退税申请报告范文(18篇)

时间:2025-05-04 作者:ZS文王

报告作为一种正式的文书形式,可以为工作中的决策提供依据,提高组织的科学性和专业性。如果你正在写报告范文,不妨参考一下这些范文,或许会有一些灵感和思路。

退税申请报告范文(18篇)篇一

国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的.有关规定,申请延期至20xx年x月x日之前申报,请予批准。

某公司。

申请日期:20xx年x月日

退税申请报告范文(18篇)篇二

国家税务局:

我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企业所得税汇算清缴,20xx年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;20xx年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;20xx年度多缴纳企业所得税额元;20xx年度应退企业所得税额元。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。

特此申请,请贵局审核予以退税。

附送资料。

1、20xx年度企业所得税申报表。

2、20xx年一至四季度预缴企业所得税缴款书。

江苏xx机械有限公司。

20xx年x月x日。

退税申请报告范文(18篇)篇三

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

xxxx有机涂料厂。

20xx年x月x日。

退税申请报告范文(18篇)篇四

国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物因xx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的'通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。

申请单位:企业(公章)。

20xx年xx月xx日。

退税申请报告范文(18篇)篇五

现对以上笔共计税款元申请退税,税款退回至以下账号,望及时审批批准为盼,谢谢!

账号户名:

开户银行:

账号:

申请人:

日期:

注:(申请人为单位的,需要单位盖章、经办人签名)。

(申请人为个人的,需要签名、按手印)。

退税申请报告范文(18篇)篇六

地税局领导:

20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:

退税申请报告范文(18篇)篇七

镇海区税务局:

我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436。2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。

宁波市镇海九龙有机涂料厂。

20xx年x月x日。

退税申请报告范文(18篇)篇八

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

___________原因不能按期申报退税申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。

企业(公章)。

以下由主管退税机关填列。

经办人意见:

()不同意。

()同意延期。

至______年____月____日之前申报。

经办人签名:

领导审批意见:

说明:因为不同原因申请延期申报的,不得使用同一份申请报告。

企业名称(公章):

海关代码:

出口日期

出口发。

票号。

报关单号。

核销单号。

出口数量。

出口额。

增值税专用发票号码。

退税申请报告范文(18篇)篇九

我单位下列出口货物因xx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。

企业(公章)。

退税申请报告范文(18篇)篇十

尊敬的领导:

我公司成立于x年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从x年x月x日起。

我公司x年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;x年x月的`全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;x年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司x年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)。

目前贵局批准我公司每月领购x次最大开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份最大开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)。

申请增购增值税专用发票需报送资料:

2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);

4.营业执照副本复印件(一式二份);

6.购票人身份证复印件(一式二份);

7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);

10.税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章!

(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)。

申请单位:

退税申请报告范文(18篇)篇十一

为全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,统筹考虑和综合运用国际国内两个市场、两种资源,支持产业转型升级,推动对外贸易发展方式转变,促进经济持续健康发展,经国务院关税税则委员会审议,并报国务院批准,自201月1日起,我国将对进出口关税进行部分调整。

为促进进出口稳定增长,加强先进技术、产品和服务进口,增加有效供给,推进国内自主创新和产业结构优化升级,年关税调整将继续鼓励国内亟需的先进设备、关键零部件和能源原材料进口,以暂定税率方式降低高速电力机车的牵引变流器、电视摄像机取像模块、纯电动或混合动力汽车用电机控制器总成、无铬鞣剂、牛羊油脂等商品的进口关税。为丰富国内消费者购物选择,适应国内消费升级需求,2016年将适度扩大日用消费品降税范围,以暂定税率方式降低进口关税税率相对较高、进口需求弹性较大的箱包、服装、围巾、毯子、真空保温杯、太阳镜等商品的进口关税。为充分发挥关税对国内产业的保护作用,根据国内生产满足需求情况,2016年将对自动络筒机等部分商品关税进行相应调整。同时,2016年还将取消磷酸、氨和氨水等商品的出口关税,适当降低生铁、钢坯等商品的出口关税。

为扩大双边、多边经贸合作,以周边为基础加快实施自贸区战略,形成面向全球的高标准自贸区网络,根据我国与其他有关国家或地区签署的贸易或关税优惠协定,2016年将对中国与冰岛、瑞士、哥斯达黎加、秘鲁、新西兰自贸协定以及内地与港澳更紧密经贸关系安排等7个协定实施进一步降税。同时,根据我国20在亚太经合组织(apec)框架下对部分环境产品降税的承诺,2016年将实施税率高于5%的27项环境产品税率降至5%,主要有污泥干燥机、垃圾焚烧炉、太阳能热水器、风力发电机组等。

为适应科学技术进步,产业结构调整,贸易结构优化,加强进出口管理的需要,2016年对进出口税则中部分税目进行调整。调整后,2016年税则税目总数将由8285个增加到8294个。

【拓展阅读】。

1.提供零税率应税服务是否需要进行退(免)税资格备案?

