文化建设、信息技术及远程教育应用、综合管理质量工程五项工作进行了督导检查,你单位存在的主要问题如下:

1、创建教育强县方面信息的编发、上报不够及时。

2、大多数学校没有制定《基础教育学校综合管理质量工程实施方案》,也没有成立相应的工程工作机构,工程实施得不到明显体现。

3、对教育强镇配发的计算机管理不够规范,使用效益不高。尤其是六盘一小、六盘二小计算机教室没有组建与远程教育资源接收机互联的局域网,信息技术课程没有按照课程标准开设。

4、马西波小学五年级数学作业错误率太高,需对教师加强指导和帮扶。

5、学校本学年模式教室课表、使用记录、教师培训等过程性资料不够规范、齐全。

6、功能室布置特点体现不明显。

7、校园文化建设实施方案前言部分无依据。

8、部分学校大门前没有门卫警示标志,没有减速带。

9、部分学校路队护送制度不够完善。

10、学校对学生在校期间、夜间巡查制度不够完善,职责不够明确。

你单位务必于6月2日前将存在问题予以解决,并将整改情况书面报政府教育督导室。

督导检查人员:xxx。

被检查单位负责人签字:xxx。

电话:xxx。

泾源县人民政府教育督导室。

20xx年五月二十五日。

财务整改通知书(精选20篇)篇十七

工商字〔〕号:

经查,你(单位),上述行为违反了的规定,构成了行为,根据的规定,现责令你(单位)。

如果对本责令改正通知不服,可以在收到本通知之日起日内向工商行政管理局或者人民政府申请复议;也可以在日(月)内依法向人民法院提起诉讼。

工程整改方案范文。

财务整改通知书(精选20篇)篇十八

x有限公司等117家增值电信业务经营单位:。

你公司未按照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省通信管理局关于开展x年度电信业务经营许可证年检工作的通知》(闽通信监管〔〕1号)的规定和要求,于20xxx年3月31日前报送增值电信业务经营许可证年检材料.

根据《电信业务经营许可管理办法》第三十九条规定,未按规定参加年检的单位,我局可依法责令改正,并给予相应的行政处罚;按时改正的,为经整改年检合格;拒不改正的,为年检不合格.年检结果和处罚情况将在经营许可证附件《年检和违法记录》中记录,向社会公布并通报工商行政管理机关.

现要求你公司立即整改,并于20xxx年4月20日前提交经营许可证年检材料.逾期我局将依法予以年检不合格处理,并依照《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可管理办法》和《福建省增值电信运营企业信誉管理考核办法(试行)》等有关规定予以处理.

福建省通信管理局。

20xx年4月9日。

财务整改通知书(精选20篇)篇十九

依消防管理部门要求,我公司工作人员于x年x月x日对你经营场所进行了消防监督检查,发现你经营场所存在下列违反消防法规的行为:

1、存在三合一(住宿、生产或经营、仓储)问题

2、电器产品的安装或线路、管路的.敷设不符合消防安全技术规定。

货物乱堆放超高、超量。货物压住开关、灯线。不符合堆放货物的“五距”要求。

3、乱拉乱接电线插座。

4、损坏和擅自挪用消防设施、器材。

5、擅自动用消防水源。

6、在市场内使用明火。

7、堵塞安全出口、疏散通道、消防通道。

8、其他:xxxx

现责令你方在你三日之内整改完毕,需在整改完毕之后告知我司销售部。

签收:xxxx

日期:xxxx

财务整改通知书(精选20篇)篇二十

装修队负责人:

贵公司位于厂区 单位的装修工程以下所列项目违反《管理公约》和《装修管理规定》,请于 年 月 日前完成整改工程。

序号 不合格工程 处理意见

装修公司负责人签字:

物业公司(签字或盖章)

20xx年xx月xx日

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