关于廉洁风险点排查工作方案通用(3篇)

时间:2023-03-24 作者:储xy
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为了确保事情或工作得以顺利进行,通常需要预先制定一份完整的方案,方案一般包括指导思想、主要目标、工作重点、实施步骤、政策措施、具体要求等项目。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案。以下是小编精心整理的方案策划范文,仅供参考,欢迎大家阅读。

关于廉洁风险点排查工作方案通用一

今年以来,我坚持“以学习促提升、以自查促整改、以实践求实效”的原则,深入学习领会廉洁自律有关规定的精神实质,自觉把《廉政准则》的有关要求融入到具体工作实践,严以律己,忠诚履职,个人执行廉洁自律有关规定总体良好。

通过对照《廉政准则》的要求,深入开展自查自纠,我在思想作风、学风、工作作风等方面存在以下问题和不足:

1、理论学习不深入不系统。有时忙于具体工作,学习有所放松,理论与实践的结合还不紧密。学习是个长期的过程与积累我仍要努力,尤其是对廉洁从政的理论学习仍要加强,仍要提高廉洁从政政治理论水平,总结不足积累经验,分析问题与解决问题的能力不够,把握工作的能力欠缺,导致出现有时穷于应付,工作重点不够突出,工作的预见性、前瞻性、创新性不够,工作成效不够突出。

2.对党性修养的锻炼缺乏应有的意识和自觉性。在加强党性锻炼和党性修养方面要求不严,标准不高。

3.开展批评和自我批评不够。

1、对政治理论,特别是廉洁从政的知识理论要坚持做到勤学、精学、终身学,做到自觉加强学习,接受教育,不断进步。要进一步加强自身的理论学习,用马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想和科学发展观武装头脑,提高政治素质,提高业务素质,以适应反腐倡廉工作不断发展的需要,真正体现与时俱进的要求。

2、进一步加强党性修养,牢固树立宗旨意识。认真学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,通过加强理论学习,夯实自身思想政治基础,加强自身党性修养,时刻牢记党的宗旨和艰苦奋斗的优良传统,时刻不忘党赋予自已的使命,时刻把人民群众的利益放在第一位,做到权为民所用、情为民所系、利为民所谋。

3、进一步自觉接受群众监督,保持艰苦奋斗本色。按照《廉政准则》的要求,做到头脑清醒,政治坚定,做到清正廉洁,自重,自省,自警,自励,以身作则,严格按照规定和制度办事。在实际工作中,坚持原则、秉公办事、公私分明,坚持严以律己,不搞以权谋私。要求别人做到的自己首先做到,要求别人不做的自己首先不做。虚心听取人民群众的批评意见,自觉接受同事和人民群众的监督。

4、要进一步增强法纪意识,做遵纪守法的模范。认真执行党内监督各项制度,以《廉政准则》为镜子,时刻对照、检点自己的工作行为,严格要求自己,带头廉洁自律,稳得住心神,管得住手脚,抗得住诱惑,耐得住寂寞,经得住考验,时刻记住法律与纪律的“高压线”,把握公与私的“警戒线”,以平和之心对“名”,以淡泊之心对“位”,以知足之心对“利”,以敬畏之心对“权”,自觉做到条件变了艰苦奋斗的作风不丢,环境变了吃苦耐劳的精神不减,时代变了甘于奉献的传统不变,成为遵纪守法的模范。

在今后的工作中,我继续严格遵守组织纪律,强化廉政自律,努力克服自己存在的问题和不足,以《廉政准则》的要求为准绳,更加廉洁从政、克己奉公,勤政为民,更加坚定地与各种腐败现象作坚决斗争,始终保持共产党人的蓬勃朝气、昂扬锐气和浩然正气。

关于廉洁风险点排查工作方案通用二

下面是小编为大家整理的2022廉洁风险防控清单(完整文档),供大家参考。

附件:

序号

部室(单位)