答:根据《国家税务总局关于发布适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法的公告》(国家税务总局公告第11号)第八条规定:“增值税零税率应税服务提供者办理出口退(免)税资格认定后,方可申报增值税零税率应税服务退(免)税。如果提供的适用增值税零税率应税服务发生在办理出口退(免)税资格认定前,在办理出口退(免)税资格认定后,可按规定申报退(免)税。”

根据《国家税务总局关于适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法的补充公告》(国家税务总局公告第88号)第二条规定:“向境外单位提供新纳入零税率范围的应税服务的,增值税零税率应税服务提供者申报退(免)税时,应按规定办理出口退(免)税备案。”

2.境内企业向注册在洋山保税区的企业提供软件服务,是否适用零税率应税服务的政策?

答:根据《国家税务总局关于〈适用增值税零税率应税服务退(免)税管理办法〉的补充公告》(国家税务总局公告20第88号)规定:“一、境内单位和个人向国内海关特殊监管区域及场所内的单位或个人提供的应税服务,不属于增值税零税率应税服务适用范围。”

答:根据《财政部国家税务总局关于影视等出口服务适用增值税零税率政策的通知》(财税〔〕118号)规定:“二、外贸企业直接将适用增值税零税率的应税服务出口的,视同生产企业连同其出口货物统一实行免抵退税办法。”

退税申请报告范文(18篇)篇十二

在不断进步的时代,报告的`使用成为日常生活的常态,通常情况下,报告的内容含量大、篇幅较长。那么报告应该怎么写才合适呢?以下是小编整理的企业退税申请报告,希望对大家有所帮助。

尊敬的领导:

我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)

目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)

申请增购增值税专用发票需报送资料

2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);

4.营业执照副本复印件(一式二份);

6.购票人身份证复印件(一式二份);

7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);

10.税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章

退税申请报告范文(18篇)篇十三

______________国家税务局进出口税收管理分局(处):

企业(公章)。

以下由主管机关填列。

经办人意见:

()不同意。

()同意延期。

至______年____月____日之前申报。

经办人签名:

 

领导审批意见:

 

说明:因为不同原因延期申报的,不得使用同一份。

企业名称(公章):

海关代码:

出口日期

出口发。

票号。

报关单号。

核销单号。

出口数量。

出口额。

增值税专用发票号码。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

退税申请报告范文(18篇)篇十四

本文目录。

你知道企业退税申请报告怎么写么?他的格式是怎么样的,需要准备什么资料?下面小编为你详细介绍:

尊敬的领导:

我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)。

目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)。

2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);。

4.营业执照副本复印件(一式二份);。

6.购票人身份证复印件(一式二份);。

7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);。

10.税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章。

(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)。

申请单位:

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地税局领导:

xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:

(一)审批范围。

1.各区地方税务局(包括蛇口地方税务局,下同)。

(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;。

(2)各区地方税务局工作过失造成的误征退税;。

(4)征管范围内企业所得税(含外商投资企业和外国企业所得税,下同)汇算清缴退税;。

(6)检查中发现应退税。

2.稽查局(包括第一、二、三、四、五、六、七稽查局,下同)。

(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;。

(2)征管范围内企业所得税汇算清缴退税;。

(4)检查中发现应退税;。

(5)外国投资者再投资退税。

(二)政策性退税。

纳税人应向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.纳税申报表原件、复印件;。

3.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

5.纳税人书面申请或其他说明材料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

(三)企业所得税汇算清缴退税。

纳税人应在次年4月底(外资企业和外国企业为5月底)之前向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.纳税人报关的会计决算报表、所得税预缴申报表和年终申报表原件、复印件;。

4.纳税人书面申请或其他说明材料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

(四)检查中发现应退税。

税务局在税务检查中发现应退税的,在送达《税务处理决定书》(一式两份)时通知纳税人填写《退税申请审批表》,连同《税务处理决定书》和如下有关文书资料到本税务局税收宣传咨询窗口申请办理退税。

纳税人应向税收宣传窗口提供的有关文书资料:

1.《税务处理决定书》原件、复印件;。

2.已缴纳税款凭证原件、复印件;。

4.税务机关要求提供的其他资料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

(五)误征退税。

纳税人应向征管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.申报表原件、复印件;。

4.纳税人书面申请或其他说明材料;。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

(六)纳税人因填写申报表错误、计算错误、适用税种科目税率错误等失误申请退税。

纳税人应向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.申报表原件、复印件。

4.纳税人书面申请或其他说明材料;。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

纳税人应向征管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.申报表原件、复印件;。

4.纳税人书面申请或其他说明材料;。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

(八)外国投资者再投资退税。

纳税人应向稽查局文书受理窗口提出退税申请,并提供以下资料的原件和复印件:

1.企业的书面申请及《退(抵)税申请审批表》;。

3.国家外商投资管理部门关于增资或新办企业的批准文件;。

4.国家外汇管理部门的人民币利润再投资证明;。

5.企业董事会关于股利再投资或新办企业的决议、经相关政府部门批准的企业章程;。

6.企业记录利润再投资过程的会计凭证,被投资企业记录接受投资的会计凭证;。

7.再投资利润所属年度的企业所得税完税凭证;。

9.再投资利润所属年度至利润再投资前一年度间各年度的会计师审计报告;。

11.注册会计师关于被投资企业增(投)资的验资报告;。

13.税务机关要求报送的其他资料。

对资料齐全、复印件与原件相符且具申请人公章及经办人签的申请,文书受理窗口人员在复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,将填开的《税务文书受理回执》及所有证件资料原件退还纳税人,并填制《再投资退税资料收集清单》,连同受理的其他资料移交审核人员。

对不予受理的申请,受理人员应告知申请人不予受理的具体原因。

再投资退税批复中的退税对象必须是投资者本人,自xx年1月1日起至xx年底,对国内外经济组织作为投资者,以其在境内取得的缴纳企业所得税后的利润,作为资本投资于西部地区开办集成电路生产企业、封装企业或软件产品生产企业,经营期不少于5年的,按80%的比例退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。再投资不满5年撤出该项投资的,追缴己退的企业所得税税款。办理此类型的再投资退税,可比照外国投资者再投资退税的程序,由主管税务局初审后报市局企业所得税处审核,经批准后按照外国投资者再投资退税的程序办理退税手续。

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地税局领导:

1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。

为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。

由于贵阳经开区国税局在4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。

因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。

敬请贵局解决支持并批准为盼!

申请公司:

1.各区地方税务局(包括蛇口地方税务局,下同)。

(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;。

(2)各区地方税务局工作过失造成的误征退税;。

(4)征管范围内企业所得税(含外商投资企业和外国企业所得税,下同)汇算清缴退税;。

(6)检查中发现应退税。

2.稽查局(包括第一、二、三、四、五、六、七稽查局,下同)。

(1)征管范围内的纳税人的政策性退税;。

(2)征管范围内企业所得税汇算清缴退税;。

(4)检查中发现应退税;。

(5)外国投资者再投资退税。

纳税人应向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.纳税申报表原件、复印件;。

3.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

5.纳税人书面申请或其他说明材料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

纳税人应在次年4月底(外资企业和外国企业为5月底)之前向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.纳税人报关的会计决算报表、所得税预缴申报表和年终申报表原件、复印件;。

4.纳税人书面申请或其他说明材料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

税务局在税务检查中发现应退税的,在送达《税务处理决定书》(一式两份)时通知纳税人填写《退税申请审批表》,连同《税务处理决定书》和如下有关文书资料到本税务局税收宣传咨询窗口申请办理退税。

纳税人应向税收宣传窗口提供的有关文书资料:

1.《税务处理决定书》原件、复印件;。

2.已缴纳税款凭证原件、复印件;。

4.税务机关要求提供的其他资料。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

纳税人应向征管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.申报表原件、复印件;。

4.纳税人书面申请或其他说明材料;。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

纳税人应向主管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.申报表原件、复印件。

4.纳税人书面申请或其他说明材料;。

纳税人应向征管税务局(所)税收宣传咨询窗口提出退税申请,并提供以下资料:

2.完税凭证等已缴税款证明原件、复印件;。

3.申报表原件、复印件;。

4.纳税人书面申请或其他说明材料;。

税收宣传咨询窗口对纳税人提交的文书、证件资料进行核对,核对无误的予以受理。在纳税人提供的复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,在完税凭证原件上加盖“已申请办理退税”样印章,填开《税务文书受理回执》连同所有证件资料原件退还纳税人。

纳税人应向稽查局文书受理窗口提出退税申请,并提供以下资料的原件和复印件:

1.企业的书面申请及《退(抵)税申请审批表》;。

3.国家外商投资管理部门关于增资或新办企业的批准文件;。

4.国家外汇管理部门的人民币利润再投资证明;。

5.企业董事会关于股利再投资或新办企业的决议、经相关政府部门批准的企业章程;。

6.企业记录利润再投资过程的会计凭证,被投资企业记录接受投资的会计凭证;。

7.再投资利润所属年度的企业所得税完税凭证;。

9.再投资利润所属年度至利润再投资前一年度间各年度的会计师审计报告;。

11.注册会计师关于被投资企业增(投)资的验资报告;。

13.税务机关要求报送的其他资料。

对资料齐全、复印件与原件相符且具申请人公章及经办人签的申请,文书受理窗口人员在复印件上加盖“经审核与原件一致”样印章,将填开的《税务文书受理回执》及所有证件资料原件退还纳税人,并填制《再投资退税资料收集清单》,连同受理的其他资料移交审核人员。

对不予受理的申请,受理人员应告知申请人不予受理的具体原因。

再投资退税批复中的退税对象必须是投资者本人,自xx年1月1日起至xx年底,对国内外经济组织作为投资者,以其在境内取得的缴纳企业所得税后的利润,作为资本投资于西部地区开办集成电路生产企业、封装企业或软件产品生产企业,经营期不少于5年的,按80%的比例退还其再投资部分已缴纳的企业所得税税款。再投资不满5年撤出该项投资的,追缴己退的企业所得税税款。办理此类型的再投资退税,可比照外国投资者再投资退税的程序,由主管税务局初审后报市局企业所得税处审核,经批准后按照外国投资者再投资退税的程序办理退税手续。

返回目录。

尊敬的领导:

我公司成立于×年×月×日,实际经营范围为××,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从×年×月×日起。

我公司×年×月的全部销售收入为××××元,其中应税销售收入为×××元,缴纳增值税额为×××元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税为×元,增值税专用发票使用量为×份;×年×月的全部销售收入为×元,其中应税销售收入为×元,缴纳增值税额为×元,增值税专用发票使用量为×份。我公司×年×月至×月专用发票月平均使用量为×份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)。

目前贵局批准我公司每月领购×次最大开票金额×万元税控专用发票,每次×份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购×份最大开票金额×万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)。

申请增购增值税专用发票需报送资料。

2.书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);。

4.营业执照副本复印件(一式二份);。

6.购票人身份证复印件(一式二份);。

7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);。

10.税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章。

(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)。

申请单位:

纳税人应提供如下资料:

1.企业所得税误收退税:

(2)《退税。

申请书。

》及税收缴款书复印件;。

(3)税务机关要求提供的其它资料;。

(4)所属期企业所得税申报资料。

2.企业所得税减免退税:

(3)税务机关批复减免企业所得税的文书;。

(4)所属期企业所得税申报资料;。

(5)税务相关要求提供的其它资料。

3.企业所得税汇算清缴退税:

(2)当年度各月(季)及年度所得税纳税申报表;。

退税申请报告范文(18篇)篇十五

我公司成立于***年***月,***年***月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:******,法空代表人:***,注册资本***元,地址:******,登记注册类型:******,经营范围:******。

公司于***年***月***日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:******,进出口企业代码:******,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:******。贵局于***年***月***日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。

我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。

我公司***年***月***日发生第一笔出口业务,出口金额***美元。人民币***元。年累计出口***美元,人民币***元。(详细附表)国我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。

******有限公司。

***年***月***日。

退税申请报告范文(18篇)篇十六

国家税务局进出口税收管理分局(处):

我单位下列出口货物因xx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。

企业(公章)。

退税申请报告范文(18篇)篇十七

尊敬的领导:

我公司成立于20xx年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从20xx年x月x日起。

我公司20xx年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;x年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司x年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)。

目前贵局批准我公司每月领购x次最大开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份最大开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)。

申请增购增值税专用发票需报送资料。

2、书面申请(一式二份,注:最大开票限额一千万元及以上的企业一式三份);。

4、营业执照副本复印件(一式二份);。

6、购票人身份证复印件(一式二份);。

7、增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);。

10、税务机关要求附送的其他资料。

以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章。

(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)。

申请单位:

退税申请报告范文(18篇)篇十八

1、纳税人:填写退税申请人的全名,不得简写。

2、税务登记证号码:填写退税申请人七位计算机代码。

3、经济性质:填写退税申请人税务登记证中登记的企业经济性质。

4、开户银行:填写退税申请人税务登记证中登记的开户银行的名称。

5、帐号:填写缴款单位(人)在开户银行的存款帐号。

6、税种:填写申请退税的税种名称。

7、税款所属时间:填写申请办理退税的税款的纳税期限或计税期。

8、税款缴纳时间:填写申请办理退税的税款原缴纳银行的时间。

9、金额:填写申请办理退税的税款金额。

10、申请退税理由:填写内容包括:退税原因、依据,原缴纳税款的情况及税款,申请退税数额的计算,填表日期等。

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