X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)

时间:2023-12-11 作者:翰墨

通过撰写月工作总结,我们可以给自己设定目标、监督自己、激励自己,不断进步。以下是小编为大家准备的一些月工作总结范文,希望能够给大家在写作过程中提供一些灵感和帮助。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇一

今年以来,我局在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,全面贯彻党的十八大、十八届三中四中全会和全国、全省、全市审计工作会议精神,紧紧围绕审计“服务发展、服务民生、服务稳定、服务廉政”要求,不断推动审计工作规范化、制度化和信息化建设,较好的发挥了审计工作职能,有力的推动了各项工作开展,现将上半年工作开展情况汇报如下。

今年上半年,我局根据上级审计机关年度项目计划安排,结合工作实际,研究制定了xxxx年度审计工作要点和审计项目计划。截至目前,共开展审计和审计调查(统称:审计)项目xxx个,其中:财政财务审计x项,专项审计x项,经济责任审计x项,政府投资工程结(决)算审计xx项;代拟《x区xxxx年审计工作要点》,并经区政府第xxx次常务会议审议通过;提出审计建议xx条,提交审计报告和审计简报xx篇,其中被批示采用xx篇次。

(一)做实财政财务审计。深化财政一体化审计,对区财政局xxxx年组织本级预算执行和其他财政收支情况、区地税局预算收入征收管理情况进行了审计,重点关注了区级预算执行情况,调查了街镇乡化债资金和交通违章罚没收入情况等,延伸审计了我区xx个一级预算单位及其xx个二级单位截至xxxx年末的财政存量资金情况,进一步促进存量资金盘活,优化增量支出结构,提高财政资金使用绩效。

(二)强化民生项目和资金审计。完成xxxx年财政扶持养老产业专项资金审计调查,实地抽查了x家养老机构(x家公办、x家民办)和x个日间照料中心,重点关注了老人收入情况、入住原因和收费标准等。以促进住房保障政策落实、分配公平、管理规范、机制健全、制度完善和维护群众权益、推动“健全符合国情的住房保障和供应体系”为目标,完成xxxx年度城镇保障性安居工程审计,重点关注了城镇保障性住房建设目标完成、资金筹集使用、棚户区改造规划及实施、保障性住房分配和运营管理等内容,促进保障性住房政策落到实处,切实维护群众利益。

(三)深化经济责任审计。积极探索轮审制度,科学安排审计项目,将x个经责项目与财政预算执行审计、财政决算审计等结合起来,在各个审计项目之间实现审计资源互通,提高审计效能。加强工作协调配合,注重听取组织、纪检监察等部门的意见和建议,明确审计目标和重点,及时向相关部门反馈审计成果,促进审计成果运用。

(四)加强政府投资审计。充分发挥审计人员的主观能动性,组织开展了x区“十二五”中央预算内投资农村饮水安全项目和龙泉中学第二食堂工程竣工决算审计;积极组织中介机构开展政府投资项目竣工结算审计,截至目前,完成政府投资工程结算审计xx项,亿元,亿元,亿元,%,在审政府投资工程项目xxx项,亿元。

(一)积极开展“三严三实”专题教育。按照中央和省市区委的要求,在区委动员会召开后,迅速成立专题教育领导小组,认真组织撰写区审计局《“三严三实”专题教育实施方案》,并通过手机飞信、宣传栏等载体加强对“三严三实”专题教育的宣传,为专题教育深入开展营造了良好的氛围。

(二)全面落实廉政责任。把落实“两个责任”和“一岗双责”要求作为党风廉政建设工作重心,融入全局中心工作,加强全局干部职工“讲政治、守纪律、守规矩”的自律意识。认真梳理全局xx项制度,按照费改立的原则进行细化完善。加大问责力度,对纪律意识不强、宗旨意识淡薄的工作人员点名道姓通报批评、诫勉谈话,形成有效震慑,努力营造出风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的审计环境。

(三)着力建强审计队伍。一是通过积极争取,区委区政府从其他单位选派x名优秀干部担任副局长和纪检组长,从局内提拔x名综合素质高、业务能力强的中层干部到总审计师岗位,进一步充实完善了我局领导班子。二是选派优秀人才参加财务会计、商务英语和创新思维等培训,安排青年职工到审计署、省审计厅和区政府办跟班学习,不断提高干部职工综合素质。三是积极推行“导师制”传帮带工作,新老审计人员合理搭配,带动新进人员快速成长。

(四)其他中心工作。认真组织开展“x+x”结对帮扶、双报到、走基层活动,突出开展信访维稳、应急安全和城乡环境综合治理工作,坚持xx小时值班和重大事件报告制度,定期开展不稳定因素和廉政风险排查工作,全局范围内无一安全责任事故和群体性上访事件发生。

上半年,我局虽然取得了一定的成绩,但仍存在一些不足:一是审计人员知识结构不尽合理,业务培训不多,导致综合素质提高不快;二是审计信息化程度不高,审计工作效率有待进一步加强。

(一)进一步加大重大政策措施落实情况审计。把区委、区政府重大决策部署的贯彻落实情况作为审计工作的重点,融入预算执行、专项资金、政府投资项目和领导干部经济责任审计中,及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为,确保各项重大政策措施落到实处。

(二)加快推进审计项目实施。一是以“财政大格局”理念为指导,以监督检查财政财务收支的真实合法效益为基础,组织开展好经开区物流管理局、区总工会xxxx年度部门预算执行情况审计,进一步促进财政收支核算规范和内控制度健全有效。按《审计法》规定,坚持向区人大提出xxxx年度全区预算执行和其他财政收支的审计工作报告。二是着眼民生,对房屋维修基金、村级公共服务和社会管理专项资金、xxxx年度至xxxx年度征地拆迁资金等开展专项审计调查,确保资金的公开、公平、公正和正确合理使用。三是继续推进组织开展好计划内经济责任审计项目和组织部临时交办项目,进一步加强对权力运行的监督和制约。

(三)进一步加强审计成果运用。坚持一手抓查深查透问题,一手抓审计整改,加强与纪检监察机关、司法系统的协作配合,完善联席会议制度,及时共享案件线索、信息和相关资源;加大审计信息、审计要情等的报告力度,从体制、机制、制度层面提出有针对性、可操作性的建议,为区委、区政府宏观决策提供更高质量的审计建议和第一手资料。

(四)进一步加强审计队伍建设。以“三严三实”专题教育为契机,进一步加强思想政治建设,严肃政治生活,严明纪律规矩约束,把专题教育与其他教育培训、解决审计实际问题和巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果相结合,着力发现和解决思想、作风上不严不实的突出问题,努力打造出一支政治优良、业务精湛、清正廉洁、作风过硬、人民满意度审计队伍。

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X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇二

先后3次在《潍坊日报》刊登了“潍坊农品”品牌形象、品牌口号、品牌内涵及授权使用单位名单等宣传内容。协助中央电视台拍摄大型纪录片《走在前列—山东农业改革开放四十年》。全面总结我市种业发展经验做法,4月20日成功举办了潍坊市种业科技创新成果展,得到了龚正省长和市委、市政府的充分肯定。不断加强“潍坊农品”宣传推介,“潍坊农品”的品牌影响力不断提升。

(一)推进农业结构的优化调整。启动了“两区”划定工作,全市共落实粮食生产功能区450万亩、重要农产品保护区(棉花)15万亩。在稳定粮食产能的基础上,将产业调整方向转向了蔬菜、果品、食用菌、中药材等经济效益较好的作物。据农情调度,今年小麦预计总产44.5亿斤,较上年增加0.3亿斤。新发展果树6.6万亩,新发展茶园0.6万亩,水果总面积达到105.8万亩,茶叶总面积达到2.9万亩。

(二)组织开展了品牌推荐、评选和培育活动。推荐安丘源清田食品有限公司源清田牌黑大蒜等7个产品成功入选了第三批山东省知名农产品品牌目录。组织开展了首批潍坊市知名农产品品牌评选活动,评选出高密大金沟韭菜等9个区域公用品牌,诸城颖青茶厂等50个企业产品品牌。推选了潍县萝卜、坊子赤松茸、青州银瓜、临朐隐士梨和昌乐西瓜等9个《齐鲁御贡》产品。积极开展“三品一标”认证工作,上半年共筛选绿色食品申报主体40余家,完成认证现场检查30家,完成10家到期续展企业的认证现场检查工作,有18个产品获得了绿色食品证书。