廉洁风险点描述

防控措施

监督检查路径

风险等级

相关责任人

1

综合事务部

在人事招聘过程中不按程序执行;把关不严;泄露信息;违反组织人事纪律等

严格按照国家、省、市相关法律法规进行;加强对笔试工作人员面试官的教育、培训和监督

加强警示教育;查阅资料、

录像;加强人员培训

一般

赵松涛

2

办公用品采购廉政风险点:照顾人情关系或接受相关人员贿赂,违规指定供货方,价格不透明,或从中获取提成

通过政府采购网购买,向办公用品商家询价,以价格优、质量优、服务优原则进行采购;采购时由两人以上同时参与;采购清单和发票同时报财务,核对货、账是否相符

加强警示教育;前期价格对比;加强招标管理

一般

赵松涛

3

公务用车廉政风险点:管理不严,为个人公车私用或他人公车私用提供方便;车辆维修保养价实不符,造成国有资产流失

制定企业人员公务用车管理 当前隐藏内容免费查看制度;在政府公车定点维修单位维修保养公务用车

加强制度执行;加强招标管理;查阅资料

一般

赵松涛

4

公务接待廉政风险点:未经批准擅自安排公费就餐,超标准接待

严格按照标准公务接待,严格遵守八项规定

加强警示教育;加强制度执行;查阅资料

一般

赵松涛

5

计划财务部

对原始凭证审核不严格,特别是工程建设款的审核,出现多付、重复支付的风险;会计制度执法不严格,出现廉政意识不强的风险;对财务收支等重大资金使用没有及时提出建议意见,存在监督不到位的风险;不按程序审批拨付资金,可能导致资金误用、挪用的风险

严格按照《国家预算管理条例》及《企业财务通则》的有关财政法规规定办理资金审核及支付程序

严格对照开发办财务审批制度及合同约定核对工程款支付情况,杜绝支付风险;不断更新和掌握财政法规及开发办有关财务制度,增强财务人员业务能力,提高处理问题的应变能力;加强财务审批管理制度建设,完善内部管理制度,用制度管人、管事,做到廉洁奉公;强化责任意识,时刻警醒财务人员,防范作风上的风险,按规章制度和规定程序办事

一般

李海明

6

银行账户开立、资金存放过于集中的风险

严格按照《资金存放管理暂行办法》实行

银行账户开立实行审批制度,资金存放实行公款竞争性存放招投标

一般

李海明

7

融资成本的控制

严格按照《绍兴市镜湖新区开发建设办公室融资及资金管理制度》实行

融资实施严格按照集体讨论决策和申报审批制度执行。在前期与银行的对接基础上,制定融资方案,融资方案内容具体包括融资项目、融资数量与债权人、融资成本、担保方式与内容、用款与还款计划、银行开户等。报党组会议讨论批准。根据党组讨论结果,签订相关贷款合同,合同审批严格按照绍兴市镜湖新区开发建设办公室经济合同审批联系单的内容和流程进行审批实施

