2023年往来会计岗位的工作职责(汇总8篇)

时间:2024-01-17 作者:储xy
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往来会计岗位的工作职责篇一

1、负责与各单位的款项结算与对账工作,并定期进行往来分析。

2、负责对公司往来账务的建设跟完善。

3、负责供应商管理、合同台账登记、维护业务数据。

4、根据工作流程,负责与商务助理、出纳核实收付款

5、负责提交相关财务报表,保证准确及时

6、负责开具税票,进项成本管理

7、其他临时性工作

往来会计岗位的工作职责篇二

2.负责月初跟月结客户的财务对账,月末跟限额客户对账,并取得有效的对账证明;

3.核对发货单的开票情况,对没有及时的需督促业务员落实处理;

4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;

5.对资金帐,做到账实相符和账账相符,账证相符;

6.完成上级安排的其他任务

往来会计岗位的工作职责篇三

2. 登记浦口现金、银行台账,整理购入合同并存档;

3. 组织月末盘库,并编制月末盘点表;

4. 月末结转成本,调账,结账;

5. 特殊原料的账务处理,统计成品销售以及供应商的往来;

6. 追踪反馈原材料差异表以及整理成本分析表;

7. 对会计凭证按月进行整理,装订;

8. 审核财务章的使用以及领导交给的临时性工作。

往来会计岗位的工作职责篇四

2.负责月初跟月结客户的'财务对账,月末跟限额客户对账,并取得有效的对账证明;

3.核对发货单的开票情况,对没有及时的需督促业务员落实处理;

4.负责审批及核实付款单及其他费用报销单;

5.对资金帐,做到账实相符和账账相符,账证相符;

6.完成上级安排的其他任务。

往来会计岗位的工作职责篇五

企业往来业务涉及应收账款、应付账款、应收票据、其他应收款、其他应付款等,是会计核算业务中核算量大,要求较高的一个会计核算岗位。

二、岗位职责

1. 会同有关部门制定本企业的信用政策,建立、健全往来款项结算与核对的程序和制度,明确应收款项管理责任,积极了解客户资信情况,防止坏账损失。

2. 按照债权债务种类,应收应付对象的具体单位和个人分类设置总分类账和明细分类账,根据审核后的记账凭证逐笔登记明细账并结出余额。

3. 督促有关方面及时进行往来款项的结算。当托收款项被对方单位部分或者拒付时,应积极协同有关部门查明原因,及时处理;对于购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;对于应付、暂收款项,要约定清偿;对于确实无法收回的应收账款,要及时办理领用和报销手续,加强管理,对预借的差旅费,要及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠和挪用。

4. 会同有关部门定期组织往来款项的核对。对于购销业务产生的应收、应付款,应协同采购及销售部门核对;对于购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项应定期抄列清单,或以个别特殊方式核对;对于长期呆滞的往来款项,特别是长期未能收回的债权,应会同有关部门及时调查并向上级报告,做好往来款项的清收及核销工作,以提供企业资金的利用效率。

5. 期末计提商业汇票利息,分配长期应收应付款融资收益或费用,计提坏账准备金。

6. 办理企业应收票据贴现、应收款项抵债权等业务。

三、往来会计核算大体流程

往来会计岗位的工作职责篇六

2、审核销售统计员填写的《批发销售计划表》与分销价格是否相符,对价格无异议且足额打款的才能开具《分销出库单》;对批发商没打款的或打款不足的,不得办理发货处理,特殊情况按公司的相关规定流程审批的除外。

3、对各批发老板预先打的批发款,及时通知出纳核对到账情况后填开《收款收据》,凭《收款收据》在系统中作预收款单的账务处理,确保批发销售先打款后发货,不允许赊销欠款。

4、对各分店开出的内销单据进行审核并通知库房;

6、及时与应付会计做好交接工作。

7、完成上级领导交办的其他事情。

往来会计岗位的工作职责篇七

2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

往来会计岗位的工作职责篇八

1、编制并执行财务预、决算,遵守财务制度,严格执行财经纪律,严格按照开支范围和标准合理使用经费。加强预算内外资金的核算和管理。

2、执行会计制度,做好记帐、算帐、凭证真实可靠,手续完备,数据准确,帐目清楚,做到帐证相符、帐帐相符、帐表相符,如实全面反映学校资金活动情况。

3、进行财务分析,给领导提供财务数据及报告。

4、按期按计划拨款,按时结帐,做好内部审计工作,提出合理建议,给领导当好参谋。

5、保管好会计凭证、帐册、报表等档案资料,及时整理、装订,按期送档案室收档保存。

6、模范遵守、热情宣传、忠诚维护财经制度、财经纪律,不假公济私,不挪用公款,不营私舞弊,不贪占国家资金。与出纳配合,搞好财务工作。

7、月末结帐、对帐,出月报表。年终结帐和编制年报表。

8、编制财务报告。

9、管理学校基建帐务的处理:编制、凭证、拨款、月报表、对结帐。

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