(三)大力发展质量品牌。为落实食用农产品生产经营者的主体责任,健全产地准出制度,保障全市农产品质量安全和推进“双安双创”,提请市政府印发了《潍坊市食用农产品合格证管理办法》,实现了食用农产品产地准出制度和市场准入制度的有效衔接。组织开展了2020年春节期间农产品质量安全专项整治、农资打假、放心农资下乡进村等活动,切实提高农产品质量安全水平。上半年,市级共抽检样品2107个,总体合格率99.67%。对接农业部,密切联系省农业厅、寿光市政府,全国蔬菜质量标准中心落户寿光,并将于近期签署合作备忘录并揭牌。

(四)积极推动成立产业协会。为深入实施农业品牌引领工程,抓好潍县萝卜等特色农产品品质提升和品牌打造,积极协调有关部门,指导食品谷牵头成立“潍县青萝卜协会”,山东神州姜窖牵头成立“大姜联合体”、寿光蔬菜产业集团牵头成立“潍坊蔬菜协会”。目前,潍县青萝卜协会已于6月30日正式成立,并成功召开了第一届潍县青萝卜产业论坛。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇三

认真落实了市委、市政府《关于加快培育农业“新六产”推动现代农业发展的实施意见》,农业“新六产”发展工作继续走在全省前列。今年2月27日—28日,省政府在我市召开了全省推进农业“新六产”发展现场会议,总结推广了我市的经验做法,会后,我们组织百名新型经营主体负责人,考察学习了全省农业“新六产”发展典型,积极寻标对标,进一步增强了发展动力。

(一)高标准启动了《潍坊市农业“新六产”发展规划》编制工作。邀请了中国农科院,为我市编制农业“新六产”发展规划,经过沟通对接,明确了全市农业“新六产”发展的总体要求、发展路径、产业重点、带动主体、重点工程、保障措施等内容,确定了年度发展目标和三年行动计划。目前,已分组进行了座谈和调研,预计8月份形成正式稿。

(二)实施了“五五六六”新型农业经营主体培育工程。组织了2020年度农业“新六产”发展主体贷款贴息,共为25家农业龙头企业,30家农民合作社、家庭农场贴息998万元,撬动银行贷款1.6亿元;完成了总额2亿元的农业“新六产”发展引导基金组建工作,年内将投放4家企业,为发展农业“新六产”、提升农业质量效益发挥了指挥棒作用。开展了农业产业化国家重点龙头企业监测工作,推荐山东新和盛农牧集团有限公司递补了国家级重点龙头企业,已通过省级初审。

(三)积极创建全国一村一品示范村镇。推荐昌邑市饮马镇山阳村申报了第八批全国一村一品示范村镇。截至目前,我市已有22个村镇被认定为省级一村一品示范镇、10个村镇被认定为全国一村一品示范村镇。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇四

一是作风建设不容忽视。结合纪律作风专项整治月活动,就查摆的问题台账来看,对照十九大以来审计工作面临的新形势新要求新任务,当前基层审计机关党员干部思想现状和工作作风与党中央和上级审计机关的要求还存在一定的差距,少数党员干部身上还存在一些不容忽视的思想作风问题。

二是缺乏审计复合型人才。当前审计的工作领域与职能也有了很多发展,对审计人才的要求也越来越高,我们极为缺乏拥有过硬的思想素质、出色的业务水平、持续的学习能力、较强的计算机应用能力、多个领域都有专业素养和经验积累的复合型审计人才。

三是工作任务重与人员力量不足矛盾突出。当前我们仍存在人少事多的矛盾,在审计力量上显得捉襟见肘,为了完成审计任务,有的同志甚至同时加入了两个审计组,不分白天昼夜两头跑。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇五

(一)积极推进综试区项目报批工作。今年以来,我们把设立综试区的报批工作作为头等大事,持续不断地加以推进。节后一上班(3月1日),就由省农业厅林国华副厅长带队到农业部国际合作司就相关工作进行了汇报对接。争取省农业厅及早行文(3月8日),提请省政府向国务院上报《综试区总体方案》。4月3日,省政府向国务院上报了《关于设立潍坊国家农业开放发展综合试验区的请示》。4月8日,国务院办公厅秘书局批转农业农村部商有关部门研究办理。上半年,在市委、市政府领导和省农业厅的带领下,根据工作需要,市农业局先后8次赴农业农村部进行了工作总结和配合做好有关办理工作。期间,在5月8日农业农村部召集召开的农业对外合作部际联席会议上,潍坊市作为全国首批10个农业对外合作试验区的唯一代表,刘曙光书记在会上做了典型发言,重点介绍了潍坊综试区情况。截至目前,农业农村部牵头形成的《关于山东省人民政府关于设立潍坊国家农业开放发展综合试验区的请示的有关意见的请示》,已有14个国家部门完成了会签,尚有5个部门已报部领导待签。

(二)抓好国家、省、市三级现代农业产业园示范建设工作。一是积极推进寒亭区国家现代农业产业园建设工作。规划建设了技术集成示范区、现代农业服务体、高标准种植提升区、旅游观光体验区、科技仓储物流示范区、农民利益联结探索区(简称“五区一体”),2020年计划投资20亿元以上。截至目前,技术集成示范区基础设施已全面动工,入园企业陆续进场施工;西瓜文化馆规划设计方案已确定并开工建设,预计8月中旬完成;农民利益联结探索区固堤街道牟家庄子美丽乡村建设规划已定,近期将开工建设。二是积极申报了省级现代农业产业园。推荐寿光市、青州市申报了省级现代农业产业园,目前,已完成了汇报答辩和实地核查等工作,正在等待获批。三是开展了市级现代农业产业园工作。联合市财政局,整合市级财政资金1600万元,立足蔬菜、茶叶、西瓜、果品等特色优势主导产业,经县市区(开发区)申请,对创建方案进行评审后,公布了10个市级现代农业产业园,致力于打造高起点、高标准的现代农业发展先行区。

(三)推进落实了一批重大农业支撑项目。重点筛选了38个投资5000万元以上的重大项目和创新性、引领性项目,总投资147亿元,包括农业科技创新研发项目8个、总投资7.65亿元,现代农业综合体项目26个、总投资134.3亿元,生态循环农业项目4个、总投资5.24亿元。其中,寿光市现代农业高新技术集成示范区是新旧动能转换及四个城市建设重点项目,占地800亩的一期工程已全面竣工。位于食品谷的现代农业科创园将由寿光蔬菜产业集团承建,已由同济大学建设设计院完成园区规划编制,预计7月12日开工建设。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇六

(一)依法认真履行审计职责。一是按照年初计划安排,对照时间节点,全面完成年初制定的政策落实、预算执行、经济责任、政府投资审计项目。二是推进审计发现问题整改落实。继续开展审计发现问题整改落实专项检查,促进被审计单位落实审计整改第一责任人职责。三是加大审计结果公开力度。通过局政务公开网站,加大对审计结果和审计整改结果公开力度,提升审计公信力。四是认真执行《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署11号令),结合全县实际,出台内审工作意见,加强财经队伍建设,夯实审计全覆盖工作基础,实现以审计机关为主导、内部审计为基础、社会审计为补充的审计工作格局。

(二)进一步抓牢抓实党的建设。坚持党建引领不放松,强化党员干部教育培训,进一步深化“六项制度”执行,牢固树立“四个意识”,坚决做到“两个维护”,牢牢把握舆论宣传话语权,严格落实意识形态责任制,采取党组中心组理论学习、支委会学习和党员集中学习等形式,持续传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神学习。继续加强支部阵地建设,夯实党建基础,抓实抓牢党的建设,发挥党组的领导作用,支部的战斗堡垒作用以及党员的先锋模范作用,推进全局各项工作健康有序开展。

(三)推进全面从严治党纵深开展。认真执行2020年党风廉政建设工作计划,突出政治建设,深化全面从严治党。切实加强纪律教育,扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育活动,压实主体责任,落实“一岗双责”,履行监督责任,强化审计全过程廉政监督,依法履行审计职责。持续深入推进机关效能建设,强化效能督查,驰而不息抓作风,切实改进机关及干部工作作风。深化反腐倡廉教育,突出重点领域监督,创新廉政教育载体,弘扬社会主义核心价值观和审计人员核心价值观。灵活运用执纪问责“四种形态”,严肃党内政治生活会,让红红脸、出出汗、扯扯袖成为常态,推进全面从严治党纵深开展。

(四)加强审计干部队伍建设。一是合理统筹调配审计人力资源。通过购买社会服务、利用空编招录人员等方式解决人少事多矛盾。二是提高审计干部业务能力水平。通过选派人员参加省厅项目,参加全省计算机中级培训班以及上级审计机关举办的各类业务培训班,提高审计干部业务水平能力。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇七

2021年上半年,县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及各级审计委员会会议精神,紧紧围绕县委政府中心工作,依法全面履行审计监督职责,深入推进审计全覆盖,审计工作取得了一定成效。今年xx月,我局作为xx唯一县区审计机关被xx省审计厅评为全省审计系统十佳“优秀公务员集体”荣誉称号。