一般

李海明

8

为照顾利益关系,违规向施工单位泄露重要信息;发现问题不查证、不深查,查出问题不汇报、查多报少和查重报轻或以消极不作为手段影响审计工作

严格加强审计现场管理,严肃审计工作纪律,严格复核制度;定期召开会议,执行重大事项报告制度;审计人员对审计查证事项和查证结果及时向负责人汇报

组织监督小组,通过不定期的现场抽查,查看联系单落实情况

一般

李海明

9

审计中介机构审计责任不明确,审计报告不合规

制定审计中介机构考核办法,规范审计行为,尽可能的避免中介机构不作为的情况发生

通过第三方事务所对审计报告进行抽查

一般

李海明

10

资产经营管理出租过程中未实行公开招租

严格执行《资产管理暂行办法》相关规定,做到资产出租公开公平

由评估公司对出租资产进行评估;委托第三方中介机构进行公开竞投;公开在政府网站上发布招租信息

一般

李海明

11

规划建设部

招标过程中和投标单位串通,搞权钱交易,造成串标、围标现象

强化个人及团队廉政意识,杜绝腐化;每个项目保证2名以上招标处人员参加;拓展投诉渠道,引入社会监督

强化过程监管,多听取投标参与单位意见

重要

刘 宏

12

招投标中设定特定条件,不按规定操作,造成特定对象可报名及中标的现象

加强相关知识的学习;加强对招标代理的管理考核;细化完善招投标管理办法;规范化格式合同;加强个人及团队的廉政意识

不定期邀请纪检、财务部门抽查招投标项目

重要

刘 宏

13

评标过程中随意性较大,且过程中有明显的偏袒性,有失公平、公正

多方监督,规范评标;引入监督及拓展投诉渠道

评标过程全程录像

重要

刘 宏

14

接受投标人宴请

加强廉政意识教育,自我督查,相互检查,接受社会监督

加强教育,加强内控机制

一般

刘 宏

15

规划设计编制工作中,编制单位未按要求完成编制工作的情况下,弄虚作假,即行拨付费用,谋取私利

严把签约审核关,实行分阶段拨付费用方式,在签订协议时,在协议中明确经审计通过后方可全额拨付费用

是否按省、市确定的许可程序、需提供资料进行办理;是否在项目审批时存在区别对待、存在偏差现象;是否接受审批对象的宴请、礼金、礼券、礼品等现象

一般

刘 宏

16

工程建设中,为谋取私利,未按规定要求实施公开招投标,或在招投标过程中,违规泄露相关信息,在招标文件中违规设置特定条件,影响公平竞争

加强招投标管理法律法规的学习,严格执行各项招投标制度,严格遵循招标文件编制、审核及招投标审批程序

一般

刘 宏

17

规划验收中私自降低验收标准,弄虚作假,收受施工单位好处

坚持实地踏勘验收和现场拍照取证的原则,避免经办人员单独实施验收

一般

刘 宏

18

对制度实施情况监督检查不够,制度不能得到有效落实,不能充分发挥出应有的作用

加强对规章制度执行情况的检查、监督,形成按制度办事的行为规范

一般

刘 宏

19

规划建设部

直接或间接与工程领域接触,易受社会不良风气影响,主动或被动搞行业“潜规则”

加强法律法规和思想政治理论的学习 ,树立正确的人生观,价值观、权力观和社会主义荣辱观,筑牢思想防线,不断提高自身综合素质,提高抵御腐败侵袭的能力

一般

刘 宏

20

标底编制方面:项目拆分;评标办法待倾向性;核定工期不规范;招标对象地方性

严格执行市工程管理办法;拓展投诉渠道,多听取拟参与单位的意见;规范核定工期;完善招投标相关制度

多听取配合部门的意见和拟参与单位的意见;加强监管,完善制度;增进公管办的业务联系和培训;不定期邀请财务和纪检组进行抽查和业务指导

重要

刘 宏

21

擅自修改招标信息

队伍建设;终稿备案制;代理机构加强考核,增设黑名单制度

联审关节抓分工;发布信息抓跟踪;信息公开抓监督

重要

刘 宏

22

合同条款与招标文件不符

合同联审

关键条款强化源头控制,过程监督;专项条款业务控制,强调与招标文件的一致性,环节在源头和专业

重要

刘 宏

23

工程管理缺失

人员到位抽查;工期计划核对;验收环节联审;安全措施不定期检查

现场核对人员;工期比对;措施方案审查和抽查;检查台账记录的频率

一般

刘 宏

24

工程变更把关不严

加强前期方案的全面性、科学性、规范性;决策的科学性,规范化,制度上的完善

变更程序的规范性;变更过程的合理性;变更落实的真实性;变更后续审计的有效性;抓理由、依据、操作、结果

重要

刘 宏

25

安全生产不重视

强化教育;考核评估,经济挂钩;安全创优

宣传途径的到位性;安全方案编制及落实的措施;安全人员配备的到位率;应急预案的操作性

重要

刘 宏

26

个人廉洁自律方面等

强化教育;完善制度

申报决策的规范性,消除动机;与业务单位交流 的合理性;减少动因,掌握信息;听取社会舆论的动向,多教育,降低踩底线的风险

重要

刘 宏

27

招商引资部

合同洽谈:合同谈判不坚持原则,与合同方内外勾结或收受贿赂等

公开流程,坚持多人参与合同谈判

查阅合同文本、会议纪要及有关议事流程

一般

金 伟

28

投资服务:索取、接受管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的礼品、有价证券、现金等财物

完善制度、明确工作流程、廉政教育

项目业主意见反馈,年底进行民主评议

一般

金 伟

29

公务接待:违反财务报销规定,用公款报销或者支付应由个人承担的费用

完善制度;强化管理,严格落实机关财务管理有关要求,强化费用报销管理,杜绝费用管理漏洞 

查阅开发办相关财务报销制度,控制接待标准,杜绝个人费用公款报销

一般

金 伟

30

外出招商:借外出招商进行公款旅游,用公款报销或者支付应由个人承担的费用

规范报备、严格执行差旅费报销规定、廉政教育

填写出差审批单,查阅外出招商差旅费管理规定相关文件,控制报销标准

一般

金 伟

31

审批中心窗口:不按规定程序和时限办理;政务不公开,行政不作为、乱作为;利用职务上的便利谋取私利,索取、接受管理和服务对象以及其他与行使职权有关系的单位或者个人的礼品、有价证券、现金等财物

