土地使用税退税申请书(通用18篇)

时间:2023-11-14 作者:紫衣梦土地使用税退税申请书(通用18篇)

在撰写更多申请书时,我们需要充分了解申请机构的要求和期望,以便能够全面展示我们的优势。为了提高申请书的质量,我们可以从以下范文中学习并汲取经验。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇一

_______海关:

根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的`银行利息),请予核准。

1、已缴税款金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

2、申请退税理由:_______________________________________________。

3、申请退还金额:

关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。

此致

敬礼!

申请人:

__年__月__日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇二

国家税务局:

我公司成立于***年**月,***年**月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:***,法定代表人:***财,注册资本***万元,地址:***,登记注册类型:***公司,经营范围:***齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

公司于***年**月**日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:***,进出口企业代码:***,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:***.贵局于***年**月**日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司***年**月**日发生第一笔出口业务,出口金额***美元,人民币***元。***年累计出口***美元,人民币***元。

因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

申请公司:xxx

日期:20xx年x月xx日

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇三

____国税局:

我公司是________________(基本情况)。 根据____规定,我公司为免税企业。

____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。

根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

特此报告,请核准!

___________公司(公章)

____年____月____日

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇四

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条规定:纳纳税人自结算缴纳税款之日起3年内发现多缴的可以向税务机关申请误征退税。

申请企业需提供误征税款退税所属期纳税申报资料和完税证明原件、复印件;提交《退税(抵税)申请审批表》及书面申请。

核准程序:。

1.纳税人将《退税(抵税)申请审批表》及有关资料报送主管征收、检查分局核准。

2.税收宣传咨询窗口对纳税人提供的资料进行审核。即时核对电脑中纳税人已缴税款记录,审核无误的,加盖“经审核与原件无误”字样。

3.属误征税款退税的,于受理当日将文书资料送征收分局征收科、检查分局主管科室审核。

4.征收、检查分局主管科室应在10个工作日内调查审核完毕,签署是否同意退(抵)税意见,并将所有资料报送分局分管领导审核。

5.分局分管领导在3个工作日内审核完毕,将资料退回主管科室。主管科室在5个工作日将审批表内容和审核意见录入电脑,将一联《退税(抵税)申请审批表》交税收宣传咨询窗口送达纳税人,一联留存本科,其余联次和全部资料送计财科(检查分局主管科室应将其余联次和全部资料交分局办公室转送征收分局计财科)。

6.计财科应在5个工作日内对审核同意退税的开出《收入退还书》送国库办理退税手续。

7.税收宣传咨询窗口应在2个工作日内通知纳税人到窗口领取《退税(抵税)申请审批表》。

****国税局:

我公司是*************(基本情况)。根据***规定,我公司为免税企业。

x月份,我公司销售收入xx元(企业经营状况。)由于xx原因,被扣缴增值税xx元。

根据**规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。

特此报告,请核准!

**********公司(公章)。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇五

______:

公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:______,纳税人识别码为:______。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[______]52号)及(国家税务总局公告______年49号)的文件精神,从_____年_____月_____日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。

我公司______年______月和______月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳______年______月和______月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。

______公司。

_____年_____月_____日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇六

地税局领导:。

______年___月___日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于______经开区国税局在______年___月___日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请人:

日期:

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇七

尊敬的领导:

我公司成立于20xx年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从20xx年x月x日起。

我公司20xx年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司20xx年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)

目前贵局批准我公司每月领购x次开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)

申请增购增值税专用发票需报送资料

2、书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);

4、营业执照副本复印件(一式二份);

6、购票人身份证复印件(一式二份);

7、增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);

10、税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

xxx

20xx年xx月xx日

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇八

国家税务局:

我公司于5月31日完成度企业所得税汇算清缴,一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;度多缴纳企业所得税额元;度应退企业所得税额元。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发第十一条预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。之规定,我公司申请退税x元。

特此申请,请贵局审核予以退税。

附送资料:

1、度企业所得税申报表。

2、一至四季度预缴企业所得税缴款书。

xxx有限公司。

xx月xx日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇九

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市xx有机涂料厂。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十

公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从________年____月____日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。

________________公司。

________年____月____日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十一

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的'补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

附:出口退税延期申报明细表企业(公章)。

x年xx月xx日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十二

____海关:

根据你关签发的税款专用缴款书,编号:______,本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税及由此产生的银行利息,请予核准。

1.已缴税款金额:关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元。

2.申请退税理由:报关差错。

3.申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元。

4.申请人名称:______。

5.开户银行:______。

6.开户银行账号:______。

7.大额支付号:____。

申请人盖章:_____。

申请人联系______。

邮政编码:______。

联系人:______。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十三

国家税务局:

我公司于____年5月31日完成____年度企业所得税汇算清缴,____年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;____年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;____年度多缴纳企业所得税额元;____年度应退企业所得税额元。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。

特此申请,请贵局审核予以退税。

附送资料。

1、____年度企业所得税申报表。

2、____年一至四季度预缴企业所得税缴款书。

江苏__机械有限公司。

20__年__月__日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十四

金昌市国税局:

20xx年9月,我公司向贵局申报并上缴的增值税,因报表错误多缴增值税税款3200元,现申请退税。

请给予批复!

纳税识别号:

纳税编码号:

开户行名称:

开户行收款帐号:

申请退款金额:3200元。

税款所属期:20xx年9月。

日期:

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十五

某区税务局:

20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

某公司。

20xx年某月某日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十六

税务局:

20__年____月,我公司向贵局申报并上缴20__年度、20__年度房产税、土地税多少元。由于在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局帮助办理。

此致

敬礼!

申请人:

__年__月__日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十七

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市xxxx有机涂料厂。

20xx年2月19日。

土地使用税退税申请书(通用18篇)篇十八

某区税务局:

20xx年某月,我公司向贵局申报并上缴20xx年度、20xx年度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。

某某公司。

20xx年某月某日。

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