财政决算审计xx个,经济责任审计xx个(其中xx个结合乡镇决算审计),自然资源资产审计xx个,企业审计xx个,财务收支审计xx个,工程决算审计xx个,建设项目跟踪审计xx个。目前已完成审计项目xx个,正在组织实施xx个。

(一)政策跟踪审计。紧紧围绕统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展,聚焦做好“六稳”工作、落实“六保”任务重大决策部署,上半年组织开展了简政放权、减费降负、清理拖欠民营企业中小企业账款、优化营商环境、疫情防控等政策落实情况跟踪审计,同时对以前年度未整改到位的拖欠民营企业中小账款进行了督促整改,及时发现和纠正“上有政策、下有对策”“有禁不止、有令不行”等行为,有效推动了全县稳增长政策抓实见效,保证了政令畅通。另外,我局积极配合省审计厅开展了冬季洁净煤审计,目前正在进行审计。

(二)财政预决算审计。以增强预算执行和财政收支的真实性、合法性和效益性,推进预算规范管理、优化投资结构为目标,对县直工委、文旅等部门预算执行和xx镇财政决算进行了审计,目前正在与被审计单位交换意见。同时完成了2020年一级预算单位财务数据收集整理报送工作。

(三)经济责任审计。围绕领导干部权力运行和责任落实,坚持党政同责,对市场监督、城建、xx、xx等部门和乡镇的党政一把手开展了领导干部任中经济责任审计,审计中,注重对党政领导干部“三权”监督,通过梳理编制“重要决策事项清单”,进一步拓展经责审计深度,为组织和纪检监察部门考核、选拔干部提供了更有价值更为精准的参考依据。

(四)民生资金审计。围绕减负、稳岗、扩就业等资金管理使用情况,组织开展了促就业资金专项审计,审计发现创业项目市场目标与计划书不符、培训设备不满足要求等问题,提出xx条审计建议被采纳,有效推动民生领域相关改革任务落实落地。

(五)国有企业资产负债审计。围绕国有企业资产负债损益的真实性、合法性、效益性,对xx县xx有限责任公司2020年度资产负债损益情况进行了审计,审计发现原始凭证不合规、固定资产未计提折旧等屡审屡犯问题。提出审计建议xx条被采纳,通过审计,有效揭示了企业财务状况存在的突出问题,保证了国有资产安全完整,健康规范运行。

(六)领导交办事项。2021共收到领导交办政府投资跟踪审计xx个,分别是:xx治理及沿线景观提升ppp项目、xx新建项目、xx扩建综合病房楼项目、xx完善疾病预防控制体系现代化建设项目、xx医院整体能力提升项目、xx项目。目前,以上以上均在跟踪审计中。另外,根据领导交办,对xx街xx户村民安置、焦化和水泥去产能专项资金情况进行了专项审计,出具审计报告xx份,发现xx个,提出审计建议xx条均被采纳。

(七)内审工作。深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》和省、市县关于加强内部审计工作的指导意见,出台《加强内审指导和监督管理办法》《内审资料备案制度》《内审工作考核办法》等多项制度文件,进一步夯实了内审事业发展基础。全县所有内审人员全部纳入内审资源库统一管理,为开展国家审计储备了后备力量,形成了有效的审计监督合力。

(八)审计整改工作。积极配合经责审计整改。上半年,市审计局派出审计组对xx县领导干部经济责任和自然资源资产离任(任中)进行了审计,查出我县xx个问题,涉及财政、发改、生态环境等部门,目前正在督促相关部门按期整改到位。另外,2020年xx市审计局对我县开展的2018、2019年提质增效审计项目的整改工作已接近尾声。

和市长经责审计、市局统一组织的xx区减税降费审计,积极构建审计“一盘棋”新格局。

(十)党建及党风廉政工作。

学习。

教育。

疫苗接种防火下乡宗教治理等工作均在顺利推进中。

二、存在的问题。

一是审计力量严重不足。党中央国务院对新时期审计工作提出了新要求,社会各界关注度越来越高,随着审计全覆盖的深入推进,审计任务繁重审计力量严重不足的问题日益突出,很大程度影响了审计工作质量,降低了审计工作效率。二是大数据审计推进缓慢。一些部门和乡镇对审计工作还没有引起高度重视,造成财务电子数据报送不及时,一定程度影响了审计工作正常开展。三是内审指导和监督成效还不够明显。因编制问题,大部分单位无内审机构,内审人员业务水平层次不齐,内审指导和监督不能得到有效发挥。

进一步发挥“治已病防未病”经济体检作用。加大审计成果转化促进完善体制、机制和。

制度。

建设;

加强内审指导和监督,建立完善内审工作机制,形成政府、内审监督合力,全面实现审计全覆盖。

大力探索联网审计,提升审计工作效率。

努力打造一支政治过硬、业务精通、作风优良、廉洁自律的干部队伍为审计。

工作。

的专业化提供人才保障。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇八

下面是小编为大家整理的,供大家参考。

 

 

上半年以来,党建办在局党组的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,以党的政治建设为统领,以党支部标准化规范化建设为抓手,以深化党风廉政建设为保证,按照年度党建工作计划,认真抓好各项工作落实。现就上半年党建工作汇报如下。

一、主要工作开展情况。

严格落实“第一议题”制度,以集中理论学习为载体,认真筹备组织“每周夜校”理论学习,对习近平总书记发表的重要讲话、作出的重要指示批示第一时间传达学习,先后学习十九届六中全会精神、省第×次党代会、市第×次党代会精神、在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上的讲话等。

严格落实“第一议题”制度,以集中理论学习为载体,认真筹备组织“每周夜校”理论学习,对习近平总书记发表的重要讲话、作出的重要指示批示第一时间传达学习,先后学习十九届六中全会精神、省第×次党代会、市第×次党代会精神、在庆祝香港回归祖国25周年大会暨香港特别行政区第六届政府就职典礼上的讲话等。二是突出党建与业务融合。以推进工作为目标,结合工作实际和阶段性工作任务,先后组织巡察反馈党组民主生活会、党史学习专题民主生活会、党史学习教育总结大会、×市×局清廉建设动员部署会议。调度各科室、直属单位巡察整改反馈,压实整改责任,实行“对账销号”,认真起草巡查整改报告,做实做细巡察整改“后半篇文章”。

先后组织市直×系统参加全省网络安全领域开展“共筑网安防线维护国家安全”主题教育、广泛开展学习海军航空大学某基地舰载机飞行教官群体先进事迹活动、收听收看省第十二次党代会开幕式盛况,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。开展“发现榜样创新聚力在一线”活动,挖掘出市直×系统××三名先进典型上报市直机关工委,使“发现榜样”活动成为教育党员的生动过程,激励广大党员干部不忘初心、牢记使命,开拓奋进、扎实工作。

(三)聚集主力,强化组织建设。一是高质量完成党的二十大代表和省第×次党代会代表、市第×次党代会代表推选工作,利用三个周末指导市直×系统×个基层党组织、×名党员参与代表候选人初步人选的推荐提名,确保知晓率和参与率达100%。二是加强基层党组织建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用,助力疫情防控贡献×力量,积极号召党员干部投身疫情防控,组建核酸检测电话访问志愿者18人,3天完成18900人次电话回访。深入推进落实“双报到”服务项目,上半年走访慰问“双报到”社区5户党员群众、开展社区文明创建志愿服务活动、积极服务社区开展社区首届乒乓球比赛。三是进一步提高市直×系统党建工作制度化、规范化,拟制《×市×局党建制度汇编》,制定了《市直×系统2022年度党建工作任务落实具体时间节点表》,规范了党支部、党小组及党课等各项活动的开展。严格按程序、按计划发展党员,坚持“成熟一个,发展一个”。上半年确定入党积极分子3名,确定党员发展对象2名,按期转正2人。上半年完成新年度核定党员交纳党费计算基数,明确党员每月交纳党费数额,按期足额完成一、二季度党费上缴上级党组织工作。

(四)聚焦主业,强化党风廉政建设和反腐败工作。

二、存在问题。

(一)机关党建标准化建设有待进一步加强。一是组织生活不够规范。机关党支部下属的3个党小组都是各个科室的党员组成,由于各科室的业务工作进度和节点不统一,很难抽到大家都有空的时间开展组织生活。二是党建计划落实力度不够。年初制定了党建工作计划,但对党建工作细化不够,有时工作流于形式。三是党务人才培养不足。各党支部、党小组把主要精力放在培养业务尖兵,忽视了对党建工作骨干的培训。

