推荐廉政风险点排查范文简短(4篇)

时间:2023-03-24 作者:储xy
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推荐廉政风险点排查范文简短一

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查汇总表

廉政风险点排查汇总表

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推荐廉政风险点排查范文简短二

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(一)采取有效措施,防止腐败的发生。今年来,我镇重点在建立防范廉政风险制度和举措上下功夫,以风险排查为抓手,以责任追究和问责制约为保障,从源头上防止腐败,把廉政风险降到最低点,探索建立健全廉政风险点查找及防范管理机制。

(二)开展廉政风险排查。从今年4月份开始,我镇开展廉政风险点防范管理工作,召开了全镇开展查找廉政风险点动员会,部署全镇查找廉政风险点排查工作,要求各部门围绕各自职能、干部岗位职责,对本部门中存在的廉政风险开展自查,填写了《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》。通过排查风险点来预见和判断腐败现象发展变化的趋势和规律,并进一步预见和判断出具有廉政风险的环节和领域,为制定针对性对策和措施提供依据,将查找梳理出来的廉政风险消灭在萌芽状态,从而进一步实现预防的目的,最大限度地减少腐败现象的发生。

(三)制定实施办法。主要是从思想道德风险的防范、制度机制风险的防范、岗位职责风险的防范方面入手,提出具体的对策和措施,从计划、执行、考核、修正等四个环节管理,制定出廉政风险防范科学的管理办法。

在防范管理工作中,我镇紧密结合工作实际,全面推进廉政风险点防范管理工作,有力地促进了反腐倡廉建设的深入开展。

(一)与全镇中心工作紧密结合。围绕各项中心工作,镇纪委对可能出现廉政风险的各个环节提出了明确的工作要求,确保镇党委的重要部署和决策落实到位。

(二)与深入开展创先争优活动紧密结合。认真制定开展创先争优活动计划,体现特色,狠抓落实,把增强党性、严肃党纪作为工作的切入点,及时发现和解决党性不强、作风不正、执法不公等突出问题,促进党员干部严格遵守廉洁从政的各项规定,以优良党风促政风带民风。

(三)与贯彻落实党风廉政建设责任制紧密结合。与各部门负责人签订廉政风险防范责任书,明确各廉政风险防范职责,每季度进行监督检查,年终向全体工作人员通报廉政风险防范中取得的成效,对存在的问题提出整改意见。

为进一步推进惩治和预防腐败体系建设,强化对部门权力运行的内部制约和监督,逐步健全完善治贿纠风工作长效机制,促进兴隆社会经济又好又快发展,根据德阳市纪委、监察局《关于对廉政风险防控管理工作进行专项检查的通知》(德纪发〔2015〕11号)文件精神和要求,我镇认真开展了廉政风险防控管理和惩防体系构建工作自查,现将自查情况汇报如下: (一)加强领导,落实责任。

我局成立了由局党组书记任组长、局长任副组长,其他班子成员为成员的领导小组。下设办公室,确定具体联系人,负责党务公开和廉政风险防控日常工作,统一组织、协调和指导全局党务公开及廉政风险防控工作。各单位、支部也相应成立了领导机构,明确工作任务,落实工作责任,做到一级抓一级,层层抓落实,为党务公开、廉政风险防控工作的开展提供坚强的组织保证。

(二)宣传动员,营造氛围。

我局采取多种形式,大力营造氛围,增强干部群众的参与意识。进一步加大宣传,在提高认识上实现新突破。把重点放在对党务公开工作和廉政风险防控工作的解释和说明上,使两项工作深入人心,让党员干部明白具体要做什么,充分调动党员干部参与的积极性,引导党员干部认真行使自己的权利、履行自己的职责,把参与既作为一项权利,又作为一项责任,促进工作向纵深发展。

(三)规范制度、严格执行。

为促进两项工作的规范化发展,我局制定了廉政风险防控制度,并修订完善了31项工作制度。健全了党务公开责任制度、依申请公开制度等多项制度,使各项制度贯穿于公开前、公开中、公开后的全过程,党务公开工作不断规范。