完善制度、明确工作流程、规范报备、廉政教育

项目业主意见反馈,资料查阅,窗口评议

重要

金 伟

32

质安监站

民用建筑节能审查、施工许可核发等行政许可

加强政治思想和业务知识学习,提高水平,设立ab角

审批资料是否齐全,审批程序是否合法

一般

冯晓东

33

施工过程质量和安全执法监督检查

加强政治思想和业务知识学习,提高监督水平,确保现场执法监督不少于2人

施工现场质量和安全台账是否齐全,人员是否配备完整,有无违反强制性标准现象

一般

冯晓东

34

分部工程质量验收及竣工验收

验收程序是否合法

一般

冯晓东

35

分部工程安全验收

现场安全标准是否落实

一般

冯晓东

36

竣工验收备案

加强政治思想和业务知识学习,提高水平,设立ab角

备案资料是否齐全,审批程序是否合法

一般

冯晓东

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关于廉洁风险点排查工作方案通用三

(一)廉洁风险建设责任制落实不到位。有的单位对廉洁风险工作认识不足,没有真正把廉洁风险建设放在一定的高度来考虑。在责任分解上,没有完全落实各负其责、齐抓共管的要求,责任意识不强、抓落实不够、督促检查不够;在责任落实上,没有找到与业务工作的最佳结合点,存在着廉洁风险建设和业务工作“两张皮”现象,在实际行动中思路不够清、力度不够大、行动不够自觉;在责任考核上,对考核指标的确定还缺乏科学性、合理性和可操作性,致使有的单位只重视量化考核的结果,甚至为应付考核搞形式主义,做表面文章,削弱了量化考核的实际效果;在责任追究上,没有完全按照有关规定进行责任追究,标准、尺度把握不一,有的问题该追究责任的没有追究,有的应加重追究的做了从轻处理。

(二)廉洁风险建设教育针对性不强。在教育的对象上,层次不分,重点不突出,应当成为重点教育对象的党员领导干部,往往成为教育的薄弱点,存在领导干部“生病”群众跟着“吃药”的现象,没有区分廉洁风险建设的层次。在教育的内容上,偏重于一些大案要案的反面典型教育,选树正面典型、发挥先进典型引路的作用不够。在教育的方式方法上,一般性集中学习教育多,有针对性的分类教育和专题教育少,缺乏因人施教、因岗施教,感化力、渗透力不强。在教育机制上,缺乏有效的组织领导、沟通协调,存在各自为政的现象,部门之间教育资源、信息未实现共享,协调部署不同步,宣教格局的作用还没有充分发挥,削弱了廉洁风险建设工作的整体效果。

(三)重要岗位仍然存在廉洁风险的隐患。近几年来,由于岗位设置越来越细,造成兼岗情况严重,增大了操作上的风险,不安全因素仍然存在。有的风险意识和防范意识淡薄,对外部风险防范意识比较强,而对“自己人”则疏于防范,在同事或朋友面前丧失应有的警惕,认人不认制度,讲关系不讲纪律,以人情、友情、亲情代替制度,容易导致风险和案件的发生。

(四)廉洁风险建设的监督机制不够顺畅。在党内监督上,由于点多面广、平时一些情况难以了解和掌握,影响了监督效果;纪检监察部门难以发挥应有的作用,监督弱化;纪检监察部门往往在评先评优、年度考评、竞聘上岗等工作中受到影响,使纪检监察部门在行使监督权力上存在一定的顾虑。监督检查部门之间尚未建立真正的监督协调机制,相互合作、整体配合的意识还不强,有待于进一步实现监督人员、监督手段和监督结果等监督资源的共享和优化配置。

(一)提高思想认识,明确工作责任。一是增强领导干部主体责任意识。领导干部特别是“一把手”,要将廉洁风险防范管理同业务工作有机结合起来,同部署、同落实、同检查、同考核,切实履行好“一岗双责”,才能有力推动廉洁责任制的全面落实。要强化平时对本单位落实廉洁建设责任制工作的检查、督促和指导,结合工作性质和任务,建立职责岗位具体、监督措施到位、内控机制完善、责任追究明确的责任机制。二是抓住责任分解、落实、考核、追究四个关键环节。责任落实突出经常性,上级部门对干部职工反映问题较多的基层单位要及时进行专项检查;对重点单位、部门和重点工作要定期进行跟踪检查,年中、年终要进行全面检查。责任考核突出科学性,坚持定性考核和定量考核相结合、以定量考核为主,区分一般工作和重点工作,合理确定分值,科学进行考评。责任追究突出严肃性,对不认真履行党风廉洁建设职责,因失察失管致使下属出现违纪违法问题的,要严格按照规定进行责任追究。