(二)对党建工作的指导有待进一步加强。对当前工作业务繁重和领导要求越来越高的双重压力,党建工作的时间和精力更多在机关各种文件落实上,指导各支部开展党建工作缺乏经常性和持续性,没有形成抓细、抓常、抓长、抓强的局面。比如,虽然每年都认真部署党建工作,但在实际执行过程中指导督查落实不够,上半年只在市直×系统进行了一次党建系统检查督,导造成个别党支部抓党建工作的积极性不强。

(三)对机关支部的监督管理有待进一步加强。工作中存在一定程度的“老好人”思想,导致部分党员党内生活不经常、不认真、不严肃,部分党内组织生活走过场,“三会一课”缺乏实效等情况。对单位党组织出现的问题也没有及时去了解和纠正,一定程度上影响了党内生活的严肃性。对党员的关心服务做得较少,除了偶尔开展党课、主题党日和慰问退休党员活动外,其他服务党员的活动开展得不尽理想。

我们将把学习贯彻党的二十大作为当前和今后一个时期的重要政治任务,以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉,全面系统领会会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,把学习省十二次党代会精神焕发出的政治热情,转化为履职尽责、开拓创新的具体行动。进一步深化党史学习教育和“××年”活动,继续加强政治机关意识教育,持续巩固和深化问题整改效果,不断提高党建对×事业发展的政治引领作用。推动市×系统全面加强清廉建设,以“廉洁×”建设为抓手,统筹推进“×工程”,更好落实党建工作主体责任和监督责任,持续深化作风和纪律建设,涵养风清气正的政治生态,锐意进取,奋力拼搏,以优异的工作业绩迎接党的二十大胜利召开。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇九

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今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目189个,查出违规行为金额10308万元,审计处理应交财政594万元,应减少财政拨款或补贴275万元,归还原资金渠道260万元,调帐处理2265万元,应自行纠正金额1109l万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原xx医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了xx汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、xx驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

5、尽力完成领导交办的'工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的xx华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、xx技术学院、原xx医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、xx华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇十

制定并印发了《潍坊市加快推进农业绿色发展的实施意见(2020-2020)》,为全市农业绿色发展指明了方向,明确了任务目标,深入实施了“三大行动”。

(一)深入实施了耕地质量提升行动。构建了由1195个点位构成的耕地质量监测网络,进行了比对分析及耕地质量评估,及时掌握耕地质量变化动态。基本完成了寿光、峡山、青州承担的2020年省生态农业示范县项目建设工作,争取临朐、昌邑承担了2020年的生态示范县建设项目,正在制定实施方案。

(二)深入实施了化肥减量增效行动。重点在生姜、果树、棉花、花生等高效经济作物上,加大了测土配方施肥技术推广力度,上半年推广测土配方施肥达到810万亩。建成了以冬暖大棚、大拱棚、小拱棚等设施为主的瓜菜示范区,采用堆肥、秸秆生物反应堆、商品有机肥等模式,实施有机肥替代化肥面积达到1.25万亩。5月份,安丘市代表我省在全国有机替代示范建设会议上,做了经验交流。上半年,新增水肥一体化面积8万余亩,超额完成了半年工作任务。

(三)深入实施了农药减量增效行动。实施小麦病虫害专业化统防统治面积达180多万亩,占小麦种植面积的37.2%,有效控制了病虫草危害,保证夏粮丰产丰收。大力推行绿色控害技术,在青州、安丘、高密三地实施了蔬菜病虫害绿色防控技术集成与示范项目,分别开展了番茄、生姜、韭菜绿色防控田间试验,取得了良好的防治效果。上半年,全市绿色防控面积241万亩,建立绿色防控示范区30处,带动了面上绿色防控工作的开展。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇十一

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今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目个,查出违规行为金额万元,审计处理应交财政万元,应减少财政拨款或补贴万元,归还原资金渠道万元,调帐处理万元,应自行纠正金额万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原**医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了**汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的.资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、**驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”

为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的**华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇十二

1至6月份,实现财政总收入6906、35万元;实现本级地方财政收入3937.73万元;预计国内生产总值实现27.7亿元,增长18 %;实施过千万元项目16个,其中过亿元项目5个;完成项目建设投资11.7亿元,增长31%;出口总额完成1350万美元。

(一)抓项目,把工业做强。牢固树立“工业立镇、项目兴镇”的工作理念, 积极争取政策和资金扶持,扎实开展了“项目落地攻坚年”活动,谋划和实施了23个重点项目,涉及工业、城镇、旅游、农业和民生项目。目前,总投资11.6亿元的结晶糖和变性淀粉项目正在安装调试设备,即将投产;总投资2亿元的太阳能光伏发电项目仅用三天时间全面完成1000余亩的征地任务,征地补偿款全部补偿到位,顺利开工建设,创造了新的.“东郭速度”,预计10月底竣工,12月并网发电;恒仁集团、东郭水泥、山东辛化三大企业不断膨胀裂变发展,始终保持全市纳税百强。其中,恒仁集团总投资1、88亿元的5万吨仓储库项目正在紧句施工,建成后,将成为鲁南地区最大的仓储基地,实现了平抑粮价、战略储备、原料基地的三重功效;辛化硅胶投资7000万元实施的高档硅胶技改项目,目前正安装设备,12月底投产运行。山东辛化“特大孔硅胶关键生产技术引进”项目成功列入国家国际科技合作重大专项,硅胶产能进一步提升。东郭水泥投资1500万元新建固体废弃物处置中控中心,正在紧句建设。

(二)抓配套,把城镇做靓。实施了熙园社区配套工程,完善供气、供热、绿化、亮化,积极争创xx市级新型农村示范社区;加快供销社商贸综合体建设,完善各类配套,努力打造全省一流的供销中心;投资480万元实施了幸福河湿地和污水处理站项目,努力实现镇区污水全收集、全处理、零排放。与此同时,我镇“治脏、治乱、治差、治丑”重点,积极开展城乡环卫一体化,投资120多万元购置洒水车一辆,新购置密闭式垃圾中转箱30个,中型垃圾桶5000个,购置垃圾桶3万余个,免费发放到每家每户。全面开展了大清理、大整治、大提升工程,镇村面貌焕然一新。

(三)抓提升,把农业做优。用工业的理念谋划现代农业,新成立合作社28家,流转土地8000亩;投资1500万元的3万亩基本农田升级改造、投资630万元的谷山山体治理、投资1000余万元的土地整理等项目进展顺利;实施大绿化工程,春季成片造林6100亩,新建下户主1000亩苗木、上户主1000亩优质林果基地等,生态环境显著提升。

(四)抓载体,把旅游做美。全面抓好莲青山景区基础设施配套建设,努力为创建4a级景区打下坚实基础。总投资5200万元的莲青山基础设施配套建设有序推进,大型恐龙主体乐园正在建设。投资300万元的莲青山地质保护项目,飞越莲青山项目,让莲青山更具情趣和韵味。

(五)抓投入,把民生做实。我们始终把群众满意作为工作的出发点和落脚点,全力加快民生工程建设。今年,实施的23个重点项目,可以新建教学楼4所,新增耕地174亩,新修道路55公里,新修桥涵21座,新打深水井124眼,让山区生产生活条件不断改善,让群众有更多的获得感。其中,投资1000万元新建了4所学校教学楼,投资450万元实施了库区移民和扶贫开发项目,将进一步改善北部山区生产居住环境。投资1000万元实施了小堂门、东朱仇、大绪、楼里等21个村55公里农村道路硬化任务,进一步改善交通状况。投资150万元新建7个村高标准农村社区服务中心和5处老年日间照料中心建设任务,进一步提升村级服务功能。

(六)抓服务,把稳定做牢。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的要求,本着“管理人员挂点,党总支、村居包片,部门包线,专人包点”的原则,属地管理,落实责任,加强和创新社会管理,积极开展“大走访、大结对”活动,深入92个村排查信访隐患,从根本上解决群众反映的热点、难点问题。同时充分利用好投资160万元的电子监控全覆盖工程,全面推进社会治安综合治理,依法防范和严厉打击各类违法犯罪活动,并积极开展安全大检查、专家找隐患和安全生产月等活动,及时排查和消除各类安全隐患,确保人民生命财产安全,为经济和社会发展提供稳定、和谐的良好环境。

(七)抓作风,把干部带强。积极谋划和实施了20xx年度党建工作重点,定期召开专门党委会研究党建工作。大力实施“党建+”工程,将党建与干部队伍建设、干部廉政和作风建设、党员素质提升、制度体制建设、重点项目建设、民心工程建设及农村改革发展等重点工作有机结合起来,强化了党建统领作用,有力推动了工作开展。继续推行村党支部书记星级化管理和村级千分制目标考核,使各项工作任务实施达到量化、细化、责任化、具体化,激发干事创业的积极性,在全镇形成风清气正、政通人和的良好氛围,群众满意度不断提升。