(四)规范内容,突出重点。

我局严格按照党务公开的有关要求,动真的、抓实的,凡与党员群众利益密切相关及党员群众关心的党内热点问题,只要不涉及党内秘密遵程序、依规定确保做到:有关政策、制度、工作程序长期公开;常规性工作定期公开;阶段性工作分期公开;临时性工作及时公开。公开内容重点是广大党员、群众关心的敏感、热点问题。一是三重一大制度的贯彻。即增强水利部门重大事项决策、重大工程项目安排、重要人事任免和大额资金使用等情况的透明度,切实找准切入点,注重工作的实效性。特别是把握住重大项目安排环节。随着近年来国家逐年加大水利基础设施投入,一批农田水利重点县建设、中小河流治理、水库除险加固、农村饮水安全等工程陆续在我县开工建设,投资近2亿元,水利工程成为了众多建筑企业追捧的产业。为了保证工程的安全、资金的安全和干部的安全,我们在事前通过网络等媒体发布招标公告的基础上,严格执行工程建设管理四制规定,会同县检察院等部门开展工程招投标工作,择优选择施工队伍,强化监管,保障招 标工作无一起暗箱操作行为。大额资金使用,按照上级有关规定,结合水利工作实际,确定水利工程建设资金、单项支出、单笔支出等资金额度的规定,建立健全了相关制度,实施财务统管,在大额资金使用上实行党组决策工作机制,有效避免了腐败问题的发生。重要人事任免,严格落实《党政领导干部选拔任用工作条例》,把握任用条件,遵循民主推荐、考察、酝酿、讨论决定、任前公示、任职的程序,确保用好的作风选作风好的人。二是三资公开:组织开展国有资产清查工作,全面摸清全局国有资产状况。制定出台了水利局国有资产管理办法,加强对全局国有资产的管理。做到资金、资产、资源有效公开。三是三公公开:将三公消费纳入党务公开内容,即公务接待、公款出国出境、公务用车。此外,水利局还下发了《关于进一步加强机关内部管理的通知》,制定了机关事务管理制度,目的在于提高工作效率、提高服务水平、降低公务支出、降低行政成本。四是三权公开:水利局积极探索建立决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的权力运行机制。做到决策内容公开、执行过程公开、落实结果公开,增强工作透明度的同时,充分发挥监督作用。

(五)统筹结合,全面推进。

党务公开是一项系统性工程,是推动各项工作良性发展的重要措施。水利局坚持把党务公开与政务公开、正风气提效能、廉政风险防控相结合,积极做到统筹兼顾、相互促进、全面发展。一是与政务公开相结合。通过网络、公开栏等公开形式,我局主要领导作出年度目标承诺,把群众关注的热点、难点、焦点问题最大限度地进行了公开。按照群众关注什么就公开什么的原则,根据实际情况,结合《政府信息公开条例》和水利政务公开工作,进一步整合载体资源,规范和深化了党务、政务公开内容,受到了群众的好评。二是与正风气、提效能相结合。在局机关醒目位置设立党务政务公开栏,将局领导班子成员姓名、职务、分工等信息全面公开,把法定职权公开化、内部职责分工公开化,做到事事明责,阳光透明。促进机关作风的转变和工作效能的提高。三是与廉政风险防控相结合。立足源头治理,加强事前监督,把管人、管钱、管物的权力运行过程予以公开,有效提高权力运行的透明度,避免暗箱操作,防止权力的滥用。在廉政风险防控工作动员会上,局党组与16个局属单位主要负责同志签定了廉政风险防控工作责任书。根据三定方案认真编制了职权目录和行政权力监控目录,精心制作业务流程图39幅,初步清理出113项权 力、查找出77个廉政风险点,确定了风险等级,查找高级风险点28个、中级风险点20个、低级风险点29个。制定了117条防控措施。将查找出岗位廉政风险点及防控措施在公示栏上进行了公示,确保风险点查找准确、防控措施制定有效。通过清权确责和风险查找将行政权力固化、量化、公开化,将制度规定转化为具体操作办法,形成明确的工作流程和工作规范,堵塞管理漏洞,简化工作流程,达到了规范化和效能化的统一,进一步推动了水利系统教育、制度、监督并重的惩防体系建设。