(二)构建长效机制,推进廉洁建设。一是建立责任落实机制。提高执行力,健全机制是根本。要落实领导责任制,督促其将廉洁风险的防范管理纳入重要议事日程,融入到具体的业务环节和工作岗位。同时,建立和完善宣传、纪检监察、组织人事、工会等宣教格局,定期召开联席会议,研究、沟通廉洁风险防范管理工作。二是建立制度保障机制。在廉洁风险建设中,将述职述廉、廉洁谈话、任前谈话、诫免谈话、廉洁承诺、廉洁学习等,以制度形式固定下来,逐步建立廉洁风险的防范管理体系,以制度的形式强制提高防范管理的针对性,以制度的规范性来确保风险管理的有效性,增强风险管理的实效,使廉洁风险管理工作向经常化、制度化、规范化方向发展。三是建立监督评价机制。廉洁风险管理工作要坚持按季督促检查,按年评比验收,确保工作任务的完成。各单位的领导干部要对廉洁风险防范管理的效果进行自我评价。纪检监察部门要结合监督检查情况、其他部门风险管理落实反馈情况、干部职工自我评价情况,对廉洁风险建设进行总体评价。四是建立奖惩激励机制。把廉洁风险建设考核与创建“文明单位”有机结合起来,把廉洁风险防范管理考核指标分解到绩效考核体系中,建立考核管理档案。对因不认真抓落实而出现问题的,要严肃追究有关责任人的责任,并在考核中扣减相应的分值。

(三)突出工作重点,强化党内监督。一是以党员群众为基础,创建党内监督宽松环境。要相信和依靠党员群众,广开言路,广纳意见,形成大家关注监督、支持监督、参与监督的良好氛围和懂监督、敢监督、会监督的宽松环境。要加大对党内监督工作特别是保障党员民主监督权利各项制度的宣传力度,使党员干部充分认识加强党内监督的重要性,增强党员群众监督的主动性。二是以领导干部为重点,推动党内监督向纵深发展。重点加强对领导行为、决策、执行的监督,做到突出贯彻落实民主集中制原则,突出落实上级纪委同下级主要领导干部谈话制度,突出对主要领导干部的监督考核,突出对关键环节的监督和管理。三是以党务公开为载体,建设党内监督“阳光工程”。党务公开要依托办公自动化系统和内部网络平台,实现基础设施、网络等资源共享,提高效率,在形式上根据公开内容、公开对象的不同,实行专栏公开、会议公开、专项公开、媒体网络公开等。通过推行党务公开,厂务公开、使党内监督成为“阳光下”的监督。四是以双向互动为依托,畅通党内监督渠道。要建立沟通机制,领导干部之间要勇于开展批评与自我批评,敢于讲真话,经常与党员群众进行思想交流、了解思想动态,及时倾听、了解党员群众心声;注重拓宽党员群众检举、揭发、申诉、控告、信访等监督渠道。要建立反馈机制,对党员群众所提的意见、批评和建议,以适当的形式反馈处理意见和改进措施,增强民主监督的约束性和有效性。

(四)提高整体素质,有效防范风险。一是强化监督检查,促进案件防范关口前移。要通过开展各种监督检查和对重要岗位人员的监督管理,及时发现和解决问题,实现案件防范关口前移。重视风险隐患的成因、防范措施的制订、问题的整改及责任追究等情况。对重要岗位人员的监督管理,要经常分析和注意掌握职工思想动态和思想行为,不仅了解其职工在岗时的表现,同时对八小时以外的情况进行关注,发现有违规违纪的,及时报告,严肃查处。二是实行履职问责,提高执行力。实行责任追究,是促进广大干部职工不断增强规范履职的自觉性和有效性,严防违规行为演变升级的重要手段。根据履职过错的性质和程度,分别采取限期整改、通报批评、在岗察看、下岗培训等责任追究方式。通过实施责任追究,使广大干部职工进一步消除“以习惯替代制度,以情感替代原则”的陋习、树立“制度高于一切、责任重于泰山”的理念,不断增强规范履职的自觉性和有效性。三是推进监督工作信息化建设,提升风险防范水平。要充分利用发达的计算机网络,提高监督工作的科技含量和技术水平,加快监督工作信息化建设进程,实现对重点岗位和风险岗位业务工作的有效监控,提升风险防范水平。在监督工作信息化建设的设计框架中,业务监督要覆盖所有的风险岗位;在监督方式设置上,既要有外部监督,也要有内部监督,既要有上级监督,也要有同级监督;在监督功能设置上,要设定好重要业务部门的岗位风险、责任人、检查重点,风险随岗位定,做到上岗有记录,监督有痕迹,实现对业务快速监督,把风险控制在萌芽状态。