主要表现在:

1、地广人多,镇域经济南北差异大,经济社会发展不平衡。

2、制约发展的因素较多,我镇是生态和水资源保护区,对工业项目及规模养殖都要严控,制约了项目落地和建设。

3、稳定的压力大,我镇位于三市区结交界,又是合并的乡镇,历史遗留的问题较多,不稳定因素多。

4、财政收支矛盾突出,机关干部、教师共计近1680名,工资等刚性支出缺口大。

在我国全球一体化经济建设发展的背景下,国家越发重视乡镇的经济发展能力。而在我国乡镇经济发展中,农业经济的发展与建设是尤为重要的。面对经济社会发展的新常态,作为乡镇必须积极主动适应新常态,调整新思路,谋划新优势,实现新跨越。基于此,我镇立足实际,提出了“把工业做强、把城镇做靓、把农业做优、把旅游做美、把稳定做牢、把干部带强”的工作思路,主要目的就是把镇域经济做大做强,促进全镇经济社会全面协调发展。我们在工作中,将努力践行只给成功找办法,不给失败找借口的理念,用上级的钱、外边的钱,为东郭人民办实事、办好事,全力推进民生事业,让群众得到更多实惠,有更多的获得感。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇十三

(一)认真落实农村土地“三权分置”办法。以农村土地“三权分置”重大理论创新为指导,积极开展了为土地经营主体颁发农村土地经营权证工作,累计发放证书1331本,涉及经营主体1292家、农户2.17万户,涉及流转面积11.3万亩。起草了我市《关于完善农村土营权分置办法的实施意见》,向有关部门征求了修改意见。

(二)加快推进农村集体产权制度改革。按照市委、市政府提出的“2020年基本完成清产核资、成员身份确认等基础性工作”的目标任务要求,召开了全市农村集体资产产权制度改革暨农村集体资产清产核资工作动员电视会议,积极开展了集体资产清产核资和集体经济组织成员身份确认工作。截至6月29日,我市全部9433个村均已启动农村集体资产清产核资工作;完成清产核资工作的村1228个,占总村数的13.0%;启动成员身份确认工作的村5163个,占总村数的54.7%;完成成员身份确认工作的村1503个,占总村数的15.9%。

(三)启动实施了农村“三大合作”试点。在学习济南、苏州等地先进经验的基础上,结合我市实际,制定印发了《潍坊市推进农村“三大合作”建设试点方案》,明确了下步开展农村劳务合作社、土地股份合作社、资产合作社建设的指导思想、工作任务、步骤和保障措施,为开展“三大合作”试点绘制了“路线图”和时间表。

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上半年工作总结(审计局)

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今年上半年,全市审计机关按照省审计厅和市政府常务会议对审计工作提出的要求,紧紧围绕经济建设中心,围绕全面建设小康社会这一目标,认真开展审计监督,取得较好成绩。至6月底,全市共完成审计项目个,查出违规行为金额万元,审计处理应交财政万元,应减少财政拨款或补贴万元,归还原资金渠道万元,调帐处理万元,应自行纠正金额万元,向纪检机关移交案件1起,移送处理1人,提交审计工作或调查报告46篇。

一、认真贯彻“全面审计、突出重点”的方针,全面落实年度审计工作任务。

召开了全市审计工作暨领导干部经济责任审计工作会议,传达贯彻了全国全省审计工作会议精神,部署并落实了年度审计工作任务,表彰了审计工作和经济责任审计工作先进集体和个人。今年我市统一组织的审计项目有226个,其中省定项目114个,市定项目112个;市本级62个,县(市、区)审计局164个。较重要的审计事项有:同级财政预算执行审计12个、县级财政决算审计6个、乡镇财政决算审计63个、县级财政负债情况审计调查12个、省重点中学财务收支审计10个、计划生育专项资金审计和审计调查12个、农业综合开发资金审计12个、县乡公路建设项目审计12个、水库移民资金审计5个、水库移民及粮食补贴审计调查7个、国外援贷款项目审计18个、县长经济责任审计1个、市直单位领导干部经济责任审计18个、国家建设项目审计10个。这些审计项目早已全部落实任务,有的已经结束审计,有的正在审计或准备实施审计之中。

二、抓好财政预算执行和其它财政财务收支审计。

市本级和各县(市、区)审计局都认真开展了财政预算执行和其它财政收支审计,审计单位22个。财政预算执行审计对于加强财政监督和税收征管,深化财政改革,推行国库集中支付制度,强化支出管理,调整支出结构,保证重点支出,加强财源建设,加大政府采购监管力度,完善政府采购制度等起到了很好的作用。市局受上级审计机关委托,完成了原**医专附属医院的财务收支审计,为其合并组建湘南学院澄清了财务家底。完成了**汽车运输集团有限责任公司财务收支审计,正确评价了该集团组建两年来的资产负债和所有者权益情况,向股东代表大会通报了审计结果,为公司的下一步发展奠定了基础。湘南技工学校财务收支审计已经结束,市委党校、**驾校、市烟草办、市食品总公司的财务收支审计正在进行中。

三、突出审计重点,加强了对重点项目、重要行业、重点资金和领导交办项目的审计

(一)、围绕服务“三农”问题,认真开展审计监督。全市共安排农业综合开发专项资金审计、水库移民资金专项审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计等涉农项目24个,其中市局安排了本级和北湖区农业综合开发审计、非部省属水库水淹区移民口粮补贴专项审计3个项目。目前,这些审计项目已大部分结束,根据审计情况,我局向市政府和省审计厅提交了有情况、有问题、有分析、有建议的审计综合报告,得到领导重视和好评。在农业综合开发审计中,我们组织全市40名审计人员,分成12个审计组,对市本级及11个县(市、区)农业综合开发办、财政局等单位管理、分配、使用的第五期(xx—xx年)资金进行了就地审计,审计资金总额1.08亿元。在肯定工作成绩的同时,查出项目单位变更项目计划、以拨作支、将借款虚列支出、不合规发票报帐、虚列工程支出等违规行为金额467.5万元,提出了有针对性的整改建议。

(二)、国外援贷款项目审计已全部结束。今年全省统一安排的农业种子商业化项目国外援贷款、第九个卫生发展项目国外援贷款、结核病控制项目国外援贷款等审计项目已全部完成,审计资金总额1.2亿元,查出各类违规金额1660元,提交有情况、有分析、有意见和建议的利用外资综合报告18篇,引起各级领导高度重视。如针对卫生发展、结核病控制等项目存在的没有完成计划指标、配套资金到位不足、管理费超支、上级项目办和财政部门下发物资分割单不及时等问题,提出了层层落实责任,搞好项目管理,确保配套资金到位,充分发挥国外援贷款项目作用等整改意见,得到采纳。

(三)、切实抓好教育转移支付资金审计和省属重点中学审计。按照省审计厅的统一部署,在教育转移支付资金审计中,全市审计机关抽调了52名审计人员,组成12个审计组,以财政部门为基础,有选择、有重点地延伸调查了教育局、计委等职能部门24个,抽查了学校等用款单位130个。总的认为我市教育专项资金管理比较规范,但仍查出违规金额1053万元,主要问题有:管理不规范、改变专项资金用途、有的.项目未按规定实行政府集中采购和公开招投标、配套资金未落实、危房改造资金安排分散重点难以保证等。针对存在的问题,我局向省厅和市政府提交了审计综合报告,提出改进工作的意见和建议,市政府办第20期《每周要情》以“应加强对转移支付教育资金的监管”为题,摘要刊载了审计报告的内容。全市10所省属重点中学审计正在进行,主要是监督教育收费的收入、管理和使用情况,重点查处学校乱收费加重群众负担的问题。

(四)、重点建设项目投资审计取得好成绩。全市共完成重点建设项目投资审计31个,审核投资总额7050万元,核减工程款1159万元。其中市审计局开展的市政府搬迁工程3个子项目的竣工决算审计,送审金额2183.6万元,核减420.4万元,核减率达19.3%。市本级和11个县(市、区)审计局安排的25条县乡公路建设项目审计正在进行,审计人员不辞辛苦,深入现场,从工程质量和建设资金投入等方面认真进行审计,以实际行动服务基层,服务农民。

5、尽力完成领导交办的工作任务。今年来,市本级在编制少、任务重的情况下,顾全大局,先后完成了3项市领导交办的重要任务。其中有:市纪委到我局抽派3人,历时1个多月,协助查处原市住房公积金管理中心负责人的经济大要案工作;市领导临时交办增加的**华明电厂财务收支及厂长经济责任审计工作;长期抽派1人,协助有关部门从事企业改制工作等。