推进党务公开和廉政风险防控,是一项需要上下联动、上下互动的复杂工作,目的在于全水利系统统一思想,统一认识,形成合力。我局党务公开和廉政风险防控工作虽已取得了初步成效,但推进两项工作是一个新课题,有些工作可能还有疏漏和不够完善之处,我们将不断摸索规律性的工作方法,不断借鉴先进单位的宝贵经验,走出一条符合水利发展实际的的新途经。以党务公开和廉政风险防控工作促进水利各项事业的又好又快发展,为打造人水和谐、景色秀美的新太湖作出更大贡献。

一是由于我局人手少,相关信息上报不够及时。二是相关配套制度还有待完善。

一是继续完善相关配套制度,保证两项工作顺利进行。二是建立公开透明的运行机制,重点是健全具体的操作制度和责任制,把党务公开和廉政风险防控工作各个环节公布于众,并采取多种公开方式,方便干部群众观看。

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推荐廉政风险点排查范文简短三

水务局廉政风险点分类

思想道德风险点

1.政治理论学习不够,有轻视政治理论知识学习的倾向,可能产生理想信念不坚定、政治素质下降。

2.工作中有畏难情绪,怕承担责任,怕得罪人,可能产生工作一般化,不能开拓工作局面。

3.不服从命令,消极怠工,不能及时安排、有效落实自己分内工作,可能导致工作出现偏差或失误。

4.违反“两个禁令”规定,在工作日中午饮酒、开公车在公共场所饮酒和酒后执行公务,从事赌博、吸毒、色情、封建迷信等活动,用公款大吃大喝和挥霍浪费可能导致群众投诉、信访,损害环保机关的良好现象。

制度机制风险点

1.在制度的执行过程中,发现有些制度不够科学、严谨,缺乏时效性,没有约束力,不能及时对其进行补充、修改和完善,可能造成工作中出现偏差。

2.对制度监督检查不够,可能导致制度不能得到有效落实,不能充分发挥出应有的作用。行政许可类风险点

行政许可类风险点是指行政受理审查、核准的工作人员在行政许可过程中,违反法律、法规和有关廉洁自律及其它规定,引起申请人的申诉、投诉和行政复议、诉讼以及可能发生不廉洁行为的后果,具体有以下几点:

1.违反规定,擅自增加或者取消行政许可项目。

2.擅自增加或者减少行政许可的法定条件或者程序。

3.擅自实施已经取消的行政许可项目。

4.对符合法定条件的行政许可申请不予受理。

5.对符合法定条件的行政许可申请不予行政许可或者不在法定期限内做出核准决定。

6.对不符合法定条件的行政许可申请予以核准或者超越法定权限做出核准决定。

7.在受理、审查、决定行政许可过程中,未向申请人、利害关系人履行法定告知义务。

8.申请人提交的申请材料不齐全、不符合法定形式,不一次告知申请人必须补正的全部内容。

9.未依法说明不受理行政许可申请或者不予行政许可的理由。

行政执法类风险点

行政执法类风险点是指执法人员在行政执法过程中,违反法律、法规和廉洁自律及其它规定,引起当事人的申诉、投诉和行政复议、诉讼以及可能发生不廉洁行为的后果,具体有以下几点:

一、行政执法监督检查中存在的风险

1.无法定依据或者违反法定程序。

2.超越法定权限和范围。

3.不按照规定出示有效行政执法证件。

4.对行政监督检查中发现的违法行为不依法制止、纠正或者不移交有关机关处理。

二、实施行政强制措施中存在的风险

1.无法定依据或者适用依据错误。

2.违反法定程序。

3.采取行政强制措施的对象或者范围错误。

4.对采取行政强制措施的财物不妥善保管,致使其丢失或者损毁。

5.对采取行政强制措施的财物不依法处理。

三、行政处罚中存在的风险

1.没有法定的行政处罚依据或者适用依据错误。

2.违反规定,滥用自由裁量权,擅自改变行政处罚种类、幅度或者重责轻罚,轻责重罚。

3.违反法定的行政处罚程序。

4.不使用罚款单据或者使用非法定部门制发的罚款单据。

5.违反有关罚缴分离规定自行收缴罚款。

6.截留、私分或者变相私分罚款。

7.利用职务上的便利,索取或者收受他人财物、收缴罚款据为己有。

8.使用、丢失、损毁、违法处理罚没财物。

9.依法应当移送司法机关处理而不移送或者在移送过程中违反有关移送规定。

监督检查类风险点

监督检查类风险点是指承担监督检查职能的工作人员,违反法律、法规和廉洁自律及其它规定,引起行政相对人的申诉、投诉和行政复议、诉讼以及可能发生不廉洁行为的后果。具体有以下几点:

1.对检查中发现的案源线索等不上报,不登记,可能产生收受当事人的好处等不廉洁行为。

2.对发现的违法隐患查处、指导不及时,可能造成重大损失或重大影响。

3.对检查发现的问题或发现的安全隐患不及时给予制止,不及时上报、函告相关单位,可能造成工作失职。

4.对取水、采砂许可证未年审的企业,不认真核查,违规操作,造成错误吊销,可能导致行政行为不合法。

5.取水、采砂许可证年审期间,故意刁难企业或设置不必要条件,可能产生给予好处后,才通过年审、验照,或者不经批准,私自给予年审。

6.对企业恢复核准不认真,可能造成不符合企业恢复条件的企业给予恢复。

7.取水、采砂许可证年审审核不严格,使不该吊销的企业被误吊销,造成无法弥补的损失,可能引起企业的申诉和行政复议、行政诉讼。

8.取水、采砂许可证年审审查通过后,未及时录入相关信息,造成数据丢失或差错,可能引起企业的申诉,给工作带来被动。

9.利用企业取水、采砂许可证年审,搭车收费,强行收会员费或其它费用,可能引起企业的不满,诱发申诉、投诉的现象发生。

10.对外发布信息审查不严格、管理不到位、可能出现负面影响、群众投诉举报的发生。

11.在处理信访投诉、调解环境纠纷过程中,不及时受理或不受理投诉。

12.在处理信访投诉、调解环境纠纷过程中,不依法调解,造成处理不公平、不公正,引投诉者不满,可能导致投诉者向上一级上访或群访等后果。

13.在处理信访投诉、调解环境纠纷过程中发现有违法行为,不移交有关办案部门给予行政处罚。

行政事务管理类风险点

行政事务管理类风险点是指在人事管理、财务管理、资产管理工作中,相关工作人员违反法律、法规和廉洁自律及其它规定,可能发生不廉洁行为的后果,具体有以下几点:

一、人事管理存在的风险

1.在人事管理、干部任用、考核、评选先进等方面,不坚持公开、公正、公平原则,工作人员弄虚作假,可能导致领导决策失误。

2.在人事管理、干部任用、考核、评先等方面,不深入基层调查,偏听偏信,可能造成失察失误。

3.在人事管理、干部任用、考核、评先工作中,泄露相关信息,可能造成恶劣的影响。

4.违反人事纪律,私下许诺先进称号、职务级别等,可能造成人事管理不公平、公正的后果。

5.在发展党员过程中,利用发展党员的机会,违反组织发展原则,收受被发展对象的好处,可能导致党员标准降低。

6.在干部违纪案件查处中,查办不深入,可能造成错案。

二、财务管理存在的风险

1.不认真执行财经预算,可能导致开支不合理,造成挪用、误用财政资金,影响工作正常运转。

2.在大额资金的使用上,未经集体讨论,可能导致资金使用不当,给工作造成不利。

3.年终财务决算时,由于帐表不符,可能造成财务数据不准,给财务工作带来不良影响。

4.隐瞒、滞留、截留、挪用、坐支应当上缴的财政收入。

5.未经批准,擅自扩大、超标安排预算,擅自改变预算计划、用途。

6.擅自扩大、提高开支范围,往来款项长期结算不清等违反公务支出有关规定。

7、用虚假发票套取现金,以假借节日或其他名义发放

给干部职工滥发奖金

奖金、津贴,超出区统一工资、津贴补贴规定范围,新增票据处理不合理、设小全库、审核把关不严、违规借款、付款把关不严、造成损失

三、资产管理存在的风险

1.购置资产时,违反政府采购的相关规定采购物品,可能产生不廉洁行为。

2.分配资产时,不按实际需要进行分配,违反规定分配可能产生不廉洁行为。

3.固定资产管理不到位,不及时进行盘点,可能造成固定资产丢失。

4.资产处置过程中,处置不合规定,随意处置,可能导致固定资产的流失。

5、低值易耗品管理不严,随意丢失造成损失、浪费的。

公共类风险点

公共类风险点是指工作人员在履行岗位职责过程中,违反法律、法规和廉洁自律及其它规定,可能发生不廉洁行为的后果,具有共性的特征,具体有以下几点

1.不认真履行“一岗双责”,领导和监督职责履行不到位,造成本单位(科室)出现严重违法违纪问题。

2.在公务活动中,接受馈赠或宴请,向监管服务对象吃、拿、卡、要,在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理等过程中,可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

3.领导对亲属及身边的工作人员管理不够严格,可能出现不廉洁行为,造成不良后果。

4.对本单位(股室)发生的重大问题,未按规定及时上报或隐瞒不报,错过了解决的最佳时机,可能造成损失或严重后果。

5.工作中,不注重工作方式方法,态度生硬、言语粗暴,可能引起当事人的不满,导致当事人上访、投诉。

6.在行政许可、行政处罚、行政审批、监督管理中,违反法律、法规的规定,涂改、隐匿、伪造、偷换、故意损毁有关记录或者证据的行为,可能造成无法挽回的损失。

7.在对外宣传工作中,对热点、焦点问题情况不明,把关不严,可能给单位(科室)造成不良影响。

8.在数据统计过程中,不认真及时统计,可能造成迟报、虚报或瞒报,给工作造成严重后果。

9.不严格执行信息网络管理制度,随意安装软件,可能造成计算机感染病毒,导致网络瘫痪。

10.对网络维护不及时,可能使重要信息数据丢失,网络瘫痪,给工作造成严重影响。

11.档案管理不严格,特别是文书档案、案件档案、人事档案、财务档案、建设项目环保档案等出现丢失和损坏,可能造成无法弥补的损失。

12.印章管理不严,违规使用印章、印章被盗用、丢失,可能对单位造成不良的影响。

13.接听电话、收发信件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。

14.机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现失密,造成不良影响。

推荐廉政风险点排查范文简短四

(范有刚)工商行政管理机关作为行政执法部门,担负着行政执法和市场监管的重要职能。企业注册登记科的每个岗位在行使行政审批权及行政收费权时都有可能产生腐败,如何对加强风险防范管理,提高拒腐防变能力,远离职务犯罪,是加强党风廉政建设的重点工作之一。为正确行使行政审批权,最大限度地降低廉政、监管风险,庄河工商局注册科采取措施,积极提高廉政、监管风险防范能力,确保注册登记窗口成为清正廉洁、为民服务的窗口。树立以“促进发展为重,优质服务为先”理念,自觉抵制不良风气的侵蚀,提高廉政风险防范能力;通过加强学习教育,结合自身工作,总结了以下潜在风险点:

一、潜在廉政风险点:(1)利用行政许可权谋取私利导致风险。如对符合法定条件的申请不予办理、消极办理,借机吃拿卡要;擅自违反法定程序、法定条件办理行政审批、行政许可事项,谋取私利;违规指定代理或推荐中介机构,收受回扣;凭借行政许可职权为亲友经商办企业或从事其他活动谋取便利等。(2)违规收费导致风险。如借企业登记注册或办理变更登记之机强制企业加入私营企业协会、工商人员代收会员费或将缴纳会员费作为企业登记的前置条件。

二、潜在监管风险点:(1)违反工作流程,简化审批手续,可能造成前置许可审批把关不严、手续不完备、违规办理登记手续等失职行为发生。(2)在行政许可过程中,因业务不熟,不能做到一次性告知,给申请人带来不便,往返多次跑腿,使其产生不满情绪,可能导致其向分局或上级进行投诉。(3)由于历史的或其他原因,执行与法律、法规规定相悖的政策或决定而导致风险。如执行相关降低主体准入条件优惠政策时存在的风险;执行上级机关、当地政府作出的与法律、法规规定相悖的决定时存在的风险。重点地域、重点行业、重点项目的准入条件不具备,致使辖区可能潜伏着重大安全隐患存在风险。(4)因企业登记原始档案存在问题导致风险。包括因企业登记原始档案缺失、存在矛盾、不明确或登记错误导致现有登记行为存在风险。(5)由于法律法规无具体规定,办理具体事项时无依据而导致风险。如对于前置审批项目,目前总局尚未根据法律授权制定出台相关目录,办理登记时无明确依据而存在风险;如对实质审查,目前未明确规定何种事项、何种情况下通过何种程序进行实质审查,导致无论是否进行实质审查都可能产生风险。(6)由于微机提示程序不完善或登记人员工作失误,不应核准的名称而予以核准,造成名称使用纠纷。(7)由于打照人员工作失误,造成核发出的营业执照与登记人员核准的不一致,有可能引起不良后果。(8)由于发照人员工作失误,有可能错发营业执照,造成不好影响。(9)由于内勤工作失误,有可能丢失保管的文件或印章使用不当,造成不良影响。(10)由于信息统计人员工作失误,可能造成上报或发布的数据信息不准确。

风险找得再准、再全,如果没有措施来保障,那也只能是徒劳。只有措施到位了,才能真正发挥出风险防范管理的预警、监督、保护功能。风险防范管理工作能不能取得成效,建立完善长效防控机制是根本。那么在实际工作中,到底如何做才能建立有效的防控机制呢?庄河市工商局注册科认为:

1、加大政务公开力度,全面公开登记工作流程、服务规定;

2、严格实行“一审一核”的审批制度,通过审查员、核准员共同把关,确保前置许可文件合法有效,登记手续完备和程序合法;

3、通过规范登记流程,全面使用工商综合业务软件,做到信息真实有效、无遗漏;

4、定期对注册登记档案进行抽查,主要检查各登记材料要件是否完备及前置许可文件是否有效;

5、工作程序严格执行gb/t19001-2000标准,相关文件: 注册登记业务过程控制程序dlgsb/p-24-2008 注册科窗口工作管理制度dlgsb/w-29-2008

6、加强业务培训,用科学发展观不断提高业务人员政治思想水平、业务知识能力以及自我保护能力,努力降低因自身不足导致的风险产生;

7、制定标准告知流程,明确责任,尽量减少口头形式告知;

8、畅通投诉渠道,及时处理投诉案件,避免矛盾升级。

9、以文字形式及时将可能发生的隐患向上级报告,并做好记录;

10、协助有关部门加大监管和巡察力度,发现隐情及时报告。总之,廉政风险防范管理工作是从源头上预防腐败和预防失职渎职行为的一项有益的探索,每个工作人员都要牢固树立风险意识,掌握风险管理的基本方法,坚持依法行政、文明执法、有效地预防、避免和控制行政行为带来的廉政风险。

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