提高防控廉洁风险有效性的对策与措施2

防控廉政风险就是防范控制因教育、制度、监督不到位和党员干部不能廉洁自律而产生的廉政风险,以有效防范或及时化解为核心内容,对预防腐败工作实施科学的防控。近年来,孟津县纪委在实践中积极探索,以科学治本的举措、科学制度的保障、科学方法的运用,努力提高防控廉政风险有效性,积极构建“不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制”,有力促进了经济社会平稳、和谐发展。

一、提高防控廉政风险有效性要注重落实四项重点任务。一是全面深入排查风险。以界定工作职权为基础,从梳理工作流程入手,围绕人、财、物以及权力集中的重点岗位人员,把查找的重点内容放在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境五方面风险上,把查找的重点环节放在重大事项决策、重大项目安排、重要人事任免、大额度资金使用上,力求全面深入,不留死角,不留空白,不留盲点。二是强化风险意识教育。对新任领导干部及时进行任前廉政谈话,告诫在先;对重点单位主要领导定期进行廉政谈话,教育在先;对重点岗位人员定期廉政谈话,预防在先;对可能出现违规违纪行为的人及时进行廉政谈话,警示在先。同时,通过开展反腐倡廉警示教育活动,引导党员干部充分认识开展廉政风险防控工作的现实意义,切实增强“有权力就有风险”、“风险无处不在、防范人人有责”的廉政风险防范意识。三是提高制度执行力。针对一些权力运行程序不规范、缺乏有效制约,公开透明度不强、行政效率不高、随意性较大等突出问题,进行认真梳理,并依照有关法律法规和管理制度,绘制权力运行流程图,规范工作程序,控制暗箱操作、无序操作、粗放操作行为的发生,形成“以制度规范流程,以流程优化管理,以管理完善制度”的风险防控机制。四是加强监督检查考核。结合实际制定廉政风险防控工作监督检查和考核方案,通过定期自查、专项检查、重点抽查、社会调查、民主评议等有效方式,科学运用检查与评议,定量与定性相结合等有效方法,对廉政风险防控情况进行监督检查和考核,把廉政风险防控工作纳入党风廉政建设责任制考核之中,与领导班子和领导干部年度考核、岗位目标责任制考核相挂钩,与干部业绩评定、选拔任用、交流轮岗相联系,有效推进廉政风险防控工作扎实开展。

二、提高防控廉政风险的有效性要注重把握“四项举措”。一要强化责权意识,增强防控的实质性。廉政风险防控作为反腐倡廉建设的重要抓手,必须高度重视,领导干部特别是“一把手”,要将廉政风险防范管理同业务工作、中心工作有机结合起来,同部署、同落实、同检查、同考核,进一步完善防控措施,使各项工作职责更加清晰、工作流程更加规范。二要坚持“三位一体”,增强防控的系统性。一方面坚持以岗位为“点”,程序为“线”,制度为“面”,建立覆盖所有岗位的廉政风险防控机制。对所有查找出来的廉政风险,要从制度设置、程序规范、责任落实三个层面进行整改,做到制权有制度,用权有程序,越权要问责。另一方面加强对权力的制衡和监控。沿着权力的内伸与外展,梯次推进廉政风险防控,明确权力行使的责任界限,形成科学、完整的廉政风险防控链条,不断提升覆盖面。三要构建长效机制,增强防控的实效性。通过明确领导责任,促进各级负责人认真履行“一岗双责”,形成党政领导班子统一抓、纪检监察机关总协调、相关部门各负其责、党员群众共参与、机关和基层上下联动的工作格局。以述职述廉、廉政谈话、任前谈话、诫免谈话、廉政承诺、廉政学习等为依托,逐步建立廉政风险的防范管理体系,以制度的形式强制提高防范管理的针对性,以制度的规范性来确保风险管理的有效性,增强风险管理的实效,使廉政风险管理工作向经常化、制度化、规范化方向发展。四要突出“三管齐下”,增强防控的主动性。要结合部门的业务性质,开展有针对性的廉政教育,将廉政风险的防控过程转化为干部自我教育、提高风险意识的过程,真正将廉政风险防控意识内化于心,外化于行;要坚持以公开为原则,将清理排查出的廉政风险、建立的岗责体系、工作流程和内部管理制度全面、真实地向社会公开,实现权力、责任、流程、制度、风险五个公开,让群众知晓,让群众监督。要综合运用诫勉谈话、组织处理、党纪政纪处分等手段,加大问责力度,不断推进廉政风险防控工作的深入开展。