四、加强了经济责任审计,注重审计成果运用。

全市完成经济责任审计项目41个,审计经济责任人58名,查出领导干部负有主管责任的违规行为金额1192万元。市本级正在进行的领导干部经济责任审计项目有市编办、市中医院、市交通局、**技术学院、原**医专、市农机局、市工业学校、市科技局、市医药总公司、市食品总公司、**华明公司、市环卫处等12个单位。领导干部经济责任审计对于加大干部监督力度,拓宽干部监督渠道,增强领导干部任职期间的经济责任意识,做到科学决策,依法行政,自觉遵守财经纪律和各项廉政纪律起到了很好的促进作用,同时为各级党委、政府管好用好干部提供了依据。

五、加强了审计队伍和领导班子建设。

年初,市审计局和各县(市、区)审计局普遍进行了春季集中整训,开展了多种形式的业务学习和培训。5—6月,市局根据全市统一布置,认真开展了整顿机关作风活动。通过学习动员、查摆问题、剖析原因,单位和个人都制定了切合实际的整改措施。特别是局领导班子成员在整风敢于动真格,结合党内民主生活会,开展了认真的批评与自我批评,正确评价了班子的现状,找出了8个方面需要进一步加强和改进的问题,提出了6条改进工作的措施,并向全局副科长以上干部通报党组民主生活会的情况,受到普遍欢迎。

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇十五

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出违规金额**万元,管理不规范金额**万元,经审计处理应上交财政1493万元,应减少财政拨款或补贴**万元,核减投资额**万元;移送有关部门处理事项9件,出具审计报告和报送审计调查报告130篇,发布审计结果公告43个,提出审计建议320条,被采纳**条。审计工作在维护财经秩序,推进依法行政,促进廉政建设,保障温州经济社会健康发展等方面发挥了积极作用。

一、谋篇布局,主动跟进,努力发挥审计建设性作用

(一)围绕中心,服务宏观政策落实到位。我市审计机关不断加强对中央和地方宏观调控措施贯彻落实情况的跟踪审计,力求通过审计,使各类宏观调控政策措施落实到位。今年按照每季度审计一次、每次出一个报告的要求,在全市首次同步开展“三公经费”全面审计调查,发现公务接待费预算安排核定机制欠科学、公务接待超预算、公车补贴发放不规范、因公出国(境)经费在其他经费中列支等问题,现第二季度调查工作正在进行中。组织实施“四公”即行政事业单位房产管理状况专项审计调查,发现市级机关房产存在家底不清、两证不齐、权属不明、账实不符、出租行为不规范、配置不均等问题。据此撰写的两个专项审计调查报告,均得到了时任省委常委、市委书记陈德荣的重要批示。积极服务**金融改革,草拟《**市地方金融审计暂行办法(草案)》,现已上报市政府法制办;组织部分县(市、区)审计局完成9家小额贷款公司2019年度经营风险专项审计调查,发现部分小额贷款公司在内部风险防范、贷款投向、基础管理等方面还存在诸多薄弱环节,且融资成本高、税负重、融资渠道不畅等“三大”问题依旧阻碍小贷行业发展。首次对温州市部分村镇银行运营情况开展专项审计调查,关注村镇银行落实行业政策、内控管理制度方面的情况,及时提出防范金融风险和改进管理的审计建议。永嘉县审计局结合“三边四化”重点工作,对县城绿化工程进行审计调查,发现了部分绿化项目预决算不规范、合同价款签订不准确、施工图纸与实际不符、绿化常规养护不到位等问题。

(二)跟进问效,确保政府财力高效配置。上半年共完成财政类审计项目97个。高度关注预算执行的严肃性,重点把握预算执行的总体效果,注重反映预算执行中出现的突出性、普遍性和倾向性问题,从体制、机制、制度和政策层面发挥审计的“免疫系统”功能。构建“政府财力分析平台”,利用在线监督系统、部门预算审计软件和数据库分析系统,重点关注财政性资金管理和使用绩效以及税收征管方面的情况,发现部分项目预算执行不理想、日常税收征管不到位等需要进一步规范的问题。如发现市本级大量的财政性资金存放在各商业银行,理财方式单一,增值渠道有待拓宽,资金增值尚有很大的空间;**年**市本级部门预算中有63家单位117笔金额大于50万元的年度指标当年零支付,合计金额**万元;温州丹璐商业管理有限公司因经营不善破产导致欠缴税款**万元难以收取等问题。鹿城区审计局在今年的财政审计中,发现某街道个体定额管理不规范,出现相邻同面积同行业店面核定征收额差4.5倍以及个别个体户征收额定低于起征点的情况。鹿城区地税局采纳审计建议,对城区各街道双定管理户税收定额情况进行重新核定,并通过多种方式公开监督渠道、公开定额评议过程、公开定额评议结果,使个体税收定额工作能够在阳光下操作。龙湾区审计局在该区财政预算执行审计中,多次与财政部门的沟通协调,区财政终于开设审计专号,授予特定审计人员的查询权限,审计人员通过政府内网进入国库集中支付系统,“足不出户”就可以畅通无阻地查询区财政预算指标分配情况,以及全区101家实行国库集中支付单位的资金使用情况,甚至具体到每一笔支付业务,有效提高了审计监督能力和监督效果。

(三)护航国资,强化国有企业竞争能力。进一步关注我市国企经营管理情况,加强对国有企业资金、权利和责任的审计,关注国有企业经营保值增值和企业经营管理的绩效审计,提升企业竞争力。针对温州实际,重点对温州市市属国有企业的经营绩效和资产管理情况进行专项审计调查,发现企业内部集资、个别国资公司存在大额借款与大额存款并存现象。如温州市名城建设投资集团有限公司等7家国有集团公司内部职工集资款合计**万;温州市现代服务业投资集团有限公司合并报表反映**年第四季度至2019年第一季度季末平均融资余额为**万元,同期季末货币资金平均余额为**万元,大额借款与大额存款并存。陈金彪市长对此高度重视,批示要求国资委及17家国资公司认真做好审计整改工作。在对20家温州市属国有企业集团融资和负债情况进行的专项审计调查中,发现部分企业存在融资资源不足、自身造血功能不足、融资方式单一、偿债压力大及不确定因素多等问题。

9375万元;此外市审计局还对40个单项工程进行了审计,核减工程款3363万元,有效节约了工程成本,提升了项目绩效。围绕温州投资大平台大建设大发展,积极“借力”,通过招投标选取12家政府投资建设项目造价咨询社会中介机构,在市审计局的统一组织和管理下,有序参与到投资项目审计中;出台《**市投资审计管理办法》和《**市政府投资项目跟踪审计管理办法》,对全市10亿元以上政府投资项目进行跟踪审计;积极筹建温州市政府投资项目审计管理系统,计划实施1+n方式,整合纪委、发改委、住建委、财政、公共资源办公室等单位的资源,努力实现从项目立项到竣工决算全过程审计监督与控制。瓯海区审计局大力推动跟踪审计纵深发展,制定《bt项目跟踪审计工作方案》,《政府项目协作审计协议书》,《协审单位跟踪审计工作细则》等一系列措施制度,并首次将bt模式项目纳入跟踪审计范围。瑞安市审计局连续第二年开展工程建设指挥部运行情况审计调查,分析指挥部模式下工程投资效率和效益,并提出指挥部管理模式存在的弊端及逐步改革指挥部管理模式等建设性意见,该意见被瑞安市政府采纳,并出台重点工程建设管理机构改革方案,撤并了17个指挥部,为提高政府投资绩效打下了较好基础。

(五)惠农为民,提升民生资金使用绩效。我市审计机关紧跟政府在教育、文化、医疗、住房、环境保护、社会保障等民生项目资金投入的流向,陆续开展**市本级**年度生态建设资金绩效、**年度财政教育投入及资金使用情况、**市**年至**年水利资金投入和**市公交企业财政补贴资金等一系列专项审计调查;在教育投入及资金使用情况专项审计调查中,发现教育资源均衡化建设有待进一步推进、教育资金未按规定拨付使用、管理不规范等情况。在保障性住房跟踪审计中撰写的《**廉租房退出机制不完善应引起重视》和《农房集聚改造项目监理履责缺位问题亟待重视》文章,分别得到王建满副省长和陈金彪市长的批示。**县审计局在对村级公益事业建设一事一议财政奖补资金专项审计时,发现项目计划实施进度缓慢、个别项目安排不合理成效不明显、肢解工程规避招投标、村级资金虚假配套、套取资金、工程验收把关不严等问题。泰顺县政府积极采纳审计建议,建立《**县群众增收致富奔小康特别扶持项目督查工作制度》,出台《泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目验收办法(试行)》,结合《泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目资金管理办法》和《泰顺县群众增收致富奔小康特别扶持项目管理办法》,形成从项目资金、项目建设到项目验收完整的管理制度机制,保证特扶项目建设质量,充分发挥经济和社会效益。