三、提高防控廉政风险有效性注重做到“三个强化”。一是强化“一个抓手”,推动廉政风险防控工作落实到位。成立由县委书记任组长,县长任常务副组长,县直各单位、各镇主要负责人为成员的廉政风险防控领导小组,制定方案,明确目标,通过召开县委常委会、县政府常务会议、全县副科级以上领导干部会议层层宣传发动,形成了“县委带头、纪委牵头、广泛参与”的工作格局,建立了“县四大班子带头、县直委局和各镇联动”的工作推进机制,认真查找权力运行廉政风险点,有效地推动了廉政风险防控工作落实。二是强化“三个步骤”,推动廉政风险防控工作扎实开展。县领导班子带头查找廉政风险点215个,制定防控措施267条,建立廉政风险防控流程图4块,制作廉政风险警示桌牌45个,制定完善各项规章制度17项,为全县各镇、县直各单位全面开展廉政风险防控工作起到了引领带动作用;结合反腐倡廉制度建设年活动,针对实际工作和管理中存在制度缺失的权力,建立完善新制度,确保各项权力运行和各项管理工作有章可循,形成“一项权力一套运行制度,一个风险点一套防范措施”和用制度管权管事管人的廉政风险制度防控体系;选定县财政局、国土局、房管局、环保局、工商局等行政职能较强的单位作为廉政风险防控示范典型单位进行培育,通过召开现场会等形式,在全县先行先试、快速推进、示范带动,保证了廉政风险防控工作稳步健康推进。三是强化“四项机制”,增强推动廉政风险防控工作实效。针对敏感的人事问题、极易发生权钱交易的工程领域、“三重一大”事项、机关中存在的作风不实、吃拿卡要等问题建立防控机制,制定出台了《关于建立领导班子和领导干部选拔任用考核评价机制的意见》、《“三重一大”事项集体决策制度》、修订完善了工程招投标、政府投资项目审计、国库集中支付、大宗物资政府集中采购制度等29项制度,通过这些长效机制的建立健全,实现关口前移,防患于未然;进一步健全完善了督查、考核、谈话、责任追究机制,从教育、制度、监督三个方面对风险点实施动态管理,通过考核监督、述职述廉、行风评议、民主生活会、明察暗访等有效途径,及时掌握各单位领导干部存在的廉政风险和监管风险问题,判定廉政风险和监管风险有无实际发生,及时提出廉政风险预警,从而控制和化解腐败风险;通过“8个一”即一网(县委、县政府门户网站)、一台(孟津电视台)、一报(《孟津手机报》)、一栏(党政务公开栏)、一屏(电子显示屏)、一刊(《新孟津》报刊)、一册(公开手册)、一机(便民查询机)进行公开,延伸公开深度,拓宽公开广度,做实行政审批平台,构建阳光机制;把廉政风险防范工作纳入党风廉政建设责任制、政风行风建设、机关作风建设、效能建设和年度工作绩效目标任务考核范畴,与干部的考核制度有机结合起来,完善考核机制,真正做到关口前移,及时将风险化解于未然。

目前,全县共排查出廉政风险点2281个,制定防控措施2635条,完善各项规章制度304项,制定权力运行流程图46个,制作廉政风险警示桌牌400余个,在县委、县政府机关大楼内设立了县委领导班子成员岗位权力廉政风险公开栏和县委权力公开透明运行工作公开栏,并要求各镇、县直单位全部设立相应的公开栏,全面接受社会各界、群众监督,进一步促进全县廉政风险防控工作科学化发展。 

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