(六)制约权力,形成经济责任监控网络。上半年,全市审计机关共对31个单位的33名领导干部实施了经济责任审计,共查出违规金额**万元,管理不规范金额7456万元。市审计局协同组织部门对市委管理且纳入经济责任审计范围内的部门党政正职领导干部、市属国有及国有控股企业法人代表等117个经济责任审计对象进行了abc分类;起草《**市经济责任审计中长期规划(草案)》、《**市经济责任审计计划管理办法(草案)》,修订《**市经济责任审计联席会议制度(草案)》,现各制度处于征求意见阶段。苍南县出台《**县干部信用管理暂行办法》,实行**干部信用abc等级制,明确规定领导干部在经济责任审计中若被认定对造成严重不良影响的重大损失浪费或严重违纪违规行为需负直接领导责任的,将被直接评定为c级,不得晋升,并根据不同情况,分别可采用轮岗交流、停职检查、改任非领导职务、引咎辞职、责令辞退、免职、降职等组织处理方式。平阳县首推“村房两改”村负责人经济责任审计,将列入县“村房两改”建设的.村集体主要负责人及班子成员作为审计对象,由县农房办根据“村房两改”建设项目进度提出年度审计任务建议,列入县审计局年度计划并接受经济责任审计。

(七)加大力度,深入推进反腐倡廉建设。市审计局在对温州市农业发展投资集团有限公司接收省中盛实业投资公司审计中,发现公司法人代表冯某涉嫌虚构股权收购合同,侵吞巨额国有资产,目前已移送市人民检察院处理。原**广播电视大学在基建资金中列支村干部外出考察费用和补贴等**万元,新校区矿渣回填工程款依据不足,涉及金额249.34万元,移送市纪委和司法机关查处后,有3人被刑拘。此外,市审计局在对温州市地下粮库筹建处财务收支审计、马鞍池公园建设办公室资产核实审计和**滨海职教中心矿渣填筑工程专项审计中,均有线索向市纪委移送。**市审计局在对该市园林绿化管理所审计中,发现乐清市园林绿化管理所工会、乐清市园林局工会出资组建的乐清市东塔园林有限公司存在严重违纪问题,将线索移送乐清市纪委监察部门处理。文成县审计局在今年的“三公”经费和财政教育资金专项审计调查中,发现部分单位部门存在违纪问题,现已将峃口镇人民政府、玉壶中学等7家涉嫌违纪单位进行依法移送。

二、深化转型,积极探索,积极促进审计成果提升

我市审计机关在工作中注重加快思维转变、工作转型和成果转化,进一步促进了审计成果的运用,加大了审计整改力度,提升了审计服务水平,并通过实施“十大管理创新项目”和“五型”机关创建,使内部管理、硬件技术、人员作风都得到了明显改善,推动了审计转型发展。

(一)狠抓审计规范化建设。一方面,狠抓审计质量建设,加强审计项目审理复核,严格项目评优,组织人员对2019年度57个优秀推荐审计项目进行评比,根据评比情况对30个优秀审计项目和15个表彰审计项目予以通报表彰,并向省厅推荐7个优秀审计项目。另一方面,以“深化‘法律六进’,推进依法治国”法制宣传教育主题活动为契机,强化审计法制化建设,加大法规宣传力度,制定出台《**市审计局2019年法治政府建设工作计划》、《**年“审计法治宣传月”活动方案》,着力推进普法依法治理工作创新,大力弘扬审计法治文化。

(二)紧抓审计信息化建设。充实调整审计信息化技术组,吸收县(市、区)局的计算机审计骨干加入,使技术组成为交流互助的平台,提升全市审计机关的计算机审计水平;开发温州市“三公经费”网上申报系统,减少基础数据汇总、统计、分析等工作,提高工作效率。目前,有六个县审计局依托该系统开展“三公经费”专项审计调查工作。继续探索联网审计,积极推进oa系统改造升级,初步确定审计oa系统在落实即办制的提示、预警、考核等模块的开发设计方案。积极探索数据式审计,如市局借助数据库软件对市本级当年全部指标进行整理分析,并结合国库支付系统数据,总体把握我市本级预算执行总体情况,发现预算指标零支付、预算拨付不足等诸多问题。同时利用我市本级国库集中支付系统备份数据开展计算机审计,以全省地税数据大集中为契机,探索地税大集中审计新方式,取得了良好效果。

(三)实抓审计成果转化应用。为加大审计成果的宣传力度,提升审计成果的综合运用水平,市审计局上半年编发审计信息**篇,期间被上级审计机关、党政信息部门及省部级媒体等累计采用130余篇次,被市委、市政府主要领导批示7次,有效地推动审计成果的转化运用。加强审计结果公开力度,出台《**市审计局“阳光审计”三年行动计划》,明确了审计职责、审计计划、审计过程和审计结果四方面的公开内容。特别是在审计结果公开方面,除必须公告“同级审”工作报告以及整改报告外,规定具体审计项目(除按规定统一由上级审计机关公开和涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的项目)在出具审计报告后6个月内必须以一定的方式向社会公开,力求通过三年的努力,逐步实现可公开事项100%公开。

(四)深抓内部审计建设。充分发挥审计学会和内审协会作用,根据温州实际,选择前瞻性、可行性和有实际意义的课题进行研究,今年共上报重点课题4个,一般课题36个,推荐5篇论文参加全国评比,努力推动审计理论与实务的创新。继续加强与内审协会各会员单位的联系沟通,开展培训、考察和交流等活动,如组织举办了一期**市教育系统内部审计工作交流会,是协会首次召开的单一系统的行业经验交流会,有效促使个会员单位提高内审工作的法制化和规范化程度。完成《**市内部审计工作规定》的草拟和修订工作,现已提交市法制办报市政府常务会议研究;完成2019年度优秀内部审计项目评比,评出优秀项目29个,推荐5个优秀项目参加省厅评比。

(五)细抓审计队伍建设。以建设学习型党组织和学习型机关为抓手,引导树立全员学习、终身学习和全程学习的思想观念,强化政治学习。切实提高领导干部队伍的思想理论素养;强化业务培训,重视学历教育、提升技术职称层次,多层次、多渠道、多方式地开展教育培训工作,强化理论研究,充分发挥审计理论研究的“智库”作用。全面实施全员绩效考核,在去年的基础上对考核办法进行了调整,增加全局民主测评分数权重,领导班子对中层正副职评分要求排序,并对我局自行开发的全员绩效考核应用系统进行优化,进一步调动了干部干事创业积极性。全面落实责任制,将今年审计项目计划、十大项目、五型机关创建、党风廉政和反腐败工作等全局重大任务以责任制形式分解落实,并把落实情况纳入先进文明处室考核,与全员绩效考核相挂钩,有力提高审计队伍整体执行力。

(六)严抓党风廉政建设。出台《认真贯彻落实市委市政府改进工作作风密切联系群众有关规定的实施细则》等12项管理办法。出台《公务接待管理若干规定》、《公务用车服务保障制度》等配套文件,严格执行“三公”管理公示和报告制度。全面落实即办制,开展以“制度+科技”狠抓即办制落实活动,成立活动领导小组,梳理即办事项一览表,出台《ab岗制度》和《即办制考核办法》等配套措施,建立待办事项提醒功能,提高即办制智能化办公管理水平;定期组织监督员组成临时检查组,对即办制工作实行每月一检查,工作初见成效。做客行风热线栏目,倾听民意,现场答疑解惑,取得良好社会效果。通过廉政文化教育常态化、传统文化教育日常化、廉洁从审制度化和构建公开透明审计环境规范化等“四化”活动,出台相关制度规定,邀请市纪委朱建和常委作专题辅导,建立廉政教育宣传橱窗,开展廉政征文、格言、寄语等活动,教育全体干部职工,增强廉洁奉公意识,提高自我约束能力。坚持“外抓审计纪律,内抓机关管理”,紧紧围绕“人事权、财务权和审计监督权”等容易产出腐败的重点环节,加大反腐倡廉工作力度,围绕已经查找出的廉政风险点,进一步完善防控措施,起草《温州市审计局廉政风险防控办法》,实现对审计业务全程、所有职能岗位、内部事务管理的全面覆盖和风险预警。加强对局机关内部重点环节、重点部门落实廉政规定情况的监督检查,扩大对审计组执行“八不准”纪律情况的监督检查,通报廉政检查情况和行风评议情况。

三、**年下半年工作思路

下一阶段,我市审计机关将继续围绕市委、市政府和省审计厅的工作部署,深入实施上级交办的各类任务,认真履行审计职责,重点做好以下几项工作:

一、认真实施年度计划。对照年度审计工作计划,统筹安排重点项目、重点资金、重点部门的审计。一是关注经济社会发展的突出问题,促进国家宏观调控政策措施的落实;二是关注全部政府性资金,促进制度的健全和管理的规范;三是关注民生和社会建设问题,促进改善民生和维护群众切身利益;四是关注政府投资项目建设,促进提高投资效益和实现政策效果;五是关注企业国有资产保值增值,促进深化改革和维护国有资产安全;六是关注领导干部履行责任情况,促进责任追究制度和问责机制的建立。

二、继续实施“十大项目”。下半年市审计局将对照审计机关“十大项目”分解实施方案,构筑新模式,探索新方法,关注新焦点,落实新制度,寻求新突破,以点带面,内外兼修,促进“十大项目”向纵深发展,努力实现审计成果提升,稳步推动自身长远发展。

三、深入开展“五型”机关创建。以全面提速、提效、提质为目标,进一步明确任务,落实措施,强化责任,深入创建“责任型、服务型、效率型、学习型、廉洁型”机关。具体实施要点有:一是统筹兼顾,注重实效;二是健全制度,强化督查;三是文化为先,营造氛围;四是转变作风,关注民意。同时,积极开展市委市政府统一部署的“党的群众路线”实践教育活动、“三万行动”等重点工作任务.

四、提升审计成果运用水平。加强审计资源的整合,注重审计成果的运用、转化和推广,认真研究评估被审计单位整改措施的科学性、可行性及整改的实际效果,积极采取跟踪督促的方式,主动帮助被审计单位实施整改,切实提高审计整改效果。同时,加大审计公告与政务公开的力度,进一步增加审计工作的透明度,保障人民群众的知情权。此外,加大审计理论研究力度,使其与审计工作紧密结合,努力推动审计理论研究成果和审计实践成果的双向转换,并大力推进金审工程二期建设,充分发挥审计视频会商系统和行业数据分析系统的作用,继续探索开展信息系统审计、联网审计和数据式审计,促使计算机审计向纵深发展。

市审计局

**年**月**日

X县审计局上半年工作总结及下步工作打算(模板16篇)篇十六

上半年,审计局在党工委、管委会的正确管理人员下,围绕管委会中心工作,认真贯彻落实管委会各项工作任务,扎实开展审计项目,切实履行审计监督职责,在规范政府资金管理等方面取得了一定成效。

(一)详细认真制订年度审计计划

根据管委会及组织部的要求,制定财政财务收支和经济责任审计年度计划。针对年度审计项目多、任务重的实际情况,具体研究确定了每个项目的时间节点及完成时限,落实审计组长、主审责任人和其他审计人员。并明确了年度重点审计项目,在时间、人员上予以重点保障。政府投资项目审计方面,通过调查准备、征求意见,把事关民生工程和容易出错的高风险环节列入审计重点。

(二)加强管理人员干部经济责任审计,做好财政财务审计和专项审计

上半年,完成了教育资金专项审计、梅墟街道财政财务收支和相关主要管理人员离任经济责任审计、原新城资产经营公司相关管理人员离任经济责任审计等项目,正在实施新城市政环境服务公司相关管理人员离任经济责任审计。

1、教育资金专项审计项目。在客观评论我区教育事业的总体财政投入、教育财政财务管理情况的基础上,对发现的问题有针对性地提出相关审计建议和意见,以便在今后工作中引起重视。

2、梅墟街道审计项目。年初根据新的经济责任审计任务,调整本次审计范围,将涉及的离任经济责任审计人数调增到三名同志,同时把财政财务收支审计年度延长一年。对于所涉及的相关年度,重点加强了对公务支出、公款消费等内容的审计。

3、原新城资产经营公司审计项目。该项目是去年我局会同组织部对以往年度遗漏未审的国有企业离任管理人员安排实施的审计项目之一。审计中积极沟通联系被审计单位和个人,保证了审计的顺利开展并取得成效。

4、新城市政环境服务公司审计项目。目前该项目已经实施。这是我局首次对二级国企管理人员人进行离任经济责任审计,将作为重点实施项目之一,研究探索政府加强对二级国企监管途径。

(三)加大力度推进政府性投资项目审计

上半年,累计审结概算、招标控制价及竣工决(结)算项目97个,审结项目总投资298008万元,核减总投资14195万元,完成文体中心等2个项目跟踪审计,项目概算总投资48900万元。

1、概算审计。组织实施概算审计项目18个,送审总投资192882万元;完成滨江安置房四期工程、腊梅路(万里学校—院士路)工程等16个项目概算审计,项目送审总投资179310万元,审定项目总投资167690万元,其中核增3435万元,核减15055万元,净核减11620万元。特别是在滨江安置房四期工程概算审计中仅一项目就核减投资9000余万元,有效地提高了财政资金使用效益。

2、招标控制价审计。组织实施招标控制价审计项目32个,送审总造价87094万元;完成扬帆路工程、高新区环卫职工之家建设项目、梅墟新城南区安置房四期等21个项目招标控制价审计,项目送审总造价73033万元,审定项目总造价71723万元,其中核增940万元,核减2250万元,净核减1310万元,平均纠偏率4.4%。

3、竣工决(结)算审计。完成朱一村拆迁安置房(北区)、扬帆路(院士路-冬青路)等60个项目竣工决(结)算审计,项目送审总投资45665万元,审定项目总投资44400万元,节约政府投资1265万元。

4、跟踪审计。完成文体中心、公租房一期2个项目跟踪审计并出具跟踪审计报告,提出了项目实施管理中存在的问题和以后要注意避免的建议。项目概算总投资48900万元;继续实施滨江安置房二期、滨水公园等项目跟踪审计;新开始滨江安置房三期、甬江大道三期等项目跟踪审计。上半年共出具跟踪审计建议单74份,提出审计建议135条,累计扣回多支付工程进度款517万元,核减最高限价88万元。

5、调研起草《关于加快高新区政府投资项目审计进度的办法》。针对政府投资项目普遍存在审计时间过长,审计效率低,施工单位配合难等问题,我们积极探索新举措、新办法,我局专题调研、横向联系,对存在问题列出清单,广泛听取各方面意见,站在政府整体高度,拟写起草《关于加快高新区政府投资项目审计进度的办法》,目前正在进行之中。

(四)积极配合做好市审计局要求的对我区的审计项目

按照市审计局的统一部署,我局精心组织,积极协调,认真做好2013年城镇保障性安居工程跟踪审计等项目的牵头协调工作。一方面加强与建设局、财政局等部门的联系,及时采集有关数据,掌握工作进展,了解存在的问题。另一方面,就数据填报与审计工作中的问题及时与市局进行沟通,保证项目的顺利推进和尽快完成。

(五)进一步抓好内部管理工作和队伍建设

一是建章立制。牵头制订了《高新区公务支出公款消费审计办法》,已经党工办发文。研究制订了《审计局行政效能问责暂行办法》,不断强化内部工作效能管理。

二是学习业务。利用半月度和全月度工作会议,每月两次学习审计业务知识。要求全体员工对照全市审计工作会议,提升自己的工作目标和能力。加强业务培训,组织人员参加各类业务培训,提高审计人员的业务水平。三是抓好廉政建设。对重点部门和岗位严格把关,层层落实廉政责任,强调全局人员做到依法审计、廉洁审计。

对政府投资项目的审计,审计局所起的相关主导作用不明显,对事务所渗透监管不够。同时事务所缺乏国家审计理念,使审计廉政风险不断加大。

(一)立足于审计监督职责的履行,全力保障区各项重点决策部署的落实。一是下半年要重点保障、全力配合做好上级机关对我市的土地出让金审计工作。二是加强项目跟踪审计,及时提供审计意见和建议。特别是对 “五水共治”项目的资金筹集分配情况、项目安排落实情况进行关注,及时发现“五水共治”行动中存在的各类问题,并得到及时纠正,为管理人员决策提供参谋、服务。

(二)加强对权力运行的制约和监督,加强公务支出公款消费审计。根据新制订的《高新区公务支出公款消费审计办法》,结合相关的行政事业单位财务审计、管理人员经济责任审计,加强对公务支出、公款消费的审计,重点突出 “三公经费”和会议费、培训费等情况的审查。通过审计,规范行政事业单位公务支出行为,倡导勤俭节约,大力促进管理人员干部勤政廉政、依法行政。

(三)进一步加大政府投资项目审计。加强对协审单位的管理和监督,对审计项目要大幅度增加局机关人员参与程度,进一步提高审计质量。会同相关单位、各协审单位按照下半年出台的《加快政府投资项目审计进度办法》,不断提高投资项目审计进